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老師,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除的10%、這一部分記到營(yíng)業(yè)外收入,那么附加稅呢,是直接按照實(shí)際去計(jì)提就行了嗎?還是原來(lái)未扣除的增增值稅去計(jì)提?
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2020-06-13
一臺(tái)設(shè)備提前報(bào)廢,原價(jià) 40 萬(wàn)元,已提折舊 25 萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 5 萬(wàn)元;報(bào)廢殘料變價(jià)收入 2 萬(wàn)元,增值稅稅額為 0.26 萬(wàn)元;發(fā)生清理費(fèi)用 3 萬(wàn) 元,增值稅稅額為 0.18 萬(wàn)元,收支均用銀行存款結(jié)算。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
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2022-01-02
月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補(bǔ)交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎???
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2019-03-25
老師您好:我公司出售一輛原值64242元,已提折舊33058元的車(chē)輛給私人,售價(jià)30000元,請(qǐng)問(wèn)增值稅如何計(jì)算?
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2019-07-01
45.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1月1日購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為234萬(wàn)元,增值稅稅額為30.42萬(wàn)元,支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬(wàn)元,增值稅稅額為1.98萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元。甲公司對(duì)此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為()萬(wàn)元。 最后除以60是什么
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2021-04-22
老師,您好,增值稅即增即退的增值稅退回,交不交增值稅?
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2018-10-21
城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、防洪費(fèi)在會(huì)計(jì)做賬時(shí)計(jì)提,那印花稅、增值稅、企業(yè)所得稅用計(jì)提嗎?
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2019-02-13
我填的增值稅申報(bào)表和答案一樣,系統(tǒng)也提示全對(duì),為什么點(diǎn)發(fā)送報(bào)表的時(shí)候又提示報(bào)表為填寫(xiě)完整呢
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2018-03-25
就是小規(guī)模的納稅人在報(bào)稅2021年10月到12月時(shí)候,增值稅不用計(jì)提,附加稅和企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
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2022-01-06
老師,增值稅減免后,地稅的附加稅還需要計(jì)提后減免嗎?并且是收入低于10萬(wàn)的,只做城建稅的計(jì)提減免
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2018-08-10
2016年的增值稅附加,借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款,沒(méi)有計(jì)提稅金及附加,現(xiàn)在2018年底還能補(bǔ)計(jì)提嗎?
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2019-01-09
兩家公司為一般納稅人,其中A為B提供設(shè)備安裝服務(wù),說(shuō)可以提供6%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,您認(rèn)為可以嗎
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2018-02-03
做未交增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2020-02-18
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元 2)購(gòu)進(jìn)原料鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬(wàn)元、1.04萬(wàn)元。 (3)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬(wàn)元,稅款3.78萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,取得收入142萬(wàn)元(不含稅價(jià))。增值稅稅率為13%。 (5)上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
公司開(kāi)業(yè)購(gòu)金稅盤(pán),記入增值稅抵減稅額,月末需要轉(zhuǎn)入未交增值稅未交增值稅嗎?借:增值稅未交增值稅 貸:增值稅抵減稅額
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2018-01-02
小規(guī)模納稅人季度收入不到9萬(wàn),不用計(jì)提稅金附加,那么國(guó)稅代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票要計(jì)提附加稅嗎
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2017-07-14
計(jì)提應(yīng)交增值稅會(huì)計(jì)分錄會(huì)寫(xiě) 金額是怎么算的?還有計(jì)提城建稅,教育稅金及附加會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算方法
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2017-07-15
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)九萬(wàn),是當(dāng)月計(jì)提增值稅和附稅,還是等九月份一個(gè)季度的一起計(jì)提呢
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2018-09-10
增值稅申報(bào)提示比對(duì)異常,點(diǎn)了取消提示轉(zhuǎn)入異常轉(zhuǎn)辦。。。不能刪除申報(bào)記錄。??梢宰孕谐蜂N(xiāo)異常轉(zhuǎn)辦嗎
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2021-10-17
好的謝謝老師,您的意思是所得稅按季度申報(bào)不計(jì)提,但是增值稅和附加需計(jì)提到時(shí)在充營(yíng)業(yè)外收入
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2016-06-21