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公司18年11月預(yù)付了展會(huì)費(fèi)用43230元,展會(huì)是19年5月份的,增值稅專(zhuān)用發(fā)票含6%稅點(diǎn)的已收到。這個(gè)能做18年的費(fèi)用里去嗎?
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2018-12-25
是物流運(yùn)輸公司,在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生了貨物破損賠償,運(yùn)輸貨物為飲料,賠付了費(fèi)用后廠(chǎng)家給開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票相當(dāng)于我們自己買(mǎi)了這批飲料這發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎?
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2017-07-07
給位我們公司是25份增值稅專(zhuān)用發(fā)票 但是這個(gè)月突然不夠用 是不是可以臨時(shí)增加幾份發(fā)票那?
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2016-12-23
老師你好 想問(wèn)一下 我們是小規(guī)模納稅人 按季申報(bào) 開(kāi)的增值稅專(zhuān)票 用計(jì)提教育費(fèi)附加嗎 在開(kāi)票的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了增值稅和城建稅 還是說(shuō)不用再交了
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2020-01-09
請(qǐng)問(wèn)我公司不是一般增值稅納稅人可以接收增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎? 如果不是一般增值稅納稅人廠(chǎng)商能給我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2016-08-29
,從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)入01#材料800千克,單價(jià)75元;02#材料600千克,單價(jià)50元。增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:價(jià)款90000元,增值稅稅額11700元,合計(jì)101700元,此外,該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票按材料買(mǎi)價(jià)分配)貨款尚未支付。
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2023-04-29
1、2019年9月5日,向華光工廠(chǎng)購(gòu)入701材料增值稅專(zhuān)用發(fā)票上,注明701材料500千克每千克,賣(mài)價(jià)40元,增值稅稅額2600元,價(jià)稅款已由銀行存款支付。 2、2019年9月6日,用銀行存款支付上述701材料的運(yùn)輸費(fèi)100元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)。
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2023-10-15
老師 我們公司四月份簽訂銷(xiāo)售合同約定預(yù)收貨款的30%已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,五月份產(chǎn)品完工發(fā)貨再開(kāi)剩余發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師我四月份的增值稅主表和附表一的銷(xiāo)售額應(yīng)該按30%填寫(xiě)還是按全部貨款填寫(xiě)
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2019-05-05
A公司委托B公司銷(xiāo)售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為每件100元(不含稅),該商品成本為每件60元,A企業(yè)收到B公司開(kāi)來(lái)的代銷(xiāo)清單后開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,已銷(xiāo)售10件,B公司實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)每件售價(jià)120元(不含稅)。問(wèn)B公司當(dāng)期應(yīng)納增值稅額是多少?
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2018-04-18
小額貸款公司,小規(guī)模納稅人,客戶(hù)也不需要我們的增值稅發(fā)票。我們是不是不用購(gòu)買(mǎi)發(fā)票系統(tǒng)了?我們申報(bào)增值稅直接填列“未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額”?
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2016-11-23
老師,上個(gè)月已結(jié)賬并申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因?yàn)榇中陌村e(cuò)了數(shù)字導(dǎo)致多掛了賬款,怎么辦
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2021-11-23
增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-10-06
第一季度有收入1068605元,但均未開(kāi)票,填寫(xiě)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),顯示票表對(duì)比失敗,提示:本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。這是怎么回事
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2023-04-15
老師,您好!我想請(qǐng)教您一下,小規(guī)模增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)方法,3%減按1%的稅率,增值稅發(fā)票上的稅率就是1%了,一季度的銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),那么在申報(bào)表中(三)免稅銷(xiāo)售額 第9行,填寫(xiě)的這個(gè)銷(xiāo)售額是按照稅控盤(pán)統(tǒng)計(jì)表里的1%的這個(gè)金額來(lái)填的嗎?如果是的話(huà),下面第19行,本期免稅額是按照1%的這個(gè)銷(xiāo)售金額來(lái)乘以3%了,這樣的話(huà)價(jià)稅合計(jì)金額就不對(duì)了。所以需請(qǐng)教一下,第九行的銷(xiāo)售金額是按照3%來(lái)還是1%來(lái)填。謝謝!
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2021-11-12
我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購(gòu)發(fā)票6750.00銷(xiāo)售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
小規(guī)模納稅人,4月,5月開(kāi)的是地稅發(fā)票,只有六月開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票,季度申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào),怎么填
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2016-07-11
您好,我想問(wèn)下為什么增值稅申報(bào)系統(tǒng)提取的開(kāi)票數(shù)據(jù)比實(shí)際開(kāi)票數(shù)據(jù)少,導(dǎo)致申報(bào)增值稅比對(duì)不通過(guò),怎么辦呀
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2021-12-13
您好,我們申報(bào)了上月的增值稅,但沒(méi)有繳款,想先去領(lǐng)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)出發(fā)票以后還可以改增值稅的申報(bào)表嗎?
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2019-12-03
收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,但是發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額,請(qǐng)問(wèn)如何入賬,(不能重開(kāi)和開(kāi)紅字發(fā)票)?我看到鄒老師回答,發(fā)票金額超出部份記入營(yíng)業(yè)外收入,這里有點(diǎn)想不明白,既沒(méi)有收到多余的金額,怎么會(huì)記入營(yíng)業(yè)外收入?如采購(gòu)實(shí)際金額的應(yīng)付款是100,收到發(fā)票金額是120.銀行付款也是按100付款,這個(gè)20元是無(wú)虛有的。只涉及到增值稅會(huì)有多抵扣3.4元,如把16.6記入營(yíng)業(yè)外收入,這16.6并沒(méi)有實(shí)際的收入,記入營(yíng)業(yè)外收入,帳面資金流也不會(huì)平,也無(wú)形的增加了所得稅,請(qǐng)問(wèn)這樣的帳務(wù)處理怎么做合適呢?謝謝!
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2019-02-15