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老師,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過(guò)的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有抵扣過(guò)的,請(qǐng)問(wèn)我該如何填主標(biāo)和附表二,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-10-28
當(dāng)期認(rèn)證,當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時(shí)間日期 給我舉個(gè)例子解釋下吧
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2018-06-28
老師,問(wèn)一下這幾個(gè)月免稅期間一般納稅人是怎么填寫(xiě)表呢?把普票金額免稅了,比如我開(kāi)了100的普票,稅額是6,我銷(xiāo)項(xiàng)表里的普票金額跟稅額都填寫(xiě)0嗎?免稅表那普票金額也填寫(xiě)100嗎?
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2020-04-19
勾選發(fā)票日期是截止到今天 但報(bào)稅期是到2月22號(hào) 那收進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票日期是2月份的 可以抵扣1月份嗎
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2019-02-15
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,公司現(xiàn)在籌建期,該怎么處理?
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2021-12-10
籌建期買(mǎi)的稅控盤(pán)的稅可以抵么?怎么做分錄?是但是就做還是后面抵扣了再做。
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2020-03-03
老師!我們公司現(xiàn)在在籌建期,2月份注冊(cè)的新公司,但是公司的員工外出辦事開(kāi)的發(fā)票的抬頭不是這個(gè)新注冊(cè)的公司的抬頭,開(kāi)的抬頭是給這個(gè)公司投資的一個(gè)公司的名字,也都已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)完畢了,這種情況下是不是能作為本公司的費(fèi)用處理,但是專票肯定不能抵扣對(duì)嗎?是不是有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)不管是不是籌建期都應(yīng)該開(kāi)本公司的抬頭的發(fā)票才算數(shù)?那前期已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)入賬的怎么弄?實(shí)際錢(qián)也花了
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2021-07-16
老師,非本單位員工在本單位可以報(bào)銷(xiāo)嗎?就是公司屬于籌建期,沒(méi)有工資表,所有費(fèi)用都是打給法人,但是報(bào)銷(xiāo)單上是別人的名字,還有火車(chē)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2020-07-31
公司按工資總額的百分之二提了工會(huì)經(jīng)費(fèi),今年上半年公司按規(guī)定發(fā)了工會(huì)福利,但是超過(guò)了計(jì)提數(shù),領(lǐng)導(dǎo)還讓做入工會(huì)經(jīng)費(fèi),那不夠的部分我就補(bǔ)提對(duì)嗎?超過(guò)的到時(shí)候稅算清繳時(shí)再交所得稅對(duì)嗎?
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2018-07-20
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬(wàn)元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷(xiāo)售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒(méi) 收途期包裝物押金17400元 2.銷(xiāo)售本企業(yè)2015年購(gòu)進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái),取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅總計(jì) 金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專 用發(fā)票 請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2019-10-21
當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是226605.30元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是29458.70元
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2023-06-02
取得農(nóng)產(chǎn)品免稅普通銷(xiāo)售發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)后,因發(fā)票無(wú)抵扣聯(lián)是將復(fù)印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨(dú)保存,還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面,不用單獨(dú)保存抵扣憑證?
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2021-07-20
自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬(wàn)元,稅率,13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬(wàn)元,,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬(wàn)元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬(wàn)元,本月內(nèi)銷(xiāo)貨物開(kāi)出專用發(fā)票金額100萬(wàn)元,稅率13%,稅額13萬(wàn)元,本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧?rùn)不就是負(fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎?
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2018-07-07
公司在國(guó)稅只有交增值稅,沒(méi)有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽(tīng)說(shuō)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請(qǐng)問(wèn):本月金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)幔恐x謝!
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2022-02-16
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,能否在沒(méi)過(guò)期的情況過(guò)三四個(gè)月抵扣?
1/1568
2017-08-27
上期期末有留底100000,本期銷(xiāo)項(xiàng)稅10000,進(jìn)項(xiàng)稅1000,這樣的話,本期應(yīng)交增值稅可以從上期留底中抵扣,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
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2020-06-03
老師,是不是今年進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有抵扣期限了呢,我們單位是2019年收到了一些專票,但是處于籌建期,目前還沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)
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2020-02-03