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#提問#1月份對方單位開出的進項專票,開票日期1月,4月才收到票,在電子稅務局進行進項認證抵扣要如何處理?
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2020-04-15
我們公司有幾份購買農產品的發(fā)票,開票日期是去年的,這個月報稅才做進去抵扣,稅率是按照去年的11%,還是現(xiàn)在的10%抵扣呢
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2018-06-13
因為公司1月份轉正,1月份已經(jīng)是正式的一般納稅人了,但是報稅員不懂轉正后的第一個月就要當月進項當月抵扣, 在2月份報稅的時候仍然按照輔導期申報抵扣的,導致了1月份已經(jīng)認證的進項稅額在2月份申報的時候未申報抵扣, 現(xiàn)在3月申報的時候不能再抵扣了,怎么辦? 求哪位有經(jīng)驗的人告訴我補救辦法? 我很急?。?!
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2014-09-14
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是114862.07元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是18377.93元。
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2019-12-11
取得農產品免稅普通銷售發(fā)票抵扣進項后,因發(fā)票無抵扣聯(lián)是將復印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨保存,還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面,不用單獨保存抵扣憑證?
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2021-07-20
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是427095.51元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是54951.76元。
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2023-11-01
某市級玩具生產企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務: 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進的自用設備一臺,取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進工具件,支付價稅總計 金額為90000元,取得稅務機關代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額、銷項稅 額、應納稅額
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2021-12-27
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
當月認證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當月進項發(fā)票認證了,能否在沒過期的情況過三四個月抵扣?
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2017-08-27
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應交稅費━應交增值稅━銷項稅額330 貸應交稅費━應交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務那邊說系統(tǒng)確實是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調回減免稅科目去么?
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2018-08-03
某高檔化妝品生產企業(yè) 一般納稅人, 其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務 (1) 從國外進口高檔香水精一 海關核足 關稅完稅價格為10萬元, 投規(guī)足向海關繳納了 關稅、增值稅、 消費稅, 并取得相關的完稅憑 證。 (2) 將進口的高檔香水精80%投入生產高檔 化妝品,本月對外銷售高檔化妝品, 開出增 值稅專用發(fā)票,注明價款20刀元, 將進口的 高檔香水精10%直接對外銷售, 銷售額10萬 (不含稅) (3) 將進口的高檔香水精10%投入生產 普通 護膚品并對外銷售,開具增值稅專用發(fā)票, BME10. (4)將自產的新型高檔化妝品一批贈送給客 戶試用 成本為1萬 該批高檔代妝品無同
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2022-12-24
上期期末有留底100000,本期銷項稅10000,進項稅1000,這樣的話,本期應交增值稅可以從上期留底中抵扣,請問怎么做分錄
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2020-06-03
五、自2019年4月1日起,《營業(yè)稅改征增值稅試點有關事項的規(guī)定》(財稅〔2016〕36號印發(fā))第一條第(四)項第1點、第二條第(一)項第1點停止執(zhí)行,納稅人取得不動產或者不動產在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。 說的是圖片里的內容么
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2020-03-26
單位2018年6月購入一層寫字樓,取得專用發(fā)票,購入寫字樓的不動產進項稅額在2018年7月申報抵扣了60%,在今年哪個月份就能夠申報抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購進不動產的當期一次性抵扣進項嗎?是不是6月進項大于銷項,剩下40%未抵扣的稅額要在什么時候抵扣?
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2019-04-01
老師,是不是今年進項票沒有抵扣期限了呢,我們單位是2019年收到了一些專票,但是處于籌建期,目前還沒有購買稅控盤
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2020-02-03
好多供應商還沒給開具專票 然后公司還在籌建期 還沒正式營業(yè) 是不是在4月1號以前開具專票,公司以后會抵扣的進項稅多一點 , 相當于等公司營業(yè)了 是以13%的銷項來抵扣16個點的進項 對于公司來說劃算一些呢
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2019-03-29
籌建期金馬商貿填進項抵扣明細的時候怎么是填在已認證申報抵扣?怎么不說做在已認證未抵扣里面啊
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2017-08-18
籌建期間的固定資產進項不可以抵扣的是嗎?
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2017-02-22
因為之前上去查ETC發(fā)票都沒查到,2月份才看到,18年一整年的過路費發(fā)票在19年2月份才申請的開票,開票日期就是2月份的,還可以入賬可以抵扣嗎?
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2019-03-01