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你好,我想咨詢(xún)下比如我們一個(gè)月的開(kāi)票額度是6萬(wàn),現(xiàn)在加上作廢的頁(yè)面上面顯示稅總計(jì)是7萬(wàn)多,但是作廢的金額加在一起是2萬(wàn)多,我想知道這是算超了那個(gè)6萬(wàn)的開(kāi)票額度了嗎
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2024-05-24
(一)目的:練習(xí)無(wú)形資產(chǎn)取得、攤銷(xiāo)、出租的核算。 (二)資料:某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下: 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資,雙方作價(jià) 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購(gòu)入某項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù),雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)購(gòu)入后即投入使用,攤銷(xiāo)期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù),收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
老師,我想問(wèn)下D怎么理解???為什么不對(duì)??? 他不是不確認(rèn)遞延所得稅,,所以不是影響的所得稅費(fèi)用???
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2020-07-20
?@鄒老師,老師這筆分錄我不太清楚在匯算清繳的時(shí)候,該怎么處理。遞延的會(huì)計(jì)科目沒(méi)有接觸過(guò)
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2018-04-16
在下列各項(xiàng)中,無(wú)法計(jì)算出確切結(jié)果的是( )。 A. 后付年金終值 B. 即付年金終值 C. 遞延年金終值 D.
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2019-06-17
老師,本季度報(bào)稅延期到19號(hào)了,但是今天報(bào)稅卻顯示不成功,顯示未報(bào)稅狀態(tài),這是什么情況?。?/span>
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2022-01-16
請(qǐng)問(wèn)老師,出納登記銀行日記賬是按照實(shí)際收款登記還銀行小票登記。酒店業(yè),POS刷卡后有延遲
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2019-05-19
老師不明白為什么遞延所得稅費(fèi)用是負(fù)的925? 我做了這個(gè)梯形,是在借方的話(huà)為什么是負(fù)的呢?
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2019-05-23
售后回租融資租賃出中,出售固定資產(chǎn)時(shí)與帳面價(jià)值差入遞延收益,此科目后讀怎么核算結(jié)平?
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2017-04-15
延續(xù)之前個(gè)稅申報(bào)都是這個(gè)月申報(bào),這個(gè)月發(fā)放。好不好調(diào)整為這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月發(fā)放的工資。
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2024-05-15
老師您好,請(qǐng)問(wèn)遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額代表是什么意思?在本年發(fā)生什么業(yè)務(wù)時(shí)可以沖減?
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2018-10-27
問(wèn)一下對(duì)方公司扣了我們的延期交貨款,不給我們開(kāi)收據(jù)也不把多開(kāi)的票退回,我們?nèi)绾巫鲑~
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2018-08-07
請(qǐng)問(wèn)老師:如果本月開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票,暫不確認(rèn)收入,能不能計(jì)入遞延收益科目!我公司為貿(mào)易公司
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2020-05-12
你好,老師,這個(gè)題里面可以列支的折舊費(fèi)不是應(yīng)該確認(rèn)相關(guān)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?為什么是負(fù)債?
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2018-06-11
老師你好我們公司是小微企業(yè),現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅不是可以延緩到明年么,那我該怎么操作
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2020-05-23
比如以折舊為例 會(huì)計(jì)前期多提 稅法前期少提。確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 那么這個(gè)得納稅調(diào)增是么
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2019-03-07
3、由于A公司發(fā)生財(cái)務(wù)困難,甲公司就到期應(yīng)收A公司賬款250萬(wàn)元與A公司進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司同意免除A公司50萬(wàn)元債務(wù),剩余部分延期至兩年后償還,延期期間按年利率5%計(jì)息;同時(shí)約定,如果A公司債務(wù)重組后第一年有盈利,則延期期間內(nèi)每年按8%計(jì)息。A公司預(yù)計(jì)第一年很可能盈利。A公司就該項(xiàng)債務(wù)重組業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)的債務(wù)重組利得為( )萬(wàn)元。
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2022-01-11
老師,我單位是屬于**大學(xué)下面的研究院,然后收到當(dāng)?shù)卣还P運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),我科目 入:借,銀行存款100,貸遞延收益100。然后我的問(wèn)題:1.遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)收入我按什么標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn),按發(fā)生支出費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是按其它方法?2.我收到這100萬(wàn)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi),需要去跟稅務(wù)備案說(shuō)明我這個(gè)遞延收益該怎么轉(zhuǎn)?3.在做企業(yè)年度匯算這塊是不是要填寫(xiě)不征稅收入那張表?
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2022-05-26
老師,請(qǐng)問(wèn)2016年9月份付了辦公桌費(fèi)用,然后發(fā)票一直沒(méi)取得,延遲到2017年才能取得怎么做帳啊
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2016-12-30
老師您好,這個(gè)月沒(méi)上班,我們是代賬公司,個(gè)稅也可以延期申報(bào)嗎?還是下個(gè)月報(bào)累積數(shù)就行呀
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2020-02-21