国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

增值稅開票人換了,在開票系統(tǒng)里改就行還是需要聯(lián)系金稅公司還是需要去稅務局?
1/1044
2019-11-11
請教老師,去稅務局修改企業(yè)所得稅和增值稅表,去河北稅務局哪一塊兒能打印出來?
3/797
2021-11-15
請問,老師我做的這個對嗎?這個月預繳4000,銷項稅額20000。那分錄是不是。 借:應交稅費-預繳增值稅4000,貸銀行存款4000。月末,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000貸:應交稅費-未交增值稅20000, 認證發(fā)票,借:應交稅費應交增值稅進項20220 貸:應交稅費應交增值稅待認證進項稅額20220,這筆分錄我一月初認證,所屬期是12月份,是應該上月做還是這個月做? 抵扣時,借:應交稅費未交增值稅20000 貸:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20000
1/691
2019-01-25
老師您好,我這邊接到專管員電話,讓我更改2020年一季度附加稅申報表,以前申報的時候是按預交的增值稅報的附加稅,所以是錯的,預交的增值稅是1561.96,附加稅是54.67,實際需要交納的增值稅是1417.8,然后對應的附加稅是49.63,相當于交多了需要退稅5.04元,請問在報表上怎么更改,數(shù)字怎么填
1/490
2021-12-28
去年12月開錯一張銷售發(fā)票,忘在電腦里作廢,增值稅已交,因為要沖紅,帳上就沒做收入,今年一月重新開了一張正確的金額一樣的發(fā)票,并將去年錯票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣,這個月已經(jīng)在稅務局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了,現(xiàn)在帳應該怎樣修改?
1/645
2019-09-07
在之前賬務中出現(xiàn)賬實不符的情況,增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額比實際多或者少,要怎么調(diào)整,分錄是什么?
1/1167
2019-03-19
什么情況下稅務報表比對異常?增值稅和所得稅?待開發(fā)票本期增值稅為0,小規(guī)模所得稅減免怎么會造成異常呢?
1/675
2020-05-21
老師,我5月份交了3月所屬期的增值稅稅款,現(xiàn)在申報4月增值稅,讓我填寫這個,請問怎么填?滯納金需要填寫嗎
1/1029
2020-05-14
老師你好,公司是一般納稅人,貿(mào)易類型企業(yè),以公司名字購買手機開具增值稅專用發(fā)票可以抵扣本期的增值稅嗎?
6/774
2022-01-27
老師你好 (2021年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報或未比對 這個問題怎么辦?
1/1819
2022-01-10
請問增值稅小規(guī)模申報表(季度申報)上的 本期發(fā)生額是要填什么? 表格是在申報增值稅時附列資料中的一張表格
1/1123
2020-04-22
小規(guī)模納稅人去稅務局代開的專票,當場交的增值稅額是填在增值稅納稅申報表中第23行“本期預繳稅額”里嗎
1/2291
2018-01-09
增值稅認證平臺 反饋已認證發(fā)票異常(發(fā)票有被紅沖),本期報增值稅需要做進項轉(zhuǎn)出,是否必須要開具紅字申請單?
1/2781
2020-11-14
賬上未交增值稅比下期應交的多了七千多 數(shù)字剛好是之前其中兩個月的交的增值稅的錢 我問題出在哪里了?
1/850
2019-10-11
#提問#請問員工出差預支3000元,回來報銷2880元,差額120元在工資中扣除的會計分錄應該怎麼做呢?
1/411
2018-12-13
老師上征期未開票銷售 本征期客戶要開 增值稅附表一未開票 填負數(shù) 嗎
7/520
2017-04-25
老師您好,增值稅主表30行本期繳納上期應納稅額可以手動填是嗎?謝謝
1/1796
2020-06-04
曉海老師,請問下申請延期繳納稅款,是延期申報增值稅,還是申報不扣款?
1/815
2016-10-20
老師,我想請教一下就是想了解一下增值稅上期的期末留底要看那張表?
2/238
2024-06-28
附加稅是這樣填寫沒錯吧,本期應交增值稅為10721.27元,本期含稅收入60萬元,
1/575
2019-06-11