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這樣理解的,不知道對(duì)不對(duì)?我上個(gè)月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69,月底了,就該計(jì)提稅金:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個(gè)問(wèn)題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個(gè)月才打印出來(lái)的,那么上個(gè)月是否也要計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅呢?如果在下個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來(lái)后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額27
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2017-09-13
老師啊,你說(shuō)我們酒店暫估成本有100萬(wàn)都沒(méi)有發(fā)票,我要不要和老板說(shuō)一下?。坑袥](méi)有什么后果啊?或者是影響啊? 因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當(dāng)於10%和5%到2021年結(jié)束吧
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2020-04-15
對(duì)方公司于六月份開(kāi)的稅率16%的專用發(fā)票(當(dāng)時(shí)公司還是小規(guī)模)公司八月份變更一般納稅人,我是不是可以要求對(duì)方紅沖作廢重開(kāi)給我公司,對(duì)方這筆業(yè)務(wù)該怎樣做?
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2018-08-28
物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時(shí)確認(rèn)的電費(fèi)做錯(cuò)了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因?yàn)闆_減收入報(bào)稅時(shí)沖減16點(diǎn)稅額,應(yīng)怎么做賬怎么報(bào)稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司,開(kāi)廢物治理勞務(wù)發(fā)票,記賬借應(yīng)收 貸主營(yíng)收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會(huì)計(jì)分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設(shè)備折舊還有什么?
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2020-04-28
我們買的產(chǎn)品是技術(shù),對(duì)方給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開(kāi)13個(gè)點(diǎn)稅的票,這種問(wèn)題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用,這個(gè)需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購(gòu)入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價(jià)款 99450 元,含稅運(yùn)費(fèi) 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付,機(jī)場(chǎng)已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(15分)
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2022-04-09
會(huì)計(jì)之前做賬,沒(méi)有將進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅,長(zhǎng)此以往,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)堆了一堆數(shù)。請(qǐng)問(wèn):1,是不是應(yīng)該月末將進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出至未交增值稅?問(wèn)題2,長(zhǎng)此以往,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都有數(shù),而且銷項(xiàng)數(shù)多。怎么寫分錄能降銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都為0,而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
將預(yù)付款100萬(wàn),轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按60個(gè)月來(lái)攤,分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)年底都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額在會(huì)計(jì)處理中,確實(shí)會(huì)出現(xiàn)在年終結(jié)轉(zhuǎn)的情況,但具體操作要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行,這里簡(jiǎn)單說(shuō)明一下: 1. **增值稅銷項(xiàng)稅額**,是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)或無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)等應(yīng)稅行為收取的稅額,會(huì)在企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目。 2. **增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額**,是指企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)等支付的稅額,會(huì)在企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目。 到了年底,需對(duì)這些稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理: - 如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,多出來(lái)的部分為應(yīng)納稅額,會(huì)計(jì)分錄通常是借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”、貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”; - 如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,多出來(lái)的部分可以抵扣以后期間的銷項(xiàng)稅額,如果相關(guān)稅法允許退稅,也可以辦理退稅手續(xù)。 平時(shí)我們每個(gè)月的銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大的,已經(jīng)通過(guò)借: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅處理
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2024-02-26
現(xiàn)在的單位是核定增收,就是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,原材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數(shù),這個(gè)算好后的稅怎么做賬 借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅額是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個(gè)核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
老師,跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國(guó)家有,某些國(guó)家沒(méi)有。我是不是還要交接國(guó)外的稅收政策? 我聽(tīng)說(shuō)跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)安3%征收所得稅,超過(guò)按10%。是嗎?
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2020-12-11
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人,2018年6月的買車發(fā)票今年3月才到,2018年租房的發(fā)票今年3月才到,租房的屬期2018.9月到2019.4月,這些發(fā)票我該怎么入賬,怎么填匯算清繳報(bào)表?
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2019-05-24
一般納稅人生產(chǎn)鉛筆出口愛(ài)爾蘭,通過(guò)義烏服務(wù)公司境內(nèi)發(fā)貨,申報(bào)單位是寧波順佳報(bào)關(guān)公司,出口金額是7726美元問(wèn):我先要開(kāi)具一張電子普票嗎?然后再申請(qǐng)出口退稅嗎
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2020-04-30
現(xiàn)在在一家建筑公司 是個(gè)小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)國(guó)稅 他們?cè)?月份開(kāi)了40萬(wàn)的票 是4月份申報(bào)的時(shí)候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報(bào) 這個(gè)月要繳多少地稅
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2017-03-03
老師好!我公司是今年6月份新開(kāi)的一般納稅人,本月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅盤扺減稅款)借方余額480元,請(qǐng)問(wèn)后面還要做哪些帳務(wù)處理呢?增值稅納稅申報(bào)表該如何填報(bào)?
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2019-10-03
小規(guī)模納稅人出售未開(kāi)票的廢料未達(dá)到起征點(diǎn)要交增值稅?計(jì)稅依據(jù)是收入÷(丨十3%)
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2021-04-11
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問(wèn)題的處理;如果季度開(kāi)的普通發(fā)票超過(guò)9萬(wàn),增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅;如果季度不超過(guò)9萬(wàn),增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn);如果是代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,在繳納增值稅的時(shí)候,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納增值稅;上面的處理有問(wèn)題嗎?
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2019-01-08