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我們繳納了一大筆的訴訟費(fèi)給財(cái)政局那邊然后每次交完都有那個(gè)非稅收入的票據(jù)可以下載 我就直接入費(fèi)用了 誰知道我們官司勝了它還給退回來了那我現(xiàn)在就沖管理費(fèi)用嗎?還是調(diào)整以前年度損益金額還挺大的 四十來萬
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2023-07-10
馬上報(bào)這一季度的稅收,我們在6月份收到財(cái)政局的20萬,然后開了發(fā)票,這個(gè)20萬是作為主營業(yè)務(wù)收入,出去這一季度成本,還有14.8萬利潤,這14.8是作為接下來兩季度派遣人員工資和五險(xiǎn)一金支出的費(fèi)用 但是現(xiàn)在我報(bào)稅的時(shí)候就要求交企業(yè)所得 我這個(gè)利潤可以怎樣調(diào)整呢
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2019-07-10
個(gè)人與公司簽訂勞務(wù)合同(機(jī)械加工),加工費(fèi)共計(jì)4.6萬元,個(gè)人找稅務(wù)局代開發(fā)票,滿足今年增值稅及附加稅免稅優(yōu)惠政策,只收個(gè)人勞務(wù)所得稅,不考慮含不含稅,46000*(1-20%)*30%-2000=9040元,這樣是不是正確的?
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2022-08-11
我想請問一下,我申請發(fā)票最高限額,稅務(wù)局那邊給我一個(gè)準(zhǔn)予稅務(wù)行政許可決定書,是不是我就可以去發(fā)行了?我上個(gè)禮拜跑了幾次一直沒辦成這個(gè)發(fā)行,所以我想確定下再去稅務(wù)局
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2019-04-29
我們公司收到個(gè)人代開的一張發(fā)票。說是稅收洼地,也是稅務(wù)局代開的。但是發(fā)票上代開的地址是什么財(cái)政所。這是真票?現(xiàn)在好多人拿身份證去異地什么稅收洼地稅務(wù)局代開票,風(fēng)險(xiǎn)是什么?
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2020-11-27
公司在新疆有業(yè)務(wù),給客戶開發(fā)票應(yīng)當(dāng)?shù)卣咭螅仨氃诋?dāng)?shù)囟惥纸o客戶發(fā)票,稅局代開出來的發(fā)票(代開企業(yè)稅號處,寫的是我公司稅號,但是在稅號前多加了\"L\"),這是什么意思呢
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2017-06-22
老師我司3的稅率,本月自開發(fā)票是5萬含稅,稅務(wù)局發(fā)票是10萬含稅,請問我本月應(yīng)交增值稅是否是4500,請問我本季度附加稅應(yīng)該是多少?這個(gè)稅務(wù)局帶開的10萬享受地稅的減免政策嗎?謝謝
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2018-09-30
老師,我想請問一下,我申請發(fā)票最高限額,稅務(wù)局那邊給我一個(gè)準(zhǔn)予稅務(wù)行政許可決定書,是不是我就可以去發(fā)行了?我上個(gè)禮拜跑了幾次一直沒辦成這個(gè)發(fā)行,所以我想確定下再去稅務(wù)局
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2019-04-29
是政府機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù),今天收到一張某公司在稅務(wù)局代工的增值稅專用發(fā)票,可以下賬嗎?增值稅專用發(fā)票有一抵扣聯(lián),但我們不納稅,沒法抵扣,聽說不抵扣以后稅務(wù)局會找麻煩,該怎么辦?
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2018-09-18
公司歷年虧損總額600萬, 2024年1季度利潤表有40萬盈利,電子稅局局計(jì)算要繳納10萬企業(yè)所得稅。 這個(gè)必須預(yù)繳嗎? 彌補(bǔ)前年度數(shù)據(jù)是不能夠在季報(bào)填寫嗎? 有沒有什么免交政策和辦法不交
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2024-04-17
老師,問一下 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號),自2019年10月1日至2021年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%,抵減應(yīng)納稅額,本公告所稱生活性服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供生活服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。生活服務(wù)的具體范圍按照《銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號印發(fā))執(zhí)行。如果您符合上述政策規(guī)定,可以通過填寫《適用15%加計(jì)抵減政策的聲明》,來確認(rèn)適用加計(jì)抵減政策 我們是酒類專賣店付不付合這個(gè)要求
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2021-07-06
我們企業(yè)要變更營業(yè)執(zhí)照,我在山東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上申請變更登記,填寫稅號和法人身份證時(shí)系統(tǒng)提示我未找到對應(yīng)的市場主體,這是怎么回事?是因?yàn)槲覀児镜臋n案還未調(diào)到當(dāng)?shù)氐男姓謫幔?/span>
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2019-07-17
老師你好!我想請問下,我們公司建造的環(huán)衛(wèi)停車場和維修車間,費(fèi)用是由財(cái)政撥款一共是200多萬。財(cái)政已經(jīng)撥付了工程款的70%給我們,我一直是做在其他應(yīng)付款里(工程款我一直是用銀行存款支付),現(xiàn)在工程審計(jì)已經(jīng)結(jié)束,工程也都竣工,工程開支是否可以從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?財(cái)政撥付工程款還一直掛在其他應(yīng)付款賬上,等財(cái)政最后一筆工程款撥付到位后,一起轉(zhuǎn)入遞延資產(chǎn)科目內(nèi),每月分?jǐn)偟狡渌找婵颇浚?/span>
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2019-12-31
16年年末企業(yè)購入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬元,預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值,會計(jì)采用年限平均法及提折舊,稅法按年數(shù)總和法及提折舊,所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
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2021-09-20
請問老師,2018年公司一個(gè)2000元固定資產(chǎn)18年匯算清繳時(shí)按照500萬以內(nèi)一次性扣除做了,但是前任會計(jì)沒有做遞延所得稅負(fù)債的這筆分錄。現(xiàn)在19年可以補(bǔ)做這筆分錄嗎?五年折舊完該怎么做摘要和分錄。
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2019-06-24
#提問#本月英應(yīng)交所得稅21萬元,同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加5000元,怎么做分錄?
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2020-07-04
費(fèi)用化支出,在發(fā)生當(dāng)年,會計(jì)角度和稅法角度,直接進(jìn)費(fèi)用200+200*75%,不存在差異 資本化支出:研發(fā)產(chǎn)品,在會計(jì)角度需要在研發(fā)完成的年度才能使用175%即本年可抵扣300,稅法角度是今年發(fā)資本化支出金額175%,即300*175%,形成可抵扣暫時(shí)性差異,但是為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
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2023-04-27
老師,第三個(gè)選項(xiàng),企業(yè)合并中,按照會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定確定的合并中取得各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的人賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成可抵扣暫時(shí)性差異的,應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn),并調(diào)整合并中應(yīng)予確認(rèn)的商譽(yù)等。 不太明白,視頻老師也是一帶而過
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2023-05-25
公司成立有近1年時(shí)間,凈利潤每月虧損,這種情況下算企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么做賬?要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2019-07-11
以前年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,還計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)今年確定該項(xiàng)目的收入在我以前年度的金額上減少幾萬元現(xiàn)在要怎么做分錄
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2019-02-21