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請問老師,企業(yè)所得稅季報中的資產(chǎn)負債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一,比如上季度是300萬,本季度是200萬,一部分是因為支付貨款,一部分是因為調(diào)整以前年度財務(wù)公司胡亂多計收入的錯誤,這申報所得稅會有什么風(fēng)險嗎?
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2019-07-09
你好,老師,第三季度暫估成本是64萬,第四季度實際收到40萬的發(fā)票,多暫估了24萬?,F(xiàn)在申報第四季度的企業(yè)所得稅,提示我第四季度的成本數(shù)據(jù)低于第三季度。這個有影響嗎?還有就是因為多暫估了,利潤表里的營業(yè)成本是負數(shù),這個怎么申報
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2024-01-13
#提問# 固定資產(chǎn)按月計提折舊,當(dāng)季在申報所得稅時,固定資產(chǎn)一次性扣除,那和賬面計提的所得稅不一致,這筆分錄這么做?那第二季度申報所得稅時,怎么申報?
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2019-05-13
老師:計提季度企業(yè)所得稅,是不是先結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益分錄 再寫所得稅分錄?
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2018-10-11
2016年企業(yè)凈利潤是-401771.45元,現(xiàn)在到第二季度凈利潤是136974.44元?,F(xiàn)在要申報第二季度的早報表,還差4693元的企業(yè)所得稅,以前虧損的,現(xiàn)在可不可以先彌補回來呢?
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2017-07-15
季度預(yù)繳所得稅,計算的依據(jù)是什么?當(dāng)季的所得額嗎
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2019-04-05
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負數(shù),那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
第四季度盈利,前三季度虧損,全年虧損,第四季度怎么交所得稅
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2019-01-10
老師,我們公司成立7年了,今年前兩個季度都是虧損,第三季度盈利了,請問享受小規(guī)模所得稅優(yōu)惠政策該怎么計算第三季度應(yīng)該交多少所得稅呢?因為前兩個季度稅負數(shù)是要加上前兩個季度的負數(shù)應(yīng)納所得額還是就用第三個季度的應(yīng)納所得額?
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2021-10-08
綜合下來,公司年應(yīng)納稅所得額會超過100萬,不符合小型微利企業(yè)的標(biāo)準。但是在這個月季度申報企業(yè)所得稅時,因為沒有超過100萬,達到小型微利企業(yè)的標(biāo)準了,納稅申報表會自動選擇 符合小型微利企業(yè),有優(yōu)惠政策。這月就這樣申報嗎?下個季度再一起把該交的交了嗎?
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2019-04-08
第1季度需要申報企業(yè)所得稅了,年初利潤分配-未分配利潤,是借方余額30萬。今年第1季度末,本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報,可以直接在第9行彌補以前年度虧損填12萬嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會計分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎?我不確定我有沒填錯
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2022-04-02
老師,建筑會計按工程項目核算,假如一個項目工期大于一年,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,有一種說法是:項目沒有完工 不知道是不是賺錢,所以季度不該交企業(yè)所得稅; 另一種說法是,就是按季度交企業(yè)所得稅;我想問老師,這兩種哪個對?或者這兩種都不對?
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2020-05-06
現(xiàn)在填寫年度企業(yè)所得稅,發(fā)現(xiàn)二季度預(yù)繳申報表里的營業(yè)成本填錯了,但利潤總額沒錯。如果四個季度預(yù)繳申報表里“營業(yè)成本”這一項匯總與年度申報表不一致可以嗎 利潤總額一致
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2018-05-17
預(yù)繳納季度所得稅
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2017-05-24
你好,我們第二季度賬做錯了,第三季度的時候企業(yè)所得稅調(diào)減了,同意了,現(xiàn)在還沒退稅,那6月計提的企業(yè)所得稅分錄金額要改嗎,還是不要改
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2019-10-21
請問下,公司處于虧本狀態(tài)是不是不需要交企業(yè)所得稅呀?我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是一個季度一交,但是這個季度有營業(yè)外收入
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2019-06-27
老師你好,我公司二季度進賬一筆政府補貼款,產(chǎn)生利潤需要交企業(yè)所得稅,可是到年底會持平,這種情況怎么做賬在2季度不用交企業(yè)所得稅?
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2021-05-24
這個季度的企業(yè)所得稅表發(fā)生變動了,只有本年累計數(shù)了,那如果上個季度繳納所得稅了,營業(yè)收入那里怎么填寫呢
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2018-07-12
6月份報表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢?,沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
1/545
2017-07-15
之前年度都是虧損的,今年第一季度有盈利 需要交納所得稅嗎?這里的虧損怎么跳不出來 也輸入不了,19年的匯繳清算也申報了 怎么還不出來
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2020-04-23
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