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政府撥的專項資金需要交企業(yè)所得稅嗎?執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則的企業(yè)記入什么科目
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2023-03-16
公司小規(guī)模企業(yè),本月要開20萬普票,沒有成本票,老師說需要交企業(yè)所得稅。沒太明白,小規(guī)模季度不超45萬,不是不用交增值稅和附加嗎?沒有增值稅不是不用交企業(yè)所得稅嗎? 感覺自己很混亂
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2021-07-05
我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥罅说谌径鹊乃枚愡€有那些增值稅這些,發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報表里面,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎?所以我一直在查,應(yīng)交稅費期末這個132元是怎么得來的,這個企業(yè)都沒有開過發(fā)票,就是一個空殼公司,一年下來就交過印花稅和營業(yè)了22000元的收入,22000,要交企業(yè)所得稅,因為他是小型微利企業(yè),可以減免。本來應(yīng)該交220.71元,但減免后只需交88元。所以我覺得他計提的時候計提多了應(yīng)交稅費,但我又不懂他利潤表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯了
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2018-11-29
企業(yè)所得稅申報時候第一次碰到自動延緩繳納,那么應(yīng)該是什么時候繳納企業(yè)所得稅?
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2021-01-13
企業(yè)小規(guī)模公司無票收入預(yù)繳季度企業(yè)所得稅稅率25%嗎,2023年的收入沒開票,2024年可以補開2023年收入發(fā)票嗎
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2024-01-19
上報的1季度企業(yè)所得稅季報中的資產(chǎn)總額填寫錯誤,下面季度資產(chǎn)信息 要按萬元填寫 但我沒看清 按元填寫了 怎么處理 ???是否要去大廳更正申報?
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2019-07-05
您好,咨詢個問題: 1、母公司、子公司可以銷售同一種商品嗎?(因為公司的所得稅率高一些,子公司所得稅率低一些,想把一部分銷售做到子公司,這樣稅務(wù)會不會管呢); 2、子公司銷售給母公司產(chǎn)品,子公司的售價怎么定價合適呢? 3、子公司企業(yè)所得稅稅率比母公司企業(yè)所得稅率低,分紅到母公司,母公司收到分紅后,會存在所得稅稅率差額補稅嗎?
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2022-03-24
A國企業(yè)所得稅稅率為20%,在A國享受了10%的稅率優(yōu)惠這句話和答案應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額= [100+(100÷(1-10%)]×25%-100/0.9×20%=30.56(萬元)中的20%怎么理解?就是享受了10%稅率優(yōu)惠然后在抵免時不是也要用10%嗎
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2024-06-20
2024年考注會,老師,什么情況下影響應(yīng)交所得稅,什么情況下影響遞延所得稅呢?
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2024-08-20
當(dāng)題目中問到應(yīng)交所得稅時,不考慮遞延嗎?問所得稅費用考慮遞延了
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2021-08-29
公司是分公司,因為沒有跨市,所以企業(yè)所得稅是全部由總公司繳納,那我分公司當(dāng)時計提過企業(yè)所得稅,該稅已經(jīng)由總公司繳納了,那分公司賬上掛的贏交稅費企業(yè)所得稅科目怎么平呢?
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2019-03-07
我們是一家投資公司,收入就是,我們?nèi)牍赡承┢髽I(yè),投資他們,然后他們給我們分紅,那么這部分收入需要開票交增值稅嗎?需要交企業(yè)所得稅嗎?不是說投資賺到的錢在對方公司那里已經(jīng)扣了企業(yè)所得,分的時候就掉個稅之后再轉(zhuǎn)過來,那是不是企業(yè)所得稅就不用交了?
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2021-09-27
你好,老師,我想問一下企業(yè)繳個人所得稅有積分的嗎?企業(yè)幫員工個人所得稅是不是可以抵企業(yè)所得稅?怎么抵企業(yè)所得稅??
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2019-06-24
我還想問一下,我們匯算清繳的時候退稅了,我分錄是這樣寫的,借,銀行存款,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅。結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅,貸,利潤分配-未分配利潤,這樣對嗎?
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2022-04-06
老師 加入企業(yè)第一季度有30萬的利潤交納所得稅了 第二季度利潤低于30萬 怎么申報呢, 企業(yè)所得稅是季度申報 但是不是交納 只有匯算清繳后才真正的交納對嗎
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2019-04-30
企業(yè)所得稅是不是可以直接按銷售額的千分之二交?。坑袥]得了解的啊
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2019-01-03
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會計分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項稅)63274.34 3、借方:營業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補交,稅務(wù)局讓補交企業(yè)所得稅呢,會計分錄我該怎么做
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2022-03-07
老師,請教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了,我去填報表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實這個五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn),但是我已經(jīng)做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費用,貸,應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費用怎么區(qū)分?
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2024-08-07
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