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五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國(guó)科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費(fèi)25000 元,國(guó)科公司無同類產(chǎn)品對(duì)外 銷售價(jià)格。高檔化品的消費(fèi)稅稅率為 15% 要求:(1)筆試題:計(jì)算國(guó)料公司應(yīng)代代激的消費(fèi)稅稅想
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2022-05-30
老師好,當(dāng)初稅局備案時(shí)釆用品種法核算成本,能改成加權(quán)平均法嗎,要去稅局改嗎,還是自已改
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2020-12-17
老師,麻煩問一下,賓館可以自行開據(jù)增值稅專用發(fā)票,可是這一季度增值稅申報(bào)應(yīng)該怎么填寫,專票增值稅免征嗎
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2019-04-12
符合免征的小規(guī)模納稅人的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄。借 應(yīng)交增值稅。 貸 營(yíng)業(yè)外收入 做到這步增值稅是否就全部完成了
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2022-03-26
城建是增值稅的0.07,教育附加和地方教育附加一共是0.05。這三個(gè)都是增值稅的附加稅,以增值稅為基礎(chǔ)征收的對(duì)吧
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2019-03-27
請(qǐng)問下老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅免征,增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,那增值稅附加是不用計(jì)算了,還是也要計(jì)提后轉(zhuǎn)收入?
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2018-10-18
增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅4季度收入對(duì)不上,需要去稅局改嗎還是直接匯算清繳改
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2020-05-21
領(lǐng)用工程材料搭建臨時(shí)設(shè)施,鋼材2噸,4100元/噸,木材6立方米,單價(jià)1900元/立方米,該批原材料為營(yíng)改增前購(gòu)入
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2019-12-18
哪位清楚石化行業(yè)產(chǎn)品出口增值稅政策的?請(qǐng)教一下,石蠟產(chǎn)品出口環(huán)節(jié)也要征收增值稅嗎?原料采購(gòu)環(huán)節(jié)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣吧?視同內(nèi)銷處理? 最好給出法律條文,謝謝。
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2014-09-19
同一個(gè)建筑項(xiàng)目營(yíng)改增后總包和分包是否必須選擇同一種計(jì)稅方法?
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2017-12-04
2018年2月開的發(fā)票貨物名稱有軟件,我在增值稅申報(bào)表里沒有把即征即退分開填報(bào),稅款已扣繳,回來又更正申報(bào)又交了軟件集成電路稅,我在軟件產(chǎn)品增值稅即征即退申請(qǐng)表第10行當(dāng)期實(shí)際已繳納增值稅稅額填沒有把即征即退分開填寫已扣款的增值稅金額嗎
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2018-04-24
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,應(yīng)按照“交通運(yùn)輸服務(wù)”稅目計(jì)繳增值稅的有 A道路通行服務(wù) B程租服務(wù) C濕組服務(wù) D期租服務(wù)(多選)
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2020-06-03
小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的稅款如何繳納?小微企業(yè)免征增值稅后,地稅的城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和印花稅也都免嗎?
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2017-07-10
進(jìn)口高檔化妝品,同時(shí)征收進(jìn)口增值稅和進(jìn)口消費(fèi)稅把,能說是同時(shí)征收增值稅和消費(fèi)稅么,進(jìn)口消費(fèi)稅和消費(fèi)稅不是有區(qū)別的么
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2019-04-28
沒有收入不超過3萬,屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嘛?
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2017-10-05
小規(guī)模月銷售沒達(dá)到10萬,免征增值稅,之前計(jì)提的附加稅如何處理,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是說當(dāng)免征增值稅時(shí)不需要計(jì)提附加稅
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2019-04-01
就是在增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄是應(yīng)該填寫稅控盤里的銷項(xiàng)正數(shù)金額還是實(shí)際銷售金額呢?
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2019-04-09
我想問下,個(gè)人勞務(wù)費(fèi)增值稅起征點(diǎn)按月的話是2萬以上征收增值稅,是不是沒超過2萬 就不用去代開發(fā)票?只用給他代扣代繳個(gè)稅?
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2020-05-31
小規(guī)模納稅人,9月開了6萬的普票,10月份沖紅了,10月份申報(bào)7-9月份的6萬普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
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2017-11-13
(一)目的練習(xí)固定資產(chǎn)后續(xù)支出的核算。 (二)資料某企業(yè)為增值稅一般納稅人,因?qū)σ咽褂?年的一條生產(chǎn)流水線進(jìn)行技術(shù)改造而停止使用,該生產(chǎn)流水線原始價(jià)值為3 000 000元,預(yù)計(jì)凈殘值率為3%,預(yù)計(jì)使用壽命為4年,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。技術(shù)改造過程中,以銀行存款支付改造支出,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為398 000元,增值稅額為35820元。殘料作輔助材料入庫(kù),其變價(jià)收入為12.000 元。技術(shù)改造工程完成并投入使用。該生產(chǎn)流水線因技術(shù)改造,其使用壽命由原來的4年延長(zhǎng)為7年,預(yù)計(jì)凈殘值率仍為3%,采用平均年限法計(jì)提折舊。 (三)要求 1.根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制有關(guān)固定資產(chǎn)技術(shù)改造的會(huì)計(jì)分錄(假定增值稅額當(dāng)月已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可予抵扣)。 2.根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),計(jì)算該生產(chǎn)流水線技術(shù)改造后的月折舊額。
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2020-06-18