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老師您好,有招待費發(fā)票是 專用發(fā)票,不能抵扣,全部的賬務處理怎么做?在勾選平臺勾選認證嗎?
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2021-10-06
有限公司租用設備3年,已交了代理費8萬,是計入長期待攤費用嗎?怎么計算攤銷,是次月開始攤銷嗎?謝謝
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2021-10-20
代理記賬公司會計,收到了客戶寄來的2018年1年的租金發(fā)票,是應該在2019年直接記管理費用,還是做以前年度損益調(diào)整
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2019-04-15
老師,您看下對不,,,資產(chǎn)類借方有余額,負債和 所有者權(quán)益貸方有余額,成本類借方有余額,損益類余額為0, 但是在設置科目時,主營收入類在貸方有余額,主營成本類,管理費用、銷售費用、財務費用借方有余額
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2022-01-04
老師,持有待售的問題,劃分持有待售的資產(chǎn),固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)都是凈額轉(zhuǎn)到持有待售,為什么存貨是原值轉(zhuǎn)到持有待售,存貨的減值也可以轉(zhuǎn)到持有待售資產(chǎn)減值準備?
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2019-09-12
如果在合并日以前發(fā)生的,不管之后收到影響是12個月內(nèi)還是12月以后都需要調(diào)整合并成本對吧 為什么權(quán)益性質(zhì)的不需要做會計處理呢
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2018-12-11
清理固定資產(chǎn)不是在賣東西嗎,那稅費不是購買者付的嗎,為什么會影響我們都損益呢
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2022-04-10
清理固定資產(chǎn)發(fā)生的稅費為什么會影響固定資產(chǎn)凈損益?
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2022-02-15
練習不同的會計處理對收入、費用和損益的影響 資料:某企業(yè)2022年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: 1.銷售產(chǎn)品7 000元,貨款存入銀行。 2.銷售產(chǎn)品13 000元,貨款尚未收到。 3.預付7月至12月份的租金12 000元,本月承擔2 000元。 4.本月應交銀行借款利息1 000元,尚未支付。 5.收到上月應收的銷貨款15 000元。 6.收到購貨單位的預計貨款10 000元,下月交貨。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容,按權(quán)責發(fā)生制和收付實現(xiàn)制原則分別確認和計算企業(yè)本月(3月)份的收入費用,將計算結(jié)果填入表內(nèi)。(無金額發(fā)生處填“0”)
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2022-09-07
請問下老師這里的其他綜合收益權(quán)益變動為什么說不進入會計處理,看到課件里面有做進去呀,不做進去怎么反應長投的價值呢?
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2019-07-06
老師您好,上市公司的第四季度資產(chǎn)重整需要剝離不良資產(chǎn),那么年報會計處理需要包含不良資產(chǎn)的損益么? 還是直接一個完整的會計年度,不用考慮資產(chǎn)重整?
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2020-01-02
不是說授予日不論是權(quán)益結(jié)算還是現(xiàn)金結(jié)算都不做會計處理的嗎。這里怎么要進行會計處理呢
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2021-08-01
請問一下公司買的保本浮動收益理財(到期贖回),需要交企業(yè)所得稅
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2019-09-19
老師你好!甲方在乙方轄區(qū)范圍內(nèi)進行工礦地土地整理,治理過程中石頭甲方可外賣,由于在乙方轄區(qū),乙方承接了石頭外賣,甲乙雙方簽定協(xié)議收益分成,雙方怎么進行賬務處理,請教老師[抱拳][抱拳]
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2020-05-15
外貿(mào)公司業(yè)務: 我們用美金賬戶支付運費,當天的匯率。那我在做賬務處理的時候,是不是就是以當天匯率入賬,不用做匯兌損益吧,因為是美金支出
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2020-05-19
在2017年我做錯一個會計科目,現(xiàn)在突然間才發(fā)覺到,在2017年的時候把長期待攤費用做錯成應交稅費的科目了,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整正確的呢?需要涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
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2022-03-29
老師,我2018年有一筆認證費做在長期待攤費用,2019年審計的時候讓我沒有攤銷完的一次性做費用,但是我2019年又攤銷了幾個月,我是不是得先把今年的先沖回,然后再把2018年12月為止沒有攤銷完的,做以前年度損益調(diào)整,我這些會計分錄應該怎么處理
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2019-06-14
老師,您好,問一下,我們幫一家客戶做賬,之前客戶就是拿公司來向銀行貸款,貸款了幾百萬,然后每個月還款還有支付利息,前財務把支付給銀行的利息全部掛在了待攤費用。已經(jīng)掛了幾年了,現(xiàn)在我們要沖銷這些錢怎么沖比較好呢? 都是17年的貸款利息一直掛著,全部按照 借:以前年度損益調(diào)整 貸:長期待攤費用-利息費用嗎
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2019-07-13
這是我年檢中碰到的一個題,不理解應確認的投資收益為什么是3000萬-600萬的基礎上再按比例算收益。
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2017-11-19
加計扣除 借方:應交稅費 (加計抵減稅額))貸:其他收益 之后呢 其他收益是什么科目? 余額最后怎么處理呢
1/1610
2019-08-01