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上月銷項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅比這個(gè)月實(shí)際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理啊!
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2018-11-28
這樣理解的,不知道對(duì)不對(duì)?我上個(gè)月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69,月底了,就該計(jì)提稅金:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個(gè)問題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個(gè)月才打印出來的,那么上個(gè)月是否也要計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅呢?如果在下個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額27
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2017-09-13
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)但是不平連個(gè)相差2120.01,我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅688454.49應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時(shí)繳納的還請(qǐng)老師指點(diǎn)下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對(duì)了老師還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅~減免稅2120元這個(gè)要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
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2017-09-12
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票,這個(gè)稅是當(dāng)場從基本戶里扣走的,那這個(gè)我怎么做賬呀?是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,然后再做:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎老師?
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2016-05-18
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費(fèi)-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗(yàn)收入庫,增值稅專用過認(rèn)證。 (2)銷售商品 40萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(2)月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計(jì)算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額,并作出會(huì)計(jì)分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
現(xiàn)在的單位是核定增收,就是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,原材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數(shù),這個(gè)算好后的稅怎么做賬 借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅額是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個(gè)核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
沒有生產(chǎn)放假的,計(jì)提的制造費(fèi)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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2018-03-05
公司安裝生產(chǎn)設(shè)備的工時(shí)費(fèi)用應(yīng)該記入哪項(xiàng)科目中呢?
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2019-01-05
老項(xiàng)目未評(píng)審、未開發(fā)票,但上月已先按合同一半價(jià)款交了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2019-07-07
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額,那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢?
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2019-01-31
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用,這個(gè)需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門不同步。
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2020-11-16
我們買的產(chǎn)品是技術(shù),對(duì)方給我們開3個(gè)點(diǎn)(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開13個(gè)點(diǎn)稅的票,這種問題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時(shí)確認(rèn)的電費(fèi)做錯(cuò)了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因?yàn)闆_減收入報(bào)稅時(shí)沖減16點(diǎn)稅額,應(yīng)怎么做賬怎么報(bào)稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司,開廢物治理勞務(wù)發(fā)票,記賬借應(yīng)收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會(huì)計(jì)分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設(shè)備折舊還有什么?
1/2021
2020-04-28
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
小規(guī)模納稅人出售未開票的廢料未達(dá)到起征點(diǎn)要交增值稅?計(jì)稅依據(jù)是收入÷(丨十3%)
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2021-04-11
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價(jià)款 99450 元,含稅運(yùn)費(fèi) 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付,機(jī)場已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張,購入一臺(tái)需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(15分)
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2022-04-09
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問題的處理;如果季度開的普通發(fā)票超過9萬,增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅;如果季度不超過9萬,增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn);如果是代開的增值稅專用發(fā)票,在繳納增值稅的時(shí)候,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納增值稅;上面的處理有問題嗎?
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2019-01-08
老師你好,請(qǐng)問現(xiàn)在那些行業(yè)小規(guī)??梢蚤_具增值稅專用發(fā)票,是不是小規(guī)模納稅人開具增值稅專用發(fā)票都要交納增值稅呢,如果月度不含稅收入未超過3萬元,季度未超過9萬元也要交納是嗎?
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2018-12-20
老師,課本說小規(guī)模納稅人只需要在應(yīng)交稅金下設(shè)置應(yīng)交增值稅明細(xì)科目,不需要像一般納稅人一樣設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅、預(yù)交增值稅等明細(xì)科目,但財(cái)務(wù)軟件安裝時(shí)已自動(dòng)按一般納稅人在應(yīng)交稅金下設(shè)置了多個(gè)明細(xì)科目,,我公司暫時(shí)為小規(guī)模,但后期會(huì)變成一般納稅人,那我現(xiàn)在核算增值稅時(shí)該選哪個(gè)
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2017-07-31