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為什么企業(yè)所得稅季報(bào)的利潤總額跟利潤表上利潤總額不一樣
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2020-07-06
利潤表上的營業(yè)利潤是正數(shù),利潤總額是負(fù)數(shù),這樣要交所得稅嗎
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2021-10-15
老師,公益一類事業(yè)單位怎么申報(bào)企業(yè)所得稅呢?是把財(cái)政撥款收入和事業(yè)收入都放到不征稅收入中嗎?
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2019-04-11
一般人企業(yè) 給一個(gè)員工發(fā)工資15000元 申報(bào)時(shí)有個(gè)減免事項(xiàng)附表 中個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表怎么填寫
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2020-02-05
個(gè)稅稿酬所得申報(bào)時(shí)要填一個(gè)免稅收入的減免事項(xiàng)附表,怎么填, 這個(gè)月填報(bào),突然多了這個(gè)怎么回事?
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2020-02-21
從事房產(chǎn)中介,主要業(yè)務(wù)為買賣二手房和從事房屋租賃,需要計(jì)行所得稅匯算清繳嗎?還有就是現(xiàn)在淘寶上買的東西,沒有發(fā)票,先按送貨單入賬,進(jìn)行所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增,調(diào)增的話就是說還是要補(bǔ)交所得稅?
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2017-07-04
向其他企業(yè)的短期借款(半年),預(yù)提的利息是放在預(yù)提費(fèi)用,還是應(yīng)付利息,是不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。比如預(yù)提利息5萬,應(yīng)該確認(rèn)多少遞延所得稅資產(chǎn)(所得稅率25%,5W*25%?)
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2014-10-15
老師請問:結(jié)轉(zhuǎn)利潤收入減成本,費(fèi)用,這里有所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用不用在匯算清繳時(shí)扣除。結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)就,收入-成本-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用=利潤。所得稅不結(jié)轉(zhuǎn),這樣對不對?
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2020-04-21
非營利組織在匯算清繳中A107010非營利組織的收入免征企業(yè)所得稅一欄中輸入金額51000元后,A107040中自動生成了小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅102.22元,但系統(tǒng)一直提醒減免所得稅錯(cuò)誤。
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2021-06-15
18年四季度所得稅報(bào)表利潤和18年12月報(bào)表相差了幾塊錢,怎么辦啊
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2019-03-28
老師7月份我們繳納過企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年末計(jì)算應(yīng)交所得稅,我是不是就計(jì)算7-12月應(yīng)交所得稅就可以了呢?利潤表上的所得稅費(fèi)用(不考慮調(diào)增調(diào)減)就應(yīng)該是7-12月的利潤總額*稅率?
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2019-01-14
老師,你好,我企業(yè)第一季度季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表均已申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候不讓申報(bào),提示如下,點(diǎn)開之后下一步是灰色的[圖片][圖片]由于第一季度盈利,不填年報(bào)的話,彌補(bǔ)虧損那數(shù)據(jù)填不上
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2022-04-19
,請問申報(bào)個(gè)人所得稅福利費(fèi)不需要申報(bào)吧
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2018-10-23
如果今年應(yīng)納稅所得額超過300萬,那所得稅率就是25%,應(yīng)交稅75萬,上年利潤總額-100萬,那今年應(yīng)該交多少稅呢?
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2021-12-16
上年度末企業(yè)所得稅季報(bào)實(shí)際利潤那欄累積金額為-130000,今年年初季報(bào)時(shí)這個(gè)數(shù)字填在哪一欄呢?怎么填呀
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2017-04-17
辭退福利,企業(yè)所得稅清算放在哪里
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2021-04-27
老師,按照稅法計(jì)算的應(yīng)交所得稅=當(dāng)期利潤×稅率,那遞延所得稅又是怎么計(jì)算的?遞延所得稅負(fù)債又是怎么來的?
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2017-10-16
在這個(gè)月季度所得稅申報(bào)時(shí),利潤總額累計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù),但是18年交了17年的所得稅,這個(gè)所得稅費(fèi)用是10,這個(gè)10往那里填啊
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2018-10-18
老師 企業(yè)所得稅季報(bào)有盈利 在填表時(shí)候是不是可以彌補(bǔ)以前損失 還是季度盈利先預(yù)交啊 會計(jì)上怎么分錄啊
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2020-10-23
我想問下A公司是總包有個(gè)1000萬的合同,最多可以分包給我(B公司)30%,我們簽訂300萬的合同,那么B公司在300萬合同盈利的情況下要正常繳納企業(yè)所得稅,那么對應(yīng)A公司來說他們簽訂的1000萬中分包給了我300萬,他們繳納所得稅的話是怎么繳納的啊,是按照剩下的70%的盈利繳納?
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2021-01-18