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發(fā)現(xiàn)上年12月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報(bào)表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款,那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-03-27
老師,你好!請(qǐng)教!我公司在2018年匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅5000元,那我做會(huì)計(jì)憑證: 計(jì)提, 借:所得稅費(fèi)用---5000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000, 繳納時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000,貸:銀行存款--5000, 這樣處理后未分配利潤(rùn)中的期未余額減年初余額才能等于利潤(rùn)表中的累計(jì)利潤(rùn)。這樣對(duì)嗎?謝謝老帥!
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2019-07-01
可享受所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)其年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元、100萬(wàn)元到300萬(wàn)元的部分分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,使稅負(fù)降至5%和10%。老師我的問(wèn)題是:1、這個(gè)所得額是按年核算的嗎?2、這個(gè)所得額我前期是按照10%核算,如果全年超過(guò)500萬(wàn),是不是要在匯算清繳里面補(bǔ)交所得稅呢?
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2019-03-28
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),合伙企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,年底提賬戶(hù)上的款還需要按股息紅利交稅嗎?
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2019-11-08
為什么是應(yīng)交所得稅而不是遞延所得稅
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2020-07-03
不懂什么時(shí)候用遞延所得稅,什么時(shí)候用當(dāng)期應(yīng)交所得稅
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2019-08-24
本年應(yīng)交所得稅等于所得稅費(fèi)用嗎?
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2021-08-22
請(qǐng)問(wèn)下,企業(yè)所得稅,符合小型微利企業(yè)的單位,報(bào)企業(yè)所得稅表的時(shí)候,利潤(rùn)總額30萬(wàn)以?xún)?nèi),報(bào)表是不是直接減免15,跳出10要交的稅
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2015-11-28
深圳市的企業(yè) 之前預(yù)交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會(huì)退稅 我已經(jīng)把年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表申報(bào)了,退稅如何申請(qǐng)
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2023-03-15
老師,匯算清繳補(bǔ)交: 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(跨年) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 分錄是這樣的嘛?
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2023-08-10
公司是分公司,因?yàn)闆](méi)有跨市,所以企業(yè)所得稅是全部由總公司繳納,那我分公司當(dāng)時(shí)計(jì)提過(guò)企業(yè)所得稅,該稅已經(jīng)由總公司繳納了,那分公司賬上掛的贏(yíng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅科目怎么平呢?
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2019-03-07
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬(wàn)元,其設(shè)在A(yíng)國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬(wàn)元(折合人民幣,下同),在A(yíng)國(guó)已繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn)元。其設(shè)在B國(guó)的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元,在B國(guó)已繳納企業(yè)所得稅20萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)2018年在我國(guó)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為(  )萬(wàn)元。 A.72.5 B.80 C.75 D.97.5 請(qǐng)問(wèn)下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請(qǐng)問(wèn)第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額為1000元,總的一年為虧損2000元,請(qǐng)問(wèn)第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎,
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2016-01-07
去年的12月份的成本未暫估,今年1月份把去年12月份的成本暫估了,應(yīng)入以前年度損益調(diào)整嗎?沒(méi)有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時(shí)候也抵扣不了?如果今年來(lái)票了,在企業(yè)所得稅沒(méi)交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應(yīng)該怎樣進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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2022-02-21
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,一個(gè)季度報(bào)一次,五月份匯算清繳補(bǔ)交了所得稅,在季度企業(yè)所得稅表格里怎么填呀?
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2020-07-04
我們建筑企業(yè),12月份在外地預(yù)交了企業(yè)所得稅,我季報(bào)忘記填了。年報(bào)的時(shí)候直接填在實(shí)際已繳納所得稅額里可以嗎。
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2021-03-02
老鄭,請(qǐng)問(wèn)一下 資產(chǎn)總額超5000萬(wàn)了,那交企業(yè)所得稅 是應(yīng)該按照應(yīng)納稅所得額*百分之多少繳納?(我們公司是高新企業(yè))
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2023-08-25
老師企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)費(fèi)調(diào)增,還需?交八千多企業(yè)所得稅,但這個(gè)八千多的數(shù)據(jù),我匯總的時(shí)候要加上去嗎。
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2021-05-19
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率2%,稅率3%不銷(xiāo)售收入1314389.36老師企業(yè)所得率要交多少稅,還有成本要多少,稅負(fù)才是2%,老師解答一
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2020-01-02
企業(yè)所得稅,去年的虧損金額,可以用在今年嗎?就是比如去年虧損15萬(wàn),今年盈利13萬(wàn)。 這樣今年還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2023-10-07