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    1. 宿舍租賃費的分錄怎么寫?直接借:管理費用-福利費 貸:其他應(yīng)付款,下個月再借:其他應(yīng)付款, 貸:銀行存款 這樣的分錄對嗎?第一個月做第一筆分錄時,后面沒有任何附件,怎么辦?
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      2018-12-28
      公司付9月的社保,我能直接做借:管理費用-(社保單位)其他應(yīng)收款-(社保人) 貸:銀行存款??
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      2015-11-12
      繳納本月社保:借:管理費用-社保費 其他應(yīng)收款-個人社保 貸:銀行存款 ; 發(fā)放上月工資分錄: 借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 貸 現(xiàn)金 沒毛病吧?
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      2018-03-17
      老師:我們的水電費有部分需從員工工資中扣,請問這樣做分錄對嗎?借:管理費用--水電費 借:其他應(yīng)收款--員工 貸:銀行存款
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      2016-07-20
      股東給現(xiàn)金買東西,那么借管理費用,貸其他應(yīng)付款。在收入轉(zhuǎn)還股東是不是借其他應(yīng)付款貸銀行存款
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      2017-05-19
      繳社醫(yī)保的分錄怎么寫?借:管理費用-社醫(yī)保 借:其他應(yīng)收款-個人社保 借:其他應(yīng)收款-個人社保 貸:銀行存款嗎?
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      2016-07-27
      甘老師在不在,7月買了電費,有收據(jù),有銀行回單 8月抵扣了,7月做,借,管理費用 貸,其他應(yīng)付款
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      2019-09-23
      服務(wù)費做在管理費用吧,之前財務(wù)做了借其他應(yīng)收款三萬,貸銀行存款,發(fā)票這個月我看要過期了,我認證了,,是不是他做錯了,應(yīng)該做預(yù)付?
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      2019-12-09
      我3月份醫(yī)療保險個人部分發(fā)現(xiàn)多計了71元而單位少計,之前做的是:借:管理費用一醫(yī)療保險,其他應(yīng)收款一醫(yī)療保險貨:銀行存款,可以這月用紅字沖回嗎
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      2019-10-09
      公司繳納社保16978.35的社保費,分錄借:管理費用11981.4其他應(yīng)收款4996.35貸銀行存款16978.35,是對的吧?
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      2019-06-14
      支付會計師事務(wù)所咨詢費20000,按合同先支付50%,報告出來再支付50%,他把20000元的發(fā)票都開給我我是不是這樣做:借:管理費用--咨詢費 20000 貸:銀行存款 10000 其他應(yīng)付款10000 等支付那個10000時,借:其他應(yīng)付款10000 貸:銀行存款 10000 ?用不用備注上發(fā)票在哪個憑證上?
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      2017-06-01
      12月招待審核老師住宿費5000,未收到發(fā)票,當時入賬 借:管理費用_業(yè)務(wù)招待費5000 貸:銀行存款5000 發(fā)票在1月份收到,并且是專票,收到發(fā)票后要怎么處理?
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      2020-02-21
      老師問一下,我12月開始上的住房公積金,然后補繳11月份的,公積金是15號扣款,我是12月10月發(fā)工資時把11月補繳的個人承擔(dān)的費用先做到工資里扣了,做的借:應(yīng)付職工新酬 貸:其他應(yīng)付款 12月扣款時:做的借:管理費用-公積金2270 其他應(yīng)付款 2270 補繳11月住房公積金 借:管理費用-公積金300 其他應(yīng)付款300 貸:銀行存款 5140 但其他應(yīng)付款明細賬里面的借貸咋不一致呀
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      2015-12-31
      老師你好,企業(yè)交了一年的廠房租金,發(fā)票未開 可以這樣做賬嗎:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款 每月攤的時候 借:管理費用-租金 貸:其他應(yīng)付款-租金 發(fā)票到了附在當月憑證后面 這樣做可以嗎
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      2020-07-30
      老師,向您請假,公司給離職的會計一筆錢,算是離職給的,我們可不可以做管理費用*福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 ,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款呢: 還是作為獎金呢,是不是獎金就交個稅,做福利費不用交個稅,謝謝老師
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      2023-11-29
      籌建期公司買了2000塊錢的酒,用于公司內(nèi)部年會活動使用,是入福利費合適還是業(yè)務(wù)招待費合適?借:管理費用-開辦費-福利費 貸:銀行存款這樣對?
      1/1193
      2017-01-18
      你好 去年八月 借 管理費用 貸其他應(yīng)付款 實際應(yīng)該貸 銀行存款 因為流水沒有打印完整 截止到這個月銀行余額和賬面是一致的 現(xiàn)在沖減其他應(yīng)付款 怎么調(diào)整銀行余額
      2/424
      2022-04-09
      請問老師我2021年一張憑證做錯了,2022年才發(fā)現(xiàn)做錯了如何更正 10月做錯的憑證如下 借 管理費用-工資 100 貸 銀行存款 100 9月份計提工資的分錄 借 應(yīng)付工資100 貨 其他應(yīng)付款-工資 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費用-工資100 貸 應(yīng)付工資 100 請問老師我現(xiàn)在該如何更改憑證呢
      2/457
      2022-04-07
      收到某某公司開來的服務(wù)費發(fā)票,還未付款,摘要:計提某某公司服務(wù)費 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 實際支付時,摘要:支付某某公司服務(wù)費,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 之前有個老師說,第一步摘要不是計提。那我想問,為什么不是計提。計提是什么情況下才用?
      1/1809
      2020-07-10
      前期公積金繳納時,分錄 借:其他應(yīng)付款--代扣住房公積金,貸:銀行存款,發(fā)工資扣除時,分錄 借:管理費用--工資690,貸:其他應(yīng)付款--代扣住房金690,結(jié)果其他應(yīng)付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額,該怎么調(diào)整,具體分錄怎么寫
      1/742
      2017-10-13