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4、甲公司從北方公司購入B材料一批, 買價50 000元, 增值稅6 500元,款項尚未支付,材料尚未到達
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2024-05-06
期初未分配利潤是-8923.66,本月本年利潤余額在借方118477.17,利潤分配在貸方106458.52,幫忙算一下未分配利潤
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2019-01-11
請問老師,我們已簽訂合同收取了貨物但未付款,也未收到對方發(fā)票,想做成本入賬,分錄如何做
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2021-01-14
向B公司購入原材料一批付款2000增值稅進項稅額260材料尚未驗收入庫款項未付的會計分錄
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2022-06-23
由于未決訴訟,債務擔保,虧損合同,公司重組的預計負債,是暫時性差異,計入未來可抵扣金額嗎
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2020-07-05
年初租了幾臺車,對方一直未開發(fā)票,6月份把發(fā)票開了,之前一直未做賬務處理,這個如何做賬
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2021-06-02
請問 老師 當月銷售當月未收款未開票,要確認收入嗎?怎么做賬務處理?納稅申報怎么操作?謝謝
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2019-05-07
分配利潤不影響資產(chǎn)負債表的未分配利潤嗎資產(chǎn)負債表里的未分配利潤年初和年末的關系?
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2017-10-16
我司未分配利潤有200萬,需股權(quán)轉(zhuǎn)讓10%,應在轉(zhuǎn)讓前進行未分配利潤分紅,我想問如何分配分紅
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2020-01-08
老師,可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅直接用未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?因為最終還是要轉(zhuǎn)到這個科目的呀
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2019-04-16
一人有限公司未實繳資本的情況下變更股東需要繳稅嗎?個人所得稅?印花稅?未收取轉(zhuǎn)讓費用
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2020-05-08
請問老師,我們已簽訂合同收取了貨物但未付款,也未收到對方發(fā)票,想做成本入賬,分錄如何做
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2021-01-15
借入借款購買設備,能不能用未分配利潤購設備,具體怎么處理?未分配利潤涉及到個人所得稅
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2022-05-31
誤收多繳退完稅后顯示 該納稅人存在尚未開具的收入退還書或尚未銷號的收入退還書 [圖片]
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2022-05-18
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)???
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2017-11-17
我年底應交增值稅下的三級科目:(借方)進項稅額28906.90;轉(zhuǎn)出未交增值稅134171.48;減免稅款280。(貸方)銷項稅額162240.12;轉(zhuǎn)出多交增值稅1118.26。 請問:進項、銷項和減免稅款科目不該是零嗎?為什么會有余額?該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-03-28
請問進項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,怎么算的? 我的明細賬的截圖,在上面 明細賬上的金額和 分錄答案不一致啊老師,我看出來了,分錄答案里面,應交稅費—應交增值稅進項稅額,他算的是期初貸方+本期借方發(fā)生額,這么做對嗎?還是期初應該是借方,他寫錯了?
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2016-12-01
6月主營收入:546226.42 稅額:32773.58 當月有退回貨款,分錄:借主營收入67300 貸:銀行存款 67300(未做銷項稅額分錄) 6月月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按原收入額結(jié)轉(zhuǎn)了: 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 17084.19 (有留抵稅額:8163.1,本月進項:7526.29) 6月按報表報稅是扣減了退回貨款的, 主營業(yè)務收入:478926.42 稅額:28735.59 扣減后 繳納稅額:13046.2 7月 :要如何調(diào)整
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2018-08-13
搞不明白結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,什么借應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思,怎么計算的
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2016-07-11
#提問#老師,想問一下您我那筆住宿發(fā)票進項稅額295.81元我做分錄時進項稅額轉(zhuǎn)出了,1.借,管理費用--業(yè)務招待費4930.19,借,應交稅費--應交增值稅--進項稅額295.81;貸,庫存現(xiàn)金5226;2.借,管理費用--業(yè)務招待費295.81,貸,應交稅費---應交增值稅---進項稅額轉(zhuǎn)出295.81 我在月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額時時,借,應交稅費----應交增值稅---轉(zhuǎn)出未交增值稅1174644.29,還是寫1174644.29-295.81=1174348.48,貸,應交稅費---應交增值稅----進項稅額 1174644.29,還是寫1174644.29-295.81=1174348.
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2019-04-11