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公司之前發(fā)票還沒有進來時,2018年我暫估的,2019年后面發(fā)票才來,這樣照成暫估金額太大,沖銷的金額也大了,我年報表已經(jīng)申報了(但是還沒有匯繳),可不可以反結(jié)賬,把2018年的重新暫估過?
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2019-01-17
老師,19年暫估的成本,包含名稱數(shù)量單價總金額,是不是2020.5.31之前要照著之前暫估的名稱數(shù)量單價總金額開進來才不用納稅調(diào)增,還是不要按照之前暫估的名稱數(shù)量單價,只要開進來就有效?
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2020-05-23
我1-27號確認(rèn)了收入,結(jié)賬,并對28-31日對收入進行了暫估,我是不是也要把28-31號的收入稅費進行暫估進去,在次月申報把1-27號收入稅費+28-31號的暫估收入合并在一起進行納稅申報
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2021-01-11
老師請問3月銷售貨暫估入庫的商品,4月份發(fā)票回來后沖減暫估,發(fā)現(xiàn)實際發(fā)票數(shù)比暫估價多出來1500塊錢,1季度的稅報完了,當(dāng)期成本相當(dāng)于少算了1500,請問這個成本差異怎么做憑證呢?
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2021-07-05
老師,今年接了個代賬回來,前任會計有2筆材料暫估,共計83萬,對應(yīng)應(yīng)付賬款一一暫估增加83萬。賬上年底材料都用完。我是新建賬套做賬,現(xiàn)在有材料票,我是不是先沖暫估再材料正常入賬?
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2022-03-15
老師,咨詢關(guān)于房地產(chǎn)代理行業(yè)的,賬務(wù)實操過程中,關(guān)于成本票的,因為前期先做暫估的成本入賬,之后根據(jù)回票情況再沖減之前的暫估成本,如果后期的成本回票少于之前的暫估,該如何調(diào)賬
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2022-05-23
請問下老師,我們學(xué)習(xí)存貨,貨到單未到的情況下,月末要做暫估,次月月初要紅字沖回上個月月末暫估的,但這期間,如果有部分暫估的貨銷售出去了,實際我們票又還沒到,這種我們應(yīng)該怎么做?
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2019-10-22
物流帳我12月份做了一筆暫估憑證,同月后來又做了一次單筆暫估沖回,結(jié)果到1月份時,這個暫估憑證自動沖回時就多沖了一次(相當(dāng)于沖了兩次),這種情況能修改嗎?或者有什么方法?
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2019-02-21
材料可變現(xiàn)凈值=該材料所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計售價-至完工估計將要發(fā)生的成本-估計銷售費用和相關(guān)稅費老師是不是只有材料的可變現(xiàn)凈值是這樣的產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是=售價-費用-稅費
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2024-03-11
老師,前任會計19年暫估成本15萬都是虛的,分錄為 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款暫估 沒有實物,也沒有真實往來,純屬為了調(diào)節(jié)利潤 ,20年匯算怎么處理,分錄怎么做,貸方應(yīng)付賬款暫估能結(jié)平嗎?
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2020-03-29
如果2017年暫估庫存商品8000,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,到時匯算清繳前票沒到,做調(diào)整了?,F(xiàn)在2018年了對于之前的暫估怎么處理,成本還需要轉(zhuǎn)出嗎?如果不轉(zhuǎn)出,暫估沖回了,到時庫存商品出現(xiàn)負(fù)數(shù)了怎么辦啊
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2018-06-12
原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因為是按含稅暫估。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-14
老師您好,我這邊是會計代賬公司,有的小規(guī)模公司當(dāng)月開了發(fā)票,但是沒有成本費用,我看之前的會計都是做暫估成本的,這樣沒有成本票是可以這樣做暫估嗎?暫估之后年底要怎么處理呢?
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2022-08-08
貨到,款已付。暫估入庫時打款時借;應(yīng)付賬款——暫估 貸:銀行存款開具出來專票借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款_暫估_**公司這樣做,資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)付賬款月為什么是負(fù)數(shù)?
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2018-09-29
19年暫估成本48萬,20年5月取得進項發(fā)票80萬和40萬分別怎么入賬?1.紅沖暫估?2.當(dāng)月2020年5月入賬借:庫存商品~進項稅 貸:應(yīng)付賬款?只要匯算清繳前取得的發(fā)票都可以沖29年暫估成本?
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2020-05-05
請問,原先4月份采購了一點原材料來做實驗生產(chǎn)口罩,對方一直未開票,說是后面定多了再一起開,先做了暫估入庫,我每個月初都要沖銷,月底再暫估等票回嗎?還是只做一次暫估就行了?
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2020-06-15
老師你好,去年暫估分錄:借勞務(wù)成本,待應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,待勞務(wù)成本。今年收到發(fā)票分錄怎么寫,暫估與實際不一致時,是不是用以前年度損益科目調(diào)整,分錄咋寫啊,比如暫估多了
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2023-09-26
境外購買了專利使用權(quán)、現(xiàn)在需代扣代繳的、根據(jù)稅法規(guī)定其中企業(yè)所得稅是10%、請問下估價代繳是合法的嗎?估價可以省下很多稅金、請問按估計繳稅是否真的行得通、要怎么操作?謝謝
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2016-07-20
你好老師:2021年12月份的時候購入原材料一批 (價格確定),沒有收到發(fā)票,就暫估入庫了(借:原材料 貸:應(yīng)付賬款~暫估)。2022年1月份收到發(fā)票(借:應(yīng)付賬款~暫估 貸:應(yīng)付賬款~供應(yīng)商)。請問這樣可以嗎
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2022-02-25
老師,入庫的里面有來票暫估的,和未開票暫估的,有些一個 材料上面有一些開票了一些還是未開票暫估的,那這種一起的話,我要結(jié)轉(zhuǎn)售出產(chǎn)品這塊的成本不是不對了嗎?這個怎么處理呢?
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2021-04-16
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