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請問:非成品輕循環(huán)油票,可以開給基礎(chǔ)工程建設(shè)公司做進項抵扣嗎?非成品輕循環(huán)油票是增值稅的
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2019-10-19
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價目表標(biāo)明的價格計算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時的會計分錄;
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2022-03-19
老師好,企業(yè)被列入經(jīng)營異常名錄,到底是工商行政管理部門操作,還是市場監(jiān)督管理部門操作?如果發(fā)現(xiàn)公司被列入異常完全是管理部門的責(zé)任,我可以提請行政復(fù)議嗎?能否有樣本提供,謝謝。
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2021-12-02
加油站 自用車加油應(yīng)該如何賬務(wù)處理?
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2020-03-27
我們租用的別人的挖掘機、鏟車等來挖礦石,給他們付租賃費,柴油等是我們自己買來加在設(shè)備是用。這些油料款還挺大金額,請問這油料要入什么會計科目?需要進行出入庫管理嗎?可以發(fā)票開來,直接全部入“生產(chǎn)成本”科目嗎
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2018-05-30
我們公司的業(yè)務(wù)有旅行社業(yè)務(wù),旅游咨詢,企業(yè)管理咨詢,票務(wù)代理,展覽展示服務(wù),會務(wù)服務(wù),電子商務(wù)(不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù));銷售工藝禮品。是不是只有旅行社業(yè)務(wù)和票務(wù)代理可以使用開票系統(tǒng)中的差額征收,其他需要全額開票?
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2019-03-12
進項大于銷項的企業(yè),免征增值稅如何賬務(wù)處理?
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2020-02-27
老師,企業(yè)購買理財產(chǎn)品的收益需要交增值稅嗎?
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2019-07-14
免稅企業(yè),取得的費用增值稅專用發(fā)票怎么處理?
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2019-02-14
老師,商貿(mào)企業(yè)的增值稅的稅負(fù)到多少比較合理
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2022-10-02
老師您好,我想咨詢工業(yè)地產(chǎn)的納稅問題。我們公司是做工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房的。收入有以下幾部分:出售廠房、出租廠房、服務(wù)費用、停車管理費。想請問老師這幾個部分分別需要繳納什么稅款呢?我在網(wǎng)上看到很多回答說營業(yè)稅,但是現(xiàn)在不是營改增了嗎?謝謝老師
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2022-04-10
營改增后稅計入管理費用的有哪些呀
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2017-02-08
小規(guī)模納稅人收取物業(yè)管理服務(wù)費800,借:庫存現(xiàn)金800,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)管理服務(wù)費776.7,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅23.3,對嗎?
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2019-05-28
上月買的稅盤,借管理費用開辦費,貸庫存現(xiàn)金,那這個月抵稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅,貸管理費用?摘要寫什么
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2017-09-25
房地產(chǎn)公司把商鋪賣出去,然后商場管理公司又返租回來,那商場管理公司和房開公司的增值稅和房產(chǎn)稅怎樣核算。
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2018-11-24
老師,收到修理費的專票,借:管理費用-修理費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 這些做分錄對嗎?
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2016-09-06
請按照平行記賬的方法,寫出以下行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)的會計分錄。 (6)事業(yè)單位的后勤管理部門通過銀行支付本月物業(yè)管理費9000元。 (7)省公安廳報經(jīng)批準(zhǔn)對外出售一項固定資產(chǎn),取得轉(zhuǎn)讓收入5000元,該資產(chǎn)賬面余額為20000元,已計提攤銷14000元,另外以現(xiàn)金支付運雜費500元。假設(shè)不考慮相關(guān)稅費。 (8)市物理研究所為甲公司中心提供投資政策咨詢服務(wù),取得經(jīng)營收入55 000元,增值稅3300元,共計58 300元,存入銀行。 (9)某事業(yè)單位為增值稅一般納稅人,以財政授權(quán)方式繳納上期未交增值稅5600元。 (10)某行政單位年終進行結(jié)賬,財政撥款收入貸方余額為6910000元。
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2023-11-17
我司是工業(yè)企業(yè),叉車修理和機器設(shè)備修理費,這些費用是記到管理費用還是記到制造費用呢?
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2018-02-06
轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額;貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅。 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值;貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅。 稅款盤抵扣是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免增值稅;貸:管理費用-稅控設(shè)備維護費。按以上分錄做了以后,應(yīng)交稅費_未交增值稅有余額,要怎么處理呢。謝謝!
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2018-01-25
金馬商貿(mào)營業(yè)期1 業(yè)務(wù)34稅控盤購買費、以及稅控盤維護費 一起共480,分錄 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款-480 貸管理費用480 。 之后業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,明細如圖, 然后先結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額261441.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額41480 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6 之后后一步分錄就不理解了借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 (之前 是貸-轉(zhuǎn)出未交增值稅21996.16代表應(yīng)該交的增值稅,這里又借-轉(zhuǎn)出未交增值稅219961.6是什么意思???)接著貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-219961.6 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅219481.6 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交
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2018-02-28