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老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國(guó)稅代開(kāi)了3%的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)稅是當(dāng)場(chǎng)從基本戶里扣走的,那這個(gè)我怎么做賬呀?是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,然后再做:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎老師?
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2016-05-18
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09
發(fā)票交了增值稅.季度未超過(guò)30萬(wàn),可以免交3個(gè)附加稅,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不呢?
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2017-07-03
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1367.25(貸方)之前兩任會(huì)計(jì)都這么一直掛賬2年多,怎么做呢?
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2018-11-03
下圖中的期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))是什么意思,這是增值稅納稅申報(bào)的主表
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2017-07-24
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)但是不平連個(gè)相差2120.01,我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅688454.49應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額643411.16也差不出來(lái)哪里出問(wèn)題了但是增值稅肯定是按時(shí)繳納的還請(qǐng)老師指點(diǎn)下該怎么調(diào)平呢過(guò)往(987382313) 13:38:06對(duì)了老師還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅~減免稅2120元這個(gè)要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
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2017-09-12
一般納稅人。因?yàn)槠綍r(shí)賬務(wù)比較簡(jiǎn)單,所以在處理增值稅相關(guān)問(wèn)題的時(shí)候我沒(méi)用太多二級(jí)科目。平時(shí)收到專票以后,我會(huì)根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬,就直接借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存等。有收入時(shí),借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在要報(bào)稅,我的進(jìn)項(xiàng)票比較充足,是不是不要做任何會(huì)計(jì)處理???如果進(jìn)項(xiàng)不足,需要補(bǔ)交一部分銷(xiāo)項(xiàng)稅對(duì)吧。是直接進(jìn)行繳納時(shí)做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存嗎?還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下?
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2017-10-24
老項(xiàng)目未評(píng)審、未開(kāi)發(fā)票,但上月已先按合同一半價(jià)款交了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2019-07-07
這樣理解的,不知道對(duì)不對(duì)?我上個(gè)月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額2749.69,月底了,就該計(jì)提稅金:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個(gè)問(wèn)題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個(gè)月才打印出來(lái)的,那么上個(gè)月是否也要計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅呢?如果在下個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來(lái)后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額27
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2017-09-13
物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時(shí)確認(rèn)的電費(fèi)做錯(cuò)了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因?yàn)闆_減收入報(bào)稅時(shí)沖減16點(diǎn)稅額,應(yīng)怎么做賬怎么報(bào)稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司,開(kāi)廢物治理勞務(wù)發(fā)票,記賬借應(yīng)收 貸主營(yíng)收(銷(xiāo)稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會(huì)計(jì)分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設(shè)備折舊還有什么?
1/2021
2020-04-28
現(xiàn)在的單位是核定增收,就是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,原材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數(shù),這個(gè)算好后的稅怎么做賬 借:應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅額是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個(gè)核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
老額,我想問(wèn)下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問(wèn)我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫(xiě)證明啊
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2019-07-11
我們買(mǎi)的產(chǎn)品是技術(shù),對(duì)方給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣(mài)出去,需要給客戶開(kāi)13個(gè)點(diǎn)稅的票,這種問(wèn)題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用,這個(gè)需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門(mén)不同步。
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2020-11-16
既然已交稅金和未交稅金都沒(méi)有余額,那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢?
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2019-01-31
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購(gòu)入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價(jià)款 99450 元,含稅運(yùn)費(fèi) 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付,機(jī)場(chǎng)已交付生產(chǎn)車(chē)間使用。(2),企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷(xiāo)售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車(chē)間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(15分)
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2022-04-09
小規(guī)模納稅人出售未開(kāi)票的廢料未達(dá)到起征點(diǎn)要交增值稅?計(jì)稅依據(jù)是收入÷(丨十3%)
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2021-04-11
會(huì)計(jì)之前做賬,沒(méi)有將進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅,月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅,長(zhǎng)此以往,進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)堆了一堆數(shù)。請(qǐng)問(wèn):1,是不是應(yīng)該月末將進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)出至未交增值稅?問(wèn)題2,長(zhǎng)此以往,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)都有數(shù),而且銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)多。怎么寫(xiě)分錄能降銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都為0,而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問(wèn)題的處理;如果季度開(kāi)的普通發(fā)票超過(guò)9萬(wàn),增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅;如果季度不超過(guò)9萬(wàn),增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn);如果是代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,在繳納增值稅的時(shí)候,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納增值稅;上面的處理有問(wèn)題嗎?
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2019-01-08