国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項但是不平連個相差2120.01,我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅688454.49應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅~減免稅2120元這個要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
1/1210
2017-09-12
你好,增值稅納稅申報表主表中,有個期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))應(yīng)該填什么啊
1/768
2021-05-14
上月銷項稅應(yīng)交稅費一未交增值稅比這個月實際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理??!
1/677
2018-11-28
物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時確認(rèn)的電費做錯了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因為沖減收入報稅時沖減16點稅額,應(yīng)怎么做賬怎么報稅
1/897
2018-09-06
固體廢物治理公司,開廢物治理勞務(wù)發(fā)票,記賬借應(yīng)收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會計分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設(shè)備折舊還有什么?
1/2021
2020-04-28
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
1/41
2024-04-09
一般納稅人。因為平時賬務(wù)比較簡單,所以在處理增值稅相關(guān)問題的時候我沒用太多二級科目。平時收到專票以后,我會根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬,就直接借:管理費用等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀存等。有收入時,借:銀存 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額?,F(xiàn)在要報稅,我的進(jìn)項票比較充足,是不是不要做任何會計處理???如果進(jìn)項不足,需要補(bǔ)交一部分銷項稅對吧。是直接進(jìn)行繳納時做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:銀存嗎?還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下?
1/742
2017-10-24
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬,可以免交3個附加稅,申報的時候申報不呢?
5/492
2017-07-03
應(yīng)交稅費-未交增值稅 1367.25(貸方)之前兩任會計都這么一直掛賬2年多,怎么做呢?
1/978
2018-11-03
下圖中的期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))是什么意思,這是增值稅納稅申報的主表
1/1099
2017-07-24
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票,這個稅是當(dāng)場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,然后再做:借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
1/840
2016-05-18
沒有生產(chǎn)放假的,計提的制造費要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
1/390
2018-03-05
公司安裝生產(chǎn)設(shè)備的工時費用應(yīng)該記入哪項科目中呢?
1/854
2019-01-05
這樣理解的,不知道對不對?我上個月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69,月底了,就該計提稅金:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個問題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的,那么上個月是否也要計提城市維護(hù)建設(shè)稅呢?如果在下個月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額27
1/593
2017-09-13
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的 賬上的應(yīng)交稅費與申報表的數(shù)據(jù)對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進(jìn)項2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實際不用交,要怎么處理呢
1/808
2019-05-10
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗收入庫,增值稅專用過認(rèn)證。 (2)銷售商品 40萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。(2)月末計算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額,并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
6/248
2024-06-12
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價款 99450 元,含稅運費 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項己文付,機(jī)場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價款250000元。含稅運費 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會計分錄。(15分)
4/2752
2022-04-09
老項目未評審、未開發(fā)票,但上月已先按合同一半價款交了增值稅,會計分錄怎么處理?
1/676
2019-07-07
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額,那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢?
1/541
2019-01-31