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小規(guī)模第三季度,申報(bào)增值稅的時(shí)候漏掉了免稅收入?,F(xiàn)在申報(bào)的報(bào)表上面的收入和金蝶系統(tǒng)里面的收入相差了這筆漏掉的金額。我可以在第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候把這筆漏掉的免稅收入填寫進(jìn)去嗎?
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2020-12-30
我想問一下,我2021年個(gè)人所得稅沒有申請(qǐng)減免,現(xiàn)在是2022年1月了,還能申請(qǐng)2021年的減免嗎
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2022-01-07
2020年3月申報(bào)社保時(shí),社保有減免的,那這個(gè)減免稅額的分錄要做出來嗎?如果要做,分錄怎么寫?
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2020-03-24
減免性質(zhì)代碼不為空時(shí),減免稅額必須大于0,保存 申報(bào)不了,稅務(wù)操作問題總匯說是刪除減免性質(zhì)代碼就可以,但是,代碼刪除不了。
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2019-04-16
你好,小規(guī)模在季度申報(bào)免稅額是按3%稅額申報(bào)。財(cái)務(wù)賬免征稅是按開票1%上賬還是稅務(wù)按3%上賬。
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2022-01-07
要補(bǔ)報(bào)加計(jì)扣除,期間費(fèi)用明細(xì)表和納稅調(diào)整明細(xì)表不用動(dòng)吧
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2018-05-24
一、1.您單位未填報(bào)A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》,請(qǐng)核實(shí)。二、1.您單位未填報(bào)A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》,納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出,不論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。三、1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調(diào)整,均須填報(bào),請(qǐng)核實(shí)。四、1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【0.1】萬元,季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的季度平均值為:【0.08】萬元,請(qǐng)核實(shí)。五、系統(tǒng)未獲取到您單位的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),可能存在如下情況:1、您單位已按A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 “107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度”勾選信息申報(bào)了對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,由于系統(tǒng)第二天才能獲取到財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),建議您單位第二天重新掃描。2、您單位未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表或申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是紙質(zhì)版。屬于未申報(bào)的,建議電子申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表后,第二天重新掃描;屬于紙質(zhì)申報(bào)的,建議改為電子申報(bào)后第二天重新掃描。
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2020-05-24
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8張對(duì)應(yīng)出口項(xiàng)目一項(xiàng)(只有一項(xiàng)),在申報(bào)退稅進(jìn)貨明細(xì)表的時(shí)候如何錄入?
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2022-06-30
老師好,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,但是申報(bào)表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))中沒顯示是什么原因?要怎么辦?
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2019-12-12
,小規(guī)模納稅人,季度收入不超過9萬,填增值稅納稅申報(bào)表,填第四大欄,免稅銷售額那個(gè)地方嗎?
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2018-10-19
為什么應(yīng)納增值稅在2萬的時(shí)候,申報(bào)表減免了教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,只繳納城建稅
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2019-11-28
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表上面貨物跟服務(wù)欄分開填,是不是在60萬之內(nèi)都是免增值稅的呀?
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局自動(dòng)生成的增值稅納稅申報(bào)表上面的本期免稅額是怎么算出來的
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2020-04-13
公司一直是免收增值稅的 現(xiàn)在開了一些專票出去 該怎么填申報(bào)表 開出去的專票也要上稅嗎?
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2018-07-11
關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅的問題,沒有太明白。為什么10萬的專票,不免增值稅。
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2022-02-08
稅務(wù)實(shí)操中,模具制造申報(bào)資料的下載中,“銷售發(fā)票匯總表”里有“普通發(fā)票”的數(shù)據(jù),實(shí)際銷售金額為360000,但是對(duì)應(yīng)的稅額里全是0,且填報(bào)答案里,360000是填列在“三、免抵退稅”那欄的,為什么不填在“四、免稅”里呢,單從申報(bào)的下載資料里,是怎么區(qū)分是“免抵退稅”還是“免稅”的?
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2017-05-23
明畜牧業(yè),在交年度企業(yè)所得稅時(shí),有免稅政策嗎?
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2020-05-12
老師好,我們小規(guī)模在1月開的普票,發(fā)票里面沒有填寫明細(xì),現(xiàn)在公司要退回來重新來,我可以沖紅了再開免稅票嗎。謝謝,我們是湖北地區(qū)。
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2020-03-27
老師 請(qǐng)教一下廣宣費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫?是直接填寫19年度廣宣費(fèi)用發(fā)生額合計(jì)數(shù)嗎?
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2020-05-06
公司辦公室裝修的支出費(fèi)用 放什么科目?年報(bào)的時(shí)候填在期間費(fèi)用明細(xì)表的那格里面?
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2018-10-22