国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師你好,我有筆分錄是管理費(fèi)用-工資10500. 庫存現(xiàn)金-胡旭10500,因?yàn)槌黾{要離職,是另一個(gè)人出的2800,這個(gè)10500的有2800是另個(gè)人付,現(xiàn)在如何修改憑證,沖紅還是補(bǔ)充
2/526
2019-05-11
老師請(qǐng)問,去年12月銀行匯了3000多給4s店修理公司的車,票在老板手里沒給我但是我做了管理費(fèi)用,2月拿到票才知道是專票13個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問怎么處理,匯算清繳要調(diào)嗎,分錄怎么做?謝謝
3/269
2022-04-07
老師,之前的會(huì)計(jì),支付工資那筆分錄,直接是借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金,沒計(jì)提,支付的是當(dāng)月的工資,我還是按他們這樣做嗎??是不是有問題啊
10/423
2021-07-05
、跨年少計(jì)提了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)300,多交了100元所得稅怎么處理分錄
3/1185
2016-04-19
老師請(qǐng)教一下,財(cái)務(wù)部報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi),分錄應(yīng)該怎么寫?借方是應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用?
1/843
2020-08-14
殘值為0,固定資產(chǎn)的原值是7000 。折舊年限3年,每月折舊是7000/3/12=194.44嗎?分錄就是 如果管理部門用的話就是 借管理費(fèi)用 194.44 貸累計(jì)折舊194.44 但是6月份購買的 發(fā)票也是6月份開的 但是是7月份收到的, 就算是6月份增加 然后7月份計(jì)提嗎
1/620
2018-07-30
老師,計(jì)提社保的分錄是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)分錄的金額是公司社保金額還是銀行扣款也就是公司加個(gè)人代繳的金額呢
1/658
2020-09-08
老師好,這個(gè)工資表的分錄是怎么樣做呢?謝謝。還要區(qū)分管理費(fèi)用,制造費(fèi)用之類嗎?
3/622
2019-11-17
去年做重了一比分錄,借 管理費(fèi)用 貸 庫存現(xiàn)金 今年應(yīng)該怎么做
1/528
2020-06-24
老師,請(qǐng)問物業(yè)管理費(fèi)水電費(fèi)計(jì)提分錄怎么做?水電是預(yù)估嗎?
3/2211
2016-10-28
講下物業(yè)這塊水電費(fèi),和物業(yè)管理費(fèi)做什么科目合理啊科目分錄怎么做啊
1/1167
2017-07-22
好的,買的沙子修倉庫記什么科目 我們是糧站 是做在建工程還是做管理費(fèi)用 是重新修一個(gè)分錄是?
1/1088
2016-12-02
老師,公司購進(jìn)一輛轎車50萬以內(nèi)的,一次性稅前扣除分錄是借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 也就是一次性提夠折舊,對(duì)嗎?
1/724
2022-02-25
老師,我想問一下, 我現(xiàn)在想計(jì)提房租。是借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款, 房租我們已經(jīng)付了的, 但就是對(duì)方現(xiàn)在還未開票, 到時(shí)候收到對(duì)方的發(fā)票時(shí),我是借:應(yīng)付賬款,進(jìn)項(xiàng), 貸:現(xiàn)金嗎? 還是需要沖銷現(xiàn)在的計(jì)提分錄,
1/600
2019-08-08
老師這里的資料1為什么攤銷分錄借:管理費(fèi)用72 貸累計(jì)攤銷72 這里如何看出是進(jìn)入管理費(fèi)用?
1/599
2020-07-18
分公司給總公司交的利潤,應(yīng)交10000,抵扣費(fèi)用后交8000應(yīng)該怎么做賬呢?抵扣的費(fèi)用是管理費(fèi)用
1/1055
2017-04-18
員工個(gè)人承擔(dān)的那部分保險(xiǎn),直接由公司承擔(dān)了。所以做保險(xiǎn)分錄的時(shí)候,就借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn),貸:銀行存款。這樣可以嗎?
1/932
2018-12-03
上月電費(fèi)計(jì)提,借:管理費(fèi)用 39061.45 貸:應(yīng)付賬款 39061.45 本月發(fā)票到了,是不是應(yīng)該做這樣一個(gè)分錄,借:應(yīng)付賬款:39061.45 貸:管理費(fèi)用 39061.45 借:管理費(fèi)用 51442.72 貸:應(yīng)付賬款 51442.72
1/1202
2017-08-12
老師,我單位先行墊付整棟樓的電費(fèi),后按抄表數(shù)給五家單位分配,支出時(shí)分錄是 借:單位管理費(fèi)用 貸:銀行存款 沒有掛賬,直接支出,后期按收回?cái)?shù)做負(fù)分錄,請(qǐng)問是可以的嗎? 今年由于樓頂基站,沒有表,定了合同,按一度一元收電費(fèi),所以年底我單位收回的電費(fèi)比支出的電費(fèi)多,導(dǎo)致我單位電費(fèi)支出為負(fù)數(shù)了,這個(gè)要怎么處理呢?
1/717
2020-01-15
我公司購入一批原公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,沒有發(fā)票,這樣分錄要怎么寫?可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
1/808
2018-06-12