国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

1.20日,購入一臺需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買價200000元,增值稅26000元,裝卸費6000元,款項已開出轉(zhuǎn)賬支票支付。安裝過程中發(fā)生安裝費32700元,取得增值稅專用發(fā)票上注明安裝費30000元,增值稅額2700元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。25日,設(shè)備交付完畢安裝使用。做分錄 227日,以銀行存款支付固定資產(chǎn)日常修理費5600元,其中,車間3000元,行政管理部門1600,
2/1568
2022-06-21
法人或者其他組織的法定代表人、負(fù)責(zé)人超越權(quán)限訂立的合同,除相對人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其超越權(quán)限的以外,該代表行為有效?為什么不是應(yīng)當(dāng)是無權(quán)代理嗎?
1/2315
2019-09-05
老師你好,公司的貨款打到法人的銀行卡,怎樣合理避稅,
2/886
2022-02-02
老師你好,小微企業(yè)今年增值稅稅點1%,但是對方要增值稅3%的專票,賬務(wù)怎么處理
3/716
2021-06-22
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價目表標(biāo)明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時的會計分錄;
1/792
2022-03-19
老師,建筑行業(yè)按一般企業(yè)管理做賬務(wù)處理收入費用成本,還是按建造合同那種核算
1/993
2020-08-03
收到增值稅專票計入福利費的時候,如下的分錄對嗎,您借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:現(xiàn)金借:管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
1/969
2018-10-12
選擇 9.某軟件開發(fā)企業(yè)按照增值稅的有關(guān)規(guī)定,收到按即征即退方式返還的增值稅,該企業(yè)正確的賬務(wù)處理為(?。? A.借:銀行存款 貸:補貼收入 B.借:銀行存款 貸:利潤分配——未分配利潤 C.借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入——政府補助 D.借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 10.稅務(wù)會計以( )為準(zhǔn)繩。 A、會計制度 B、會計準(zhǔn)則 C、國家稅收法律制度 D、財務(wù)會計 11. 對于法定減免的所得稅,納稅人應(yīng)( ) A、貸記“所得稅” B、貸記“補貼收入” C、貸記“盈余公積” D、不做賬務(wù)處理
1/772
2021-09-27
建安企業(yè)預(yù)交的稅金轉(zhuǎn)入未交增值稅中,未交增值稅月底有余額了啊。怎么處理呢?
1/886
2017-02-27
請問領(lǐng)導(dǎo)購買油卡充值2000元,公司是要記錄油卡嗎,還是只用做預(yù)付賬款-油卡充值?之后報銷油費再沖減
1/1589
2019-07-24
我們租用的別人的挖掘機、鏟車等來挖礦石,給他們付租賃費,柴油等是我們自己買來加在設(shè)備是用。這些油料款還挺大金額,請問這油料要入什么會計科目?需要進(jìn)行出入庫管理嗎?可以發(fā)票開來,直接全部入“生產(chǎn)成本”科目嗎
1/1420
2018-05-30
請問:非成品輕循環(huán)油票,可以開給基礎(chǔ)工程建設(shè)公司做進(jìn)項抵扣嗎?非成品輕循環(huán)油票是增值稅的
1/1977
2019-10-19
老師您好,我想問一下什么是法定增值額,什么是理論增值額,然后生產(chǎn)型或者消費型,二者為什么不用
1/812
2021-12-09
你好,我公司原是成品油一般納稅經(jīng)銷企業(yè),開票系統(tǒng)已經(jīng)開通成品油開具模塊,于2018年底變更為小規(guī)模納稅人,至今一直可以開出成品油發(fā)票,存在問題:1、成品油一直開出銷售發(fā)票,導(dǎo)致成品油庫存量不夠,需要取得成品油進(jìn)項專用發(fā)票2、取得的成品油進(jìn)項發(fā)票因是小規(guī)模無法抵扣,后續(xù)需要去稅務(wù)說明還是怎么處理?謝謝!
1/2696
2019-09-30
小規(guī)模納稅人收取物業(yè)管理服務(wù)費800,借:庫存現(xiàn)金800,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理服務(wù)費776.7,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅23.3,對嗎?
3/558
2019-05-28
上月買的稅盤,借管理費用開辦費,貸庫存現(xiàn)金,那這個月抵稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅,貸管理費用?摘要寫什么
1/669
2017-09-25
房地產(chǎn)公司把商鋪賣出去,然后商場管理公司又返租回來,那商場管理公司和房開公司的增值稅和房產(chǎn)稅怎樣核算。
1/1639
2018-11-24
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額;貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費用-稅控設(shè)備維護(hù)費。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
1/2162
2018-01-25
金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤購買費、以及稅控盤維護(hù)費 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細(xì)如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額41480 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思???)接著貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交
1/1024
2018-02-28
為什么加油站在加油后,本人明確告知要開票,確還是以充值卡為由,開不征稅的票,國家難道就是這樣規(guī)定嗎?這樣的國企這樣做,合法合理嗎?企業(yè)轉(zhuǎn)賬必須以實際消費為準(zhǔn),那為什么你要收人家這么多錢而不開相應(yīng)的票,這不是屬于侵占別人的資金嗎?
1/2387
2019-06-18