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老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅,附加稅和個人所得稅(經(jīng)營所得),本月會計分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎? 計提時: 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交城市維護建設稅/應交教育費附加/應交地方教育費附加 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交個人所得稅 繳納時:借應交稅費——應交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項但是不平連個相差2120.01,我要怎么調(diào)平了呢借應交稅費-應交增值稅-銷項稅688454.49應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應交稅費-應交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應交稅費-應交增值稅~減免稅2120元這個要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
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2017-09-12
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票,這個稅是當場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應收賬款,貸:主營營業(yè)收入 貸應交稅費-未交增值稅,然后再做:借應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
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2016-05-18
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
這樣理解的,不知道對不對?我上個月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務收入 91656.31 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749.69,月底了,就該計提稅金:借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749.69 貸:應交稅費-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個問題就是城市維護建設稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的,那么上個月是否也要計提城市維護建設稅呢?如果在下個月城市維護建設稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應交稅費-增值稅-銷項稅額27
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2017-09-13
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的 賬上的應交稅費與申報表的數(shù)據(jù)對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進項2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實際不用交,要怎么處理呢
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2019-05-10
未達起征點小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 是公司的,等到申報年度企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入要填那個附表,附表中哪一行
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2020-04-27
請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計提業(yè)務稅金及附加嗎 請問這是業(yè)務外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69,主營業(yè)務稅金及附加可以計提嗎,計提的分錄是怎樣的呢
1/818
2022-04-06
我們家現(xiàn)在的賬務比較少,在想可以不設置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細科目嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)的話,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因為我們家是勞務公司,進項很少,幾乎沒有
1/1164
2018-10-16
1329.36的應交增值稅是多少
1/41
2024-04-09
房地產(chǎn)會計中收到全額的房款時貸方做全部的應交增值稅銷項怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
1/498
2018-07-11
進口貨物 收到進口關(guān)稅 進口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進口增值稅怎么做分錄
1/592
2021-11-11
鄒老師,結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后,未交增值稅是負數(shù),就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進項稅???
1/1520
2019-10-08
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(月初應交稅費-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗收入庫,增值稅專用過認證。 (2)銷售商品 40萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當月增值稅3萬元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務的會計分錄。(2)月末計算本月應納增值稅稅額。 (3)計算月終轉(zhuǎn)出應交未交增值稅額,并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
6/248
2024-06-12
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額,那應該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢?
1/541
2019-01-31
物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時確認的電費做錯了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因為沖減收入報稅時沖減16點稅額,應怎么做賬怎么報稅
1/897
2018-09-06
固體廢物治理公司,開廢物治理勞務發(fā)票,記賬借應收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會計分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設備折舊還有什么?
1/2021
2020-04-28
老項目未評審、未開發(fā)票,但上月已先按合同一半價款交了增值稅,會計分錄怎么處理?
1/676
2019-07-07
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬,可以免交3個附加稅,申報的時候申報不呢?
5/492
2017-07-03