国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

打印明細(xì)賬的時候,若期初無余額,本期無發(fā)生也打印嗎
1/1509
2018-11-19
我現(xiàn)單位在年未會根據(jù)科目余額表的余額打印各科目明細(xì)表及科目`匯總表,但在以前的單位年末都未打印這些表,是打還是不打這些表好呢,不打少些事,但事否違規(guī)
1/641
2018-01-08
我資產(chǎn)負(fù)債表期初不平,未分配利潤期末?期初和我利潤表的凈利潤差2000,我是應(yīng)該跳資產(chǎn)表還是利潤表
1/1334
2018-01-04
企業(yè)所得稅匯算清繳表期間費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用是只填加計扣除的部分嗎?
1/1058
2018-05-29
老師匯算清繳中的A104000期間費(fèi)用表是不是系統(tǒng)費(fèi)用要全部對應(yīng)錄進(jìn)去
3/461
2021-05-24
今年注冊公司,注冊資金11萬,沒有營業(yè),花費(fèi)18244.5元,全部記入管理費(fèi)用填資產(chǎn)負(fù)債表:銀行存款:期初11萬,期末(11萬—18244.5)實收資本:期初:11萬,期末11萬未分配利潤:期初:0期末:18244.5利潤表:營業(yè)收入:0管理費(fèi)用:—18244.5營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤都是—18244.5老師,是這樣嗎?
1/774
2019-03-29
適用的是《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,在編制《利潤表》時,“本期金額”應(yīng)填報本年1月至填報截至所屬月份的累計數(shù),“上期金額”應(yīng)填去年同期數(shù),《現(xiàn)金流量表》也按照此規(guī)則填寫。請問老師,月報也適用嗎?
1/946
2019-08-05
利潤表里面明明有數(shù)據(jù)啊,它說是0,這個是什么原因呢
4/520
2024-01-04
財務(wù)報表的利潤表的財務(wù)費(fèi)用本期金額對不上,可是報表已經(jīng)上報了,怎么調(diào)正?可是銀行對的上的
1/753
2018-04-02
某企業(yè)有供水和供電兩個輔助生產(chǎn)車間,主要為本企業(yè)基本生產(chǎn)車間和行政管理部門等服務(wù)根據(jù)明細(xì)賬匯總的資料,供水車間本月發(fā)生費(fèi)用為2065元,供電車間本月發(fā)生費(fèi)用4740元,各輔助車間提供勞務(wù)量和產(chǎn)品如下 受益單位 耗水(立方米) 耗電(度) 基本生產(chǎn)-A產(chǎn)品 10300 基本生產(chǎn)車間 20500 8000 供電車間 10000 供水車間 3000 行政管理部門 8000 1200 專設(shè)銷售機(jī)構(gòu) 2800 500 合計 41300 23000 要求:采用交互分配法計算分配兩個輔助車間費(fèi)用,并編制有關(guān)會計分錄。
1/3412
2021-12-19
請問老師,比如我們有很多時候購買原材料,購貨清單上金額都是小數(shù)點后兩位,而實際我們付款的時候是按照四舍五入了給對方。這種情況下,材料明細(xì)賬里可不可以直接按清單來登記,因為這樣單價就明朗一下,然后與實際付款差額的小數(shù)點做成其他費(fèi)用呢
2/1453
2016-12-20
三欄式明細(xì)賬中支付部門備用金500元,借方金額和貸方金額要不要填呢,填哪里呢
1/2144
2022-04-05
登資本公積17年4月份的明細(xì)賬的時候,第一行只有1.1上年結(jié)轉(zhuǎn)的金額。第二行要怎么登記?直接4.30該筆費(fèi)用還是要1.31本月合計?
7/1032
2017-05-11
單位信用等級證明在哪里打印,還有完稅證明在哪里打印
1/2968
2020-05-19
老師,業(yè)務(wù)活動成本,里面下設(shè)明細(xì)科目,怎么把這些金額填在業(yè)務(wù)活動表里,表里只有人員費(fèi)用,日常費(fèi)用,稅費(fèi),和固定資產(chǎn)折舊
1/3182
2020-01-06
老師 請問籌建期計入的所有費(fèi)用需要在開辦費(fèi)里再設(shè)明細(xì)嗎 匯算清繳時也要按明細(xì)項目填報嗎 涉及調(diào)整也要調(diào)整吧
1/574
2020-05-06
老板要求算出經(jīng)營性凈現(xiàn)金流 怎么算呀 手里有現(xiàn)金明細(xì)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表
3/2182
2017-03-16
我公司2019年2月資產(chǎn)負(fù)債表上的”長期待攤費(fèi)用”的期末余額為-30000元(負(fù)數(shù)),這個在2019年3月的賬中應(yīng)該怎么調(diào)整呢?我知道這個是屬于多攤銷了,要反沖多攤銷的金額,將負(fù)數(shù)沖回,分錄是這樣的嗎:借管理費(fèi)用紅字30000,帶長期待攤費(fèi)用紅字30000嗎? 還有我公司長期待攤費(fèi)用為房租,原值18萬,攤銷1年,每月1.5萬,在2018年12月的長期待攤費(fèi)用—房租表中,顯示已攤銷月份為1個月,但在2018年12月的賬中我只做了每月攤銷的分錄,其他的如發(fā)生待攤費(fèi)用支出時候的分錄(借:長期待攤費(fèi)用18萬,貸銀行存款18萬)都沒做過,那我現(xiàn)在3月的賬不能按照我第一個列的分錄調(diào)整了吧
3/916
2019-04-18
老師申報個稅稅款所屬期是指申報的哪個月的賬,那取的工資表是按發(fā)的工資那個表還是按照所屬期那個月的計提工資?我看5月份賬6月申報時用的7400,是不是代表6月申報5月所屬期發(fā)放的4月工資?所以6月申報個稅用的是4月工資表?
1/2059
2019-11-14
請問公司發(fā)生的管理費(fèi)用中的郵電費(fèi),應(yīng)該入期間費(fèi)用表的哪個項目?
1/1175
2020-05-14