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老板宴請的餐費,還有老板自己的餐費,如何籌劃? 都計入管理費用業(yè)務(wù)招待費的話匯算企業(yè)所得稅時會超標(biāo),該如何處理呢?
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2019-07-06
老師您好!我有幾個問題請教:1.私人綜合門診的開辦費有哪些要求和規(guī)定2.業(yè)務(wù)招待費可以進(jìn)開辦費嗎?3.一般納稅人企業(yè)在報銷也業(yè)務(wù)招待費時需要附列用餐清單嗎? 私人綜合門診的設(shè)備計入固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)是多少?2000還是5000以上?
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2018-11-21
公司2019年成立,當(dāng)年有收入40萬,當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費2萬,當(dāng)明列入管理費用-開辦費,匯算清繳可以按20000*60%=12000可以稅前扣除嗎
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2020-03-26
老板每次的業(yè)務(wù)招待費都是自己先墊錢,開了發(fā)票做賬掛的貸方其他應(yīng)付款,這個怎樣沖平呢?能不能取出現(xiàn)金來沖這個其他應(yīng)付款呢,連單位員工工資也是這樣,
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2017-12-29
老師,調(diào)整以前年度的業(yè)務(wù)招待費調(diào)整為管理費用,能不能只調(diào)整部分金額,已經(jīng)匯算清繳完
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2020-05-22
老師,業(yè)務(wù)招待費是這樣理解嗎: 當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入(不含稅)1000萬元,當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費發(fā)票有50000元,按發(fā)票金額的60%進(jìn)行扣除,即3萬可以扣除,且不超過1000萬千分之五的限額5萬,所以只有2萬要調(diào)整,在匯算清繳時,如果凈利潤是-1萬 ,那么我需要補交(2萬-1萬)*25%=2500元,是這樣理解嗎?
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2022-06-29
老師,業(yè)務(wù)招待費和職工福利費還有餐飲費的進(jìn)項稅不得扣除對嗎?那我公司從其他公司購進(jìn)盒飯又賣出去,他開給我們的餐飲費發(fā)票(專票,類似庫存商品)可以抵扣嗎?還有我們公司為了宣傳我們的集散中心,舉辦了一次讀書會活動,參加活動的人員吃飯費用由我們公司承擔(dān)并從另一個公司購進(jìn)的盒飯,那本次餐飲費的進(jìn)項稅可以抵扣嗎?
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2019-07-09
老師你好,我想問一下實際工作中,業(yè)務(wù)招待費是不是在計算所得稅的時候都是全部扣除的,書上不是說按60%扣除的嗎?我看實操中就是按照利潤總額算所得稅的,沒有調(diào)整???
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2019-09-02
公司是施工單位,在“工程施工~合同成本~現(xiàn)場經(jīng)費”再設(shè)以下四級科目~辦公費~職工薪金~差旅費~業(yè)務(wù)招待費~職工福利費~水電費~折舊費~租賃費等,可以嗎?我認(rèn)為現(xiàn)場經(jīng)費中的業(yè)務(wù)招待費和職工福利費是屬于成本,不要在匯算清繳時,按60%與5%的孰低,14%來核算,是這樣嗎
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2017-06-05
老師,您好。請問公司購買香煙用于贈送給客戶,作為業(yè)務(wù)招待費。需要繳納哪些稅費呢?代扣代繳個人所得稅,視同銷售繳納增值稅不?
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2024-11-25
甲公司為居民企業(yè),2020年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入7 000萬元、轉(zhuǎn)讓機器設(shè)備收入20萬元、國債利息收入10萬元、客戶合 同違約金收入5萬元。 (2)支付稅收滯納金2萬元、銀行加息6萬元,向投資者支付股息25萬元,向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理 費13萬元。 (3)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費70萬元。 (.4)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計為3 600萬元。 已知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額寸,業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超 過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 求應(yīng)納稅所得得額?
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2021-03-31
某企業(yè)適用所得稅稅率為25%。2020年該企業(yè)實現(xiàn)利潤總額7900萬元,且發(fā)生的管理費用中含不得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費100萬元;實現(xiàn)其他綜合收益稅后凈額300萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)年報利潤表“綜合收益總額”項目的本期金額為(?。┤f元。
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2021-07-29
外賬的餐費的發(fā)票能在管理費用或是銷售費用下掛哪幾種二級明細(xì)科目?有的科目掛會涉及匯算清繳時納稅調(diào)增如福利費,業(yè)務(wù)招待費 等
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2017-06-17
算企業(yè)所得稅時,業(yè)務(wù)招待費按百分之六十扣除,但不得超過當(dāng)年營業(yè)收入的千分之五,那如果遇到營業(yè)收入是零,怎么計算業(yè)務(wù)招待費的扣除數(shù)?
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2018-11-07
老師,您好!請教您一個關(guān)于企業(yè)所得年度申報納稅調(diào)整報表的填報。比如我賬載業(yè)務(wù)招待費金額為9733元,我們的收入金額為-10894217.03元,那么稅收金額應(yīng)該怎么填寫,還有填增金額和調(diào)減金額是否也需要調(diào)整?
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2022-12-14
一般納稅人的業(yè)務(wù)招待費(是住宿費專票)的賬務(wù)處理需要做進(jìn)項稅
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2018-05-18
老師你好 請問職工福利費是多少比例 工會經(jīng)費是多少比例 業(yè)務(wù)招待費是多少比例
1/1168
2019-12-25
業(yè)務(wù)招待費專用發(fā)票已認(rèn)證,申報時應(yīng)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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2021-12-15
原本的分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 3565.52 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 570.48 貸:應(yīng)付賬款 4136 現(xiàn)在進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出 怎么做啊
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2019-02-13
銷售收入8800318.13 業(yè)務(wù)招待費實際1175 匯算清繳A105000賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額應(yīng)該怎么填寫老師
2/1095
2020-05-08