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公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表的全年累計數(shù)填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應(yīng)交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應(yīng)交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序?qū)??謝謝!
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2022-02-16
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購進原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進項稅額52萬元,,當月進料加工免稅進口料件到岸價折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請計算當期的免抵退稅額
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2021-10-18
老師,我現(xiàn)在補申報8月份認證過的一張進項稅發(fā)票,沒有抵扣過的,請問我該如何填主標和附表二,沒有銷項,主標填進項稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計,期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報抵扣的進項稅額還是帶抵扣進項稅額
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2016-10-28
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是226605.30元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
勾選發(fā)票日期是截止到今天 但報稅期是到2月22號 那收進來的進項票日期是2月份的 可以抵扣1月份嗎
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2019-02-15
老師,進項發(fā)票不抵扣,公司現(xiàn)在籌建期,該怎么處理?
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2021-12-10
籌建期買的稅控盤的稅可以抵么?怎么做分錄?是但是就做還是后面抵扣了再做。
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2020-03-03
老師!我們公司現(xiàn)在在籌建期,2月份注冊的新公司,但是公司的員工外出辦事開的發(fā)票的抬頭不是這個新注冊的公司的抬頭,開的抬頭是給這個公司投資的一個公司的名字,也都已經(jīng)報銷完畢了,這種情況下是不是能作為本公司的費用處理,但是專票肯定不能抵扣對嗎?是不是有營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)不管是不是籌建期都應(yīng)該開本公司的抬頭的發(fā)票才算數(shù)?那前期已經(jīng)報銷入賬的怎么弄?實際錢也花了
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2021-07-16
老師,非本單位員工在本單位可以報銷嗎?就是公司屬于籌建期,沒有工資表,所有費用都是打給法人,但是報銷單上是別人的名字,還有火車票可以抵扣進項嗎?
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2020-07-31
取得農(nóng)產(chǎn)品免稅普通銷售發(fā)票抵扣進項后,因發(fā)票無抵扣聯(lián)是將復(fù)印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨保存,還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面,不用單獨保存抵扣憑證?
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2021-07-20
當月認證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當月進項發(fā)票認證了,能否在沒過期的情況過三四個月抵扣?
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2017-08-27
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進的自用設(shè)備一臺,取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進工具件,支付價稅總計 金額為90000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額、銷項稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
公司按工資總額的百分之二提了工會經(jīng)費,今年上半年公司按規(guī)定發(fā)了工會福利,但是超過了計提數(shù),領(lǐng)導(dǎo)還讓做入工會經(jīng)費,那不夠的部分我就補提對嗎?超過的到時候稅算清繳時再交所得稅對嗎?
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2018-07-20
上期期末有留底100000,本期銷項稅10000,進項稅1000,這樣的話,本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣,請問怎么做分錄
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2020-06-03
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎
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2018-07-07
可以享受免息還款期和最低還款額待遇的是哪些用卡行為
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2020-06-03
所得減免優(yōu)惠明細表中的期間費包含資產(chǎn)減值損失金額嗎
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2019-05-28