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A國(guó)企業(yè)所得稅稅率為20%,在A國(guó)享受了10%的稅率優(yōu)惠這句話和答案應(yīng)繳納企業(yè)所得稅稅額= [100+(100÷(1-10%)]×25%-100/0.9×20%=30.56(萬(wàn)元)中的20%怎么理解?就是享受了10%稅率優(yōu)惠然后在抵免時(shí)不是也要用10%嗎
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2024-06-20
老師,現(xiàn)在出口外貿(mào)企業(yè)企業(yè)所得稅季報(bào)的收入要與海關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)了,但是我們一直還沒(méi)有確認(rèn)收入,相當(dāng)于在滯后確認(rèn)收入,那我這個(gè)季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)該如何報(bào)
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2025-10-14
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅收入總額和企業(yè)所得稅納稅所得額有什么區(qū)別?
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2020-07-19
小規(guī)模納稅,請(qǐng)問(wèn)假設(shè)2017.12.31稅帳利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)均為2000元,忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補(bǔ)計(jì)提 借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤(rùn)表如又如何體現(xiàn)?還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤(rùn)表上嗎?
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2018-03-19
老師,之前我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。在5月份繳納2018年企業(yè)所得稅時(shí)是 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 繳納的時(shí)候是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 再借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前損益調(diào)整 。 現(xiàn)在是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。請(qǐng)問(wèn)該怎么寫(xiě)這些分錄了呢?
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2019-06-21
老師,匯算清繳補(bǔ)交: 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(跨年) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 分錄是這樣的嘛?
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2023-08-10
老師好。對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這句話是啥意思呀?那實(shí)際的企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?比如年應(yīng)納稅所得額是220萬(wàn)元,則應(yīng)交的企業(yè)所得稅是多少呢?可以把具體的計(jì)算過(guò)程列示出來(lái)不?
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2024-04-08
老師你好,今年小微企業(yè)所得稅延緩到年底,要是不選擇年底延緩,季報(bào)時(shí)有所得稅可以交嗎?
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2020-07-02
我現(xiàn)在要交企業(yè)所得稅7493.5元 實(shí)際已經(jīng)繳納71766.02元 老師能不能幫忙倒推出應(yīng)納稅所得額 謝謝
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2019-10-16
請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以內(nèi)按2.5%交所得稅,是從2021年實(shí)行還是從2022年開(kāi)始實(shí)行
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2022-05-09
同樣的收入,個(gè)體工商戶交的個(gè)人所得稅是不是要比 小規(guī)模納稅人繳納的企業(yè)所得稅 要少?
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2019-02-15
老師,你好,登錄電子稅務(wù)局,在哪里查看以前有交過(guò)那些稅款?增值稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅
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2022-02-27
老師企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得分紅了個(gè)人交個(gè)稅稅率多少 老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅繳稅標(biāo)準(zhǔn)是什么?
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2022-10-11
我想問(wèn)下建筑公司異地預(yù)交哪些稅呢,增值稅,附加稅,印花稅,有企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎
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2018-06-06
老師你好:我們是建筑業(yè)小規(guī)模企業(yè),異地施工預(yù)交的所得稅在年度所得稅匯算時(shí)填在哪里?
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2020-04-28
企業(yè)前期已經(jīng)預(yù)交了所得稅,年底加計(jì)抵扣后不需要繳納所得稅的話,是不是需要辦理退稅?
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2022-11-30
老師,請(qǐng)問(wèn)公司是小微企業(yè)又享受西部開(kāi)發(fā)企業(yè)百分之十五的企業(yè)所得稅稅率,應(yīng)納稅所得額在100萬(wàn)以下,實(shí)際預(yù)交稅款是幾個(gè)點(diǎn)?。?/span>
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2021-04-22
深圳市的企業(yè) 之前預(yù)交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會(huì)退稅 我已經(jīng)把年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)了,退稅如何申請(qǐng)
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)上年12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報(bào)表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款,那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-03-27
老師您好!四季度申報(bào)數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤上繳了企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)的分錄是 借:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)是負(fù)數(shù)填寫(xiě)的時(shí)候填寫(xiě)錯(cuò)了,分錄也沒(méi)有計(jì)提,然后稅局把稅款又退回來(lái)了,我應(yīng)該怎么把退回來(lái)的款,做正確分錄入賬
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2021-01-29