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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-27 10:39

有導(dǎo)致未來少繳稅的事項(xiàng)存在。如上年有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。當(dāng)本年壞賬發(fā)生或者沖回,可以減少的

時(shí)光機(jī) 追問

2018-10-27 12:50

在今年預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),以前年度彌補(bǔ)虧損額抵消了本年企業(yè)所得稅,可以沖抵遞延所得稅資產(chǎn)嗎?

時(shí)光機(jī) 追問

2018-10-27 12:51

在今年預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),以前年度虧損額抵消了本年企業(yè)所得稅,可以沖抵遞延所得稅資產(chǎn)嗎?

袁老師 解答

2018-10-27 12:57

這個(gè)是可以沖抵的了。

時(shí)光機(jī) 追問

2018-10-27 14:05

袁老師,請(qǐng)問沖抵分錄是怎么寫?

袁老師 解答

2018-10-27 14:08

借:所得稅費(fèi)用,貸:遞延所得稅資產(chǎn)

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有導(dǎo)致未來少繳稅的事項(xiàng)存在。如上年有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。當(dāng)本年壞賬發(fā)生或者沖回,可以減少的
2018-10-27 10:39:57
您好,因?yàn)槟甓人枚愘M(fèi)用,包括今年交的稅,應(yīng)該計(jì)入以后年度的所得稅費(fèi)用的稅金,就是減遞延所得稅資產(chǎn),還有包括以后年度應(yīng)交的稅,但是應(yīng)該計(jì)入本年度所得稅的稅金,就是加遞延所得稅負(fù)債那部分。
2017-10-12 11:48:01
您好,因?yàn)榻柽f延所得稅資產(chǎn),借所得稅費(fèi)用(紅字),減少所得稅費(fèi)用,同理,遞延所得稅負(fù)債增加所得稅費(fèi)用
2021-07-17 20:35:40
您好,應(yīng)該都兩種問題方式吧: 1、求本期遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額 2、求遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額 期初的描述應(yīng)該是遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額 您看看仔細(xì)看看題中的描述和問題
2020-09-29 13:40:07
你好 是的 是這樣的。
2020-07-20 12:26:54
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