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老師,社保需要計提嗎?我們公司是當月繳納當月的社保所以沒有計提直接做借:管理費用 (單位部分) 其他應收款 (個人部分) 貸:銀行存款 如果需要計提分錄怎么寫?
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2016-06-27
請問應付福利費在當月的工資表中需要體現嗎?已經做了一筆借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——應付福利費。是不是在當月的工資表中不需要體現了,發(fā)放時直接借:應付職工薪酬——應付福利費,貸:銀行存款。。?
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2024-01-10
老師、職工伙食補助需要交個稅嗎? 分錄:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 我們公司是把餐費直接打到飯店,每人每天一定金額,按月結算的
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2024-09-10
我們公司員工 談好5000一個月,包社保 不用扣他的社保錢,5000一個月,發(fā)放也是5000元;計提社保: 管理費用-社保 和 應付職工薪酬-福利費 交社保:應付職工薪酬-福利費 和 銀行存款 分錄對嗎??
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2022-03-15
老師您好!房屋裝修費一月作賬時借:長期待攤費用 貸:銀行存款 當月就攤銷了 借:管理費用 貸:長期待攤費用 當月計提當月攤銷對嗎?不對怎樣調整?謝謝您
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2020-04-15
老師社保需要計提嗎?我以前都沒有計提過,每次都是。 借:管理費用-單位社保。 借:其他應收款-個人社保。 貸:銀行存款 如果不計提和計提有什么區(qū)別?
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2021-08-31
老師,就是保安的服務費,給我們開了費用票,沒有付現金和銀行存款,是借 管理費用 服務費 貸 其他應付款嗎?
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2020-06-05
員工購買的打印紙錢已經付給商家,拿著電子發(fā)票回公司報銷,分錄:借:管理費用—辦公費貸:其他應付款還是銀行存款?
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2022-03-25
下列各項關于企業(yè)對長期股權投資會計處理的表述中 ,正確的有 ( ) 。 A. 以合并方式取得子公司股權時,支付的法律服務費計入管理費用 B. 以定向增發(fā)普通股的方式取得聯(lián)營企業(yè)股權時,普通股的發(fā)行費用計入長期股權投資的 初始投資成本 C. 以發(fā)行債券的方式取得子公司股權時,債券的發(fā)行費用計入長期股權投資的初始投資成 本 D.取得合營企業(yè)股權時,支付的手續(xù)費計入長期股權投資的初始投資成本
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2023-12-30
工資在總部發(fā),社保自己公司代繳,分錄是借:應付職工薪酬-社保費 貸:銀行存款 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保費 嗎?
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2020-12-23
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款,現在想在周轉材料——低值易耗品過度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調賬的科目?
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2019-07-18
公司為員工購買了商業(yè)意外保險,員工意外死亡,公司賠償了77萬,做賬分錄為借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 ,保險公司理賠了45萬,那這45萬是要沖管理費用-福利費嘛
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2023-04-18
購買打印機零頭未付,分錄借,管理費用 辦公用品,貸,銀行存款,營業(yè)外收入;對不
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2021-10-02
您好!老師:想問一下,付法律咨詢費,沒有給開發(fā)票,賬務要如何處理。1.借:其他應收款 貸:銀行存款,收到發(fā)票時 2.借:管理費用 貸:其它應收款對嗎?謝謝!
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2020-01-06
支付公司高管一年房租費12000,這樣分錄處理分錄行不?:借:其他應收款-房東 12000 貸:銀行存款 12000每月分攤:借:管理費用 1000 貸:其他應收款-房東 1000
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2017-09-23
之前員工墊付買東西的錢,800,分錄是這樣j借:管理費用 貸:其他應付款 付錢時,借:其他應付款 貸:銀行存款 ,把兩筆分錄合并成一筆分錄可以不?借:管理費用 貸:銀行存款
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2017-06-21
公司是第三方承包商,主要是為了殘疾人服務。在實務當中,食堂產生的費用計入什么科目呢?是應付福利費還是管理費用? 同時公戶里面的手續(xù)費計入財務費用,原始憑證是銀行回執(zhí)單嗎,打不出來呀?
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2020-01-19
老師,你好!我公司的一名員工因為要在大連落戶需要在當地繳納半年的社保,我公司是沈陽的,在沈陽停保了,在大連找了一家中介代繳社保,費用還是我公司承擔,發(fā)票也開給我公司了,這筆賬我是這么做的您看行嗎?《借:其他應收款-員工、管理費用-福利費,貸:銀行存款》,工資還是正常走費用,個稅還是正常報,這樣行嗎
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2019-11-05
上個月計提印花稅,分錄是:借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-印花稅,這個月繳費的時候分錄做錯了,做成借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款了,這個月如何調賬
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2017-09-04
福利費開的專票 我這邊分錄沒做進項稅 但是發(fā)票不小心認證了 這邊該怎么轉出呢?怎么做分錄 我這原本是:計提 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 后面該怎么轉出?
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2021-08-31