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實(shí)名制汽車票是否可以抵扣,如何計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)額
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2019-08-04
預(yù)繳的稅款是下個(gè)月抵扣,還是開了發(fā)票之后再抵扣
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2019-04-30
接收的抵債資產(chǎn)處置拍賣后低于抵債價(jià)質(zhì),帳務(wù)處理
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2021-08-04
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣完銷項(xiàng)以后,余額是不是直接放在未交增值稅借方就不用管了?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額具體是放哪些方面的?
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2018-09-06
老師,我要用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣這個(gè)月的應(yīng)交增值稅,怎樣做分錄呢
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2021-12-10
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄?待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額可以記到其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
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2019-04-22
老師應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額一定是要在資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債里面應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng)目會(huì)顯示負(fù)數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負(fù)債表就不平了啊 公式的問題?應(yīng)該不會(huì)啊
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2020-05-29
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額在財(cái)務(wù)報(bào)表中填在其他流動(dòng)資產(chǎn)可以嗎,我單位稅務(wù)會(huì)計(jì)把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合并填在應(yīng)交稅費(fèi)欄了顯示數(shù)字為負(fù)數(shù),數(shù)字很大,這樣填列有風(fēng)險(xiǎn)嗎,請(qǐng)指點(diǎn)
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2021-08-03
1.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后,有幾種是屬于福利費(fèi),是不是不能抵扣?2.申報(bào)增值稅時(shí),表上自動(dòng)就有認(rèn)證的金額,但是屬于福利費(fèi)不能抵扣的部分是不是要自己填上去?3.會(huì)計(jì)分錄是不是可以這樣寫:借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額18 借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額20,需要分開寫分錄嗎?
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2018-09-14
收到進(jìn)項(xiàng)專票時(shí),直接是借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)付賬款 10; 現(xiàn)在如何修改錯(cuò)誤。 是不是應(yīng)該寫成 借:主營業(yè)務(wù)成本 9.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 0.57 貸:應(yīng)付賬款 10 ; 但是19年12月的賬在2020年里如何修改正確?
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2020-04-17
老師,如果是本月購進(jìn),不知道用途,但后來過了幾個(gè)月發(fā)放給員工呢,我是不是要做分錄為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?等過幾個(gè)月發(fā)給員工后我把待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,然后又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目呢?
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2022-03-14
月末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額,是將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸方嗎
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2020-06-06
稅額抵扣
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2015-12-21
老師,幫我看一下,下面的總結(jié),對(duì)不對(duì)?1、會(huì)議費(fèi):可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2、業(yè)務(wù)招待費(fèi):不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,“餐費(fèi)”不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 3、差旅費(fèi):酒店住宿費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,車票和餐費(fèi)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。但是過路費(fèi)和租車,可以抵扣 4、培訓(xùn)費(fèi):培訓(xùn)發(fā)生的住宿、培訓(xùn)費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 5、辦公品、低耗和電子耗材:可以抵扣 6、福利費(fèi):用于福利而購買的商品不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2016-07-30
就是我的免抵退稅申報(bào)匯總表中一直有個(gè)數(shù)據(jù),就是上期結(jié)轉(zhuǎn)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額8萬多,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?老師這個(gè)應(yīng)該怎么做憑證
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2022-02-18
出口退稅時(shí),當(dāng)期留底稅額小于當(dāng)期應(yīng)退稅額時(shí),當(dāng)期應(yīng)退稅額為留抵稅額,兩者之差時(shí)當(dāng)期免抵稅額是嗎?
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2018-08-30
現(xiàn)在公司買豪車是可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎
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2017-05-23
老師,我掛賬留抵稅額本期期初余額假設(shè)有5萬,應(yīng)納稅額是10萬,那我掛賬留抵的稅額5萬可以全額抵扣沒,直接填在主表第18 欄“實(shí)際抵扣稅額”“本年累計(jì)”欄中嗎
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2016-05-30
老師,上月增值稅進(jìn)項(xiàng)有期末留抵稅額,但是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表沒有顯示有上期留抵稅額呢
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2020-08-03
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),也有內(nèi)銷,本月增值稅留抵稅額大于免抵退稅額,需要交稅金及附加稅嗎
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2021-07-11