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甲材料500千克,單價50元,增值稅額率13%,乙材料1000千克,單價30元,增值稅稅率13%,材料未到,款未付
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2022-12-27
老師,年底未開票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
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2022-02-11
老師,資產(chǎn)負債表的“未分配利潤”是期末余額,應該是包含了“年初未分配利潤”和當年的利潤的吧
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2023-06-30
報完稅后,還用寫一筆結轉未交增值稅的分錄嗎,銷項稅2206.16,抵扣后,期末留底未抵扣的稅額是21296.93.
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2018-08-06
如果3月份申報了未開票收入,4月份將這部分未開票收入開票了,在納稅申報表中如何申報?
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2019-04-04
:老師,我對未確認融資費用和未實現(xiàn)融資費用,這兩個科目很不懂,不知道什么時候用哪個科目,
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2023-05-28
您好老師,是這樣的,綜合稅報里面有顯示城鎮(zhèn)土地使用稅,如果未采集,未關了,需不需要申報呀
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2020-10-23
實習期的員工未與公司簽訂勞動合同,實習期也未給繳納五險一金,這個會不會存在什么隱患?
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2017-07-30
你說資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤-年初未分配利潤 什么情況下能不等于損益表中的凈利潤?
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2018-10-15
老師你好!請問一下申報個人所得稅出現(xiàn)“上個所屬期未按照未按照全年6萬計算”,這個怎么辦?
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2024-04-10
目前未開票以后開票的收入部分怎么處理,質保金是當期確認收入呢還是以后,當期未開發(fā)票
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2018-12-22
小規(guī)模企業(yè)季度未達9萬,增值稅報表填小微企業(yè)免稅額,要是個月不三萬填未達起征點對么?
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2018-07-19
我是建筑勞務公司會計,我公司至今未開票,也未收到款項,工人工資如何入賬?工程合同已簽過
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2018-06-25
員工出差未借款,回來報銷差旅費時,財務暫未付款,怎么做分錄?用其他應付款,還是其他應收款?
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2022-04-02
您好,我公司未分配利潤為正數(shù) 現(xiàn)在要股權轉讓,那股權轉讓價格是根據(jù)未分配利潤數(shù)據(jù)填嗎
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2023-12-12
我公司需要變更公司名稱,需要走哪些流程,手里還有未開完的票,和未認證的票,應該如何處理
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2018-11-27
涉及未確認融資性售后回租業(yè)務,借:銀行存款 未確認融資費用,貸 長期應付款??颇孔龅膶Σ粚Γ?/span>
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2022-11-08
金稅盤可抵扣的是820元,應交稅費500,上期已認證通過進項是100,上期就登了認證100元, 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務收入2941.18 ,應交稅費500。 借庫存商品688.24應交稅費-應交增值稅-進項稅100 貸庫存現(xiàn)金688.24(當月認證抵扣了) 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -420(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-420(負數(shù)) 摘要:減免本期稅費,借應交稅費-應交增值稅-減免稅400 貸營業(yè)外收入400請問老師是這樣登嗎
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2015-10-26
耗損借銷售費用-商品損耗貸庫存商品貨貸應交稅費-應交-進項稅額轉出-----借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸營業(yè)外支出-商品損耗;憑證是這樣子說這對嗎
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2017-03-17
老師我再問下:我月底認證進項1000當月預交200月底銷項800,就多交200這樣做,借:應交稅費—未交增值稅200,貸:應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)200。那下個月如果我銷項1000—進項600-上月進項多200-上月多交200=0就不做賬務處理了嘛?那如果銷項1000—進項400—上月進項200—上月多交200=要交200會計處理就借:應—應(轉出未交增值稅)200貸:應—未交增值稅200嘛,那如果銷項1000—進項1200—上月進項200—上月多交200—當月又預交200怎么辦?這樣做可以
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2017-01-14