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問題一 新建單位,從政府手上買土地,交的土地契稅和出讓合同印花稅,稅局一起收的,開了一張繳款單,契稅我知道計(jì)入土地成本,印花稅計(jì)入啥? 問題二 政府給的扶持金,買地補(bǔ)的,區(qū)政府旗下企業(yè)轉(zhuǎn)給我們的,目前籌建期,執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,這個扶持金計(jì)入啥科目
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2019-07-24
大家好,2019年啟用新的發(fā)票監(jiān)制章,2018年領(lǐng)的發(fā)票未用完,增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票需要換票嗎? “由國家稅務(wù)總局統(tǒng)一印制的稅收票證在2018年12月31日后繼續(xù)使用。納稅人在用稅控設(shè)備可以延續(xù)使用。”國家稅務(wù)總局統(tǒng)一印制的稅收票證是指哪些類型的發(fā)票?
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2019-05-09
接管1公司賬務(wù)。發(fā)現(xiàn)應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅貸方有余額。跟稅務(wù)系統(tǒng)不一致。電子稅局中已經(jīng)扣繳完畢。請問,該如何調(diào)整? 另外,在電子稅局系統(tǒng)中,發(fā)現(xiàn),第25行,第33行,的數(shù)據(jù)從2019.11月就延續(xù)至今,請問這個數(shù)據(jù)是如何來的,是不是要查之前年度的增值稅報(bào)表。
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2020-11-04
老師這是企業(yè)拆遷后購置新的資產(chǎn)的處理,遞延收益什么時候會轉(zhuǎn)沒了 7、重新購置土地、固定資產(chǎn): 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:遞延收益 8、核算專項(xiàng)應(yīng)付款余額: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積 9、在資產(chǎn)有效使用期間內(nèi),直線法遞延,具體金額根據(jù)各項(xiàng)資產(chǎn)的具體折舊或攤銷年限而定: 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
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2023-04-04
老師,二月份在電子稅務(wù)局申請延期申報(bào)一月份稅款,但是沒有操作勾選認(rèn)證平臺,現(xiàn)在需要申報(bào)一月份稅款,但是勾選認(rèn)證平臺顯示為二月份的勾選認(rèn)證,一月份的勾選認(rèn)證怎么操作呢
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2020-03-15
公司在新疆有業(yè)務(wù),給客戶開發(fā)票應(yīng)當(dāng)?shù)卣咭螅仨氃诋?dāng)?shù)囟惥纸o客戶發(fā)票,稅局代開出來的發(fā)票(代開企業(yè)稅號處,寫的是我公司稅號,但是在稅號前多加了\"L\"),這是什么意思呢
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2017-06-22
老師我司3的稅率,本月自開發(fā)票是5萬含稅,稅務(wù)局發(fā)票是10萬含稅,請問我本月應(yīng)交增值稅是否是4500,請問我本季度附加稅應(yīng)該是多少?這個稅務(wù)局帶開的10萬享受地稅的減免政策嗎?謝謝
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2018-09-30
老師,我想請問一下,我申請發(fā)票最高限額,稅務(wù)局那邊給我一個準(zhǔn)予稅務(wù)行政許可決定書,是不是我就可以去發(fā)行了?我上個禮拜跑了幾次一直沒辦成這個發(fā)行,所以我想確定下再去稅務(wù)局
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2019-04-29
是政府機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù),今天收到一張某公司在稅務(wù)局代工的增值稅專用發(fā)票,可以下賬嗎?增值稅專用發(fā)票有一抵扣聯(lián),但我們不納稅,沒法抵扣,聽說不抵扣以后稅務(wù)局會找麻煩,該怎么辦?
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2018-09-18
公司歷年虧損總額600萬, 2024年1季度利潤表有40萬盈利,電子稅局局計(jì)算要繳納10萬企業(yè)所得稅。 這個必須預(yù)繳嗎? 彌補(bǔ)前年度數(shù)據(jù)是不能夠在季報(bào)填寫嗎? 有沒有什么免交政策和辦法不交
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2024-04-17
老師,問一下 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號),自2019年10月1日至2021年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%,抵減應(yīng)納稅額,本公告所稱生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生活服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。如果您符合上述政策規(guī)定,可以通過填寫《適用15%加計(jì)抵減政策的聲明》,來確認(rèn)適用加計(jì)抵減政策 我們是酒類專賣店付不付合這個要求
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2021-07-06
我們企業(yè)要變更營業(yè)執(zhí)照,我在山東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上申請變更登記,填寫稅號和法人身份證時系統(tǒng)提示我未找到對應(yīng)的市場主體,這是怎么回事?是因?yàn)槲覀児镜臋n案還未調(diào)到當(dāng)?shù)氐男姓謫幔?/span>
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2019-07-17
非同級財(cái)政撥款收入核算的是財(cái)政撥款還是非財(cái)政撥款
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2021-07-10
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬元,預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值,會計(jì)采用年限平均法及提折舊,稅法按年數(shù)總和法及提折舊,所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
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2021-09-20
請問老師,2018年公司一個2000元固定資產(chǎn)18年匯算清繳時按照500萬以內(nèi)一次性扣除做了,但是前任會計(jì)沒有做遞延所得稅負(fù)債的這筆分錄。現(xiàn)在19年可以補(bǔ)做這筆分錄嗎?五年折舊完該怎么做摘要和分錄。
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2019-06-24
#提問#本月英應(yīng)交所得稅21萬元,同時確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加5000元,怎么做分錄?
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2020-07-04
費(fèi)用化支出,在發(fā)生當(dāng)年,會計(jì)角度和稅法角度,直接進(jìn)費(fèi)用200+200*75%,不存在差異 資本化支出:研發(fā)產(chǎn)品,在會計(jì)角度需要在研發(fā)完成的年度才能使用175%即本年可抵扣300,稅法角度是今年發(fā)資本化支出金額175%,即300*175%,形成可抵扣暫時性差異,但是為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
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2023-04-27
老師,第三個選項(xiàng),企業(yè)合并中,按照會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定確定的合并中取得各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的人賬價值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成可抵扣暫時性差異的,應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn),并調(diào)整合并中應(yīng)予確認(rèn)的商譽(yù)等。 不太明白,視頻老師也是一帶而過
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2023-05-25
公司成立有近1年時間,凈利潤每月虧損,這種情況下算企業(yè)所得稅的時候怎么做賬?要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2019-07-11
以前年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,還計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)今年確定該項(xiàng)目的收入在我以前年度的金額上減少幾萬元現(xiàn)在要怎么做分錄
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2019-02-21