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元老師,您好,我們是一家畜牧企業(yè),我們做的期貨收益交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-06-16
為什么是應(yīng)交所得稅而不是遞延所得稅
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2020-07-03
不懂什么時候用遞延所得稅,什么時候用當(dāng)期應(yīng)交所得稅
1/4862
2019-08-24
本年應(yīng)交所得稅等于所得稅費(fèi)用嗎?
1/890
2021-08-22
我們是小規(guī)模納稅人,增值稅全免,交了企業(yè)所得稅,在地稅上交附加費(fèi)嗎?
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2017-10-19
酒店業(yè)的小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅怎么交?稅率多少?什么情況下是交10%?
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2018-12-17
本人掛靠一家施工單位承攬工程,除了交增值稅外還需要開什么發(fā)票,比如國稅地稅,企業(yè)企業(yè)所得稅還要交嗎?買材料所得增值稅可以抵扣多少?
1/1463
2019-07-10
你好,如果發(fā)現(xiàn)上月賬務(wù)有問題,但 不會影響企業(yè)所得稅,因為虧損不用交這月還可以重新在電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅嗎,要交滯納金嗎
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2020-04-28
老師好!A公司,2季度盈利5萬,企業(yè)所得稅2500元,現(xiàn)在政策暫緩到2021年1月份交,那如果3.4季度虧損5萬,到2021年1月份是不是企業(yè)所得稅就不用交了!
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2020-06-17
公司小規(guī)模企業(yè),本月要開20萬普票,沒有成本票,老師說需要交企業(yè)所得稅。沒太明白,小規(guī)模季度不超45萬,不是不用交增值稅和附加嗎?沒有增值稅不是不用交企業(yè)所得稅嗎? 感覺自己很混亂
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2021-07-05
老師,請教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了,我去填報表,顯示的我的所得稅為5000,那么其實這個五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn),但是我已經(jīng)做完了,我還得在增加一張憑證去,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次?是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒有加減當(dāng)期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師,應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費(fèi)用怎么區(qū)分?
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2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費(fèi)用有什么聯(lián)系???還沒懂
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2021-10-29
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報企業(yè)所得稅時 主表里帶出來的所得稅費(fèi)只是第一季度的稅費(fèi) 這就和利潤表里的所得稅費(fèi)不一樣了 (利潤表里的所得稅費(fèi)是第一季度加匯算清繳的數(shù)額)
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2019-07-12
9. 2018年10月,甲公司以300萬元購買了某種金融資產(chǎn),并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當(dāng)年12月31日,該金融資產(chǎn)的公允價值為340萬元; 2019年,甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn),12月31日該金融資產(chǎn)的公允價值為290萬元。2020年1月,甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬元價格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,寫出甲公司購買、出售該金融資產(chǎn)的會計處理,以及在資產(chǎn)負(fù)債表日對于公允價值變動、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的相關(guān)處理。
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2021-12-19
#提問#請問員工出差預(yù)支3000元,回來報銷2880元,差額120元在工資中扣除的會計分錄應(yīng)該怎麼做呢?
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2018-12-13
小規(guī)模納稅,請問假設(shè)2017.12.31稅帳利潤總額和凈利潤均為2000元,忘了計提所得稅費(fèi)用,18年1月初交納所得稅500。18年1月該如何處理這500元呢,是需要補(bǔ)計提 借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1月份繳納 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款。是這樣做嗎?那1月利潤表如又如何體現(xiàn)?還需要將所得稅費(fèi)用500體現(xiàn)在利潤表上嗎?
1/499
2018-03-19
老師,匯算清繳補(bǔ)交: 企業(yè)會計準(zhǔn)則(跨年) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 分錄是這樣的嘛?
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2023-08-10
老師,你好!請教!我公司在2018年匯算清繳時補(bǔ)交了企業(yè)所得稅5000元,那我做會計憑證: 計提, 借:所得稅費(fèi)用---5000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000, 繳納時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000,貸:銀行存款--5000, 這樣處理后未分配利潤中的期未余額減年初余額才能等于利潤表中的累計利潤。這樣對嗎?謝謝老帥!
1/575
2019-07-01