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老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提當(dāng)月應(yīng)交增值稅和繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄?
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2022-02-10
本月開出的增值稅發(fā)票,是不是下月才交增值稅稅負(fù)那些?
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2017-08-11
小規(guī)模的增值稅,專票+普票=合計(jì)開票金額424085,增值稅交多少
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2022-04-01
個(gè)人去稅務(wù)代開增值稅普票,可以免交增值稅及附加稅嗎?
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2022-04-11
買賣二手房要交土地增值稅嗎?和增值稅是不是有些重復(fù)?
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2016-10-08
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開增值稅發(fā)票,多少額度內(nèi)不用交增值稅?
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2024-01-09
一般增值稅納稅人開具的增值稅專用發(fā)票要交城建稅嗎
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2016-05-16
小規(guī)模增值稅不夠交的憑證怎么從應(yīng)付增值稅里做出來(lái)
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2020-04-17
如果銷項(xiàng)50多萬(wàn),申報(bào)增值稅一般需要多少交多少增值稅
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2019-01-21
報(bào)表應(yīng)交增值稅額跟申報(bào)系統(tǒng)增值稅額有差異,怎么調(diào)整?
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2020-01-14
每個(gè)月增值稅下的簡(jiǎn)易計(jì)稅,需要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面不
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2019-04-16
老師增值稅主表25行中的數(shù)字是指上期已交的增值稅嗎
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2021-03-09
小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元,會(huì)計(jì)分錄為 按1%計(jì)算增值稅 還是按3%計(jì)算增值稅,稅控系統(tǒng)是按1%開具,季度預(yù)交所得稅申報(bào)表又是按3%計(jì)算減免增值稅金額 借: 庫(kù)存現(xiàn)金 3344 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費(fèi)3310.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 減免增值稅會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)為 500000元, 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)為 30000 元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為 300000 元。 (1)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 (2) 9 月 30 日,甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅 200000 元:編制會(huì)計(jì) 分錄 (3)月末,該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會(huì)計(jì)分錄 (4) 10 月 10日,甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會(huì)計(jì)分錄
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2022-04-27
老師好,我的公司現(xiàn)在是小規(guī)模的,但是我的賬套里邊的應(yīng)交稅費(fèi)的科目里是這樣的如圖。那我的應(yīng)交增值稅要怎么加科目?
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2016-12-19
有家企業(yè)7月份才開始建賬,但7月份以前有發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù),繳納了一筆增值稅,可以怎樣做分錄。我的軟件沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
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2017-08-03
老師請(qǐng)問(wèn),我們公司今年有一些專票,我還沒(méi)有認(rèn)證,360天的有效期是到明年的3月份,我入賬的時(shí)候是入的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),其中有一張發(fā)票是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,請(qǐng)問(wèn)我是要今年認(rèn)證完好,還是說(shuō)等到明年也可以,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在一直都還沒(méi)有銷項(xiàng),所以我今年都沒(méi)有認(rèn)證,如果我今年認(rèn)證了,那么2個(gè)月內(nèi)不抵扣就會(huì)形成待抵扣?我到底是認(rèn)證好還是不認(rèn)證 好先呢?
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2018-12-26
老師,好,5月份有筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這筆轉(zhuǎn)出是因?yàn)閷?duì)方給了票,我們就認(rèn)證抵扣了,但交易沒(méi)有發(fā)生就退票了,沒(méi)有記賬,只是申報(bào)時(shí)做了轉(zhuǎn)出,但現(xiàn)在賬上銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的余額計(jì)提未交增值稅時(shí)多出這筆轉(zhuǎn)出如何做分錄。假如5月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)30,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100-30=70 轉(zhuǎn)出是20,報(bào)表6月實(shí)際納稅70-20=50 但賬上金額是70 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的20沒(méi)有真實(shí)交易,如何平賬,謝謝,急
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2018-06-20
老師,您好,此票從3月份開始攤銷直到7月,應(yīng)該攤銷至2024.3.26,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額共63.65,8月份我準(zhǔn)備勾選此發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額是152.72,我是不是這樣做憑證?
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2023-07-18
有老師能解答我這個(gè)問(wèn)題嗎? 公司是小規(guī)模,開票按3%開了,后來(lái)講需要退稅,更正按1%來(lái)報(bào),像這種情況收入填寫是按開票3%的收入來(lái)填,還是按稅率1%倒推來(lái)算收入填在主表1、2行呢??2、借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入,做賬分錄是這樣嗎? 麻煩老師一一分開對(duì)應(yīng)解答,謝謝
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2020-08-18