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請問老師,所得稅是一個季度申報一次嗎?如果是虧損是不是就是零申報?
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2016-07-09
小微企業(yè)按季度申報,公司賬目前還沒轉交到我手上,數(shù)字都不清楚,所以零申報了兩次,之前都是零申報資產(chǎn)負債表、利潤表、增值稅納稅申報表,這次申報多了 征稅收入和稅基類減免應納稅所得額明細表、 固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)明細表、 企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類,2015年版) , 但是企業(yè)所得稅填報不了,一直顯示“2015企業(yè)所得稅(月)季度納稅申報表(A類)申報信息無記錄,請核實上期是否申報,如果沒有申報請補報,如果上期已經(jīng)申報請核實本期是否申報,如果本期已申報不得重復申報!請點擊重做初始化按鈕看提示信息!”怎么辦
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2018-01-09
老師,小規(guī)模納稅人第三季度有收入,暫時先不預交企業(yè)所得稅,第四季度還有費用要出,這樣全年匯算清繳后是不用交企業(yè)所得稅的,可以嗎?
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2019-08-09
老師好!企業(yè)所得稅季度報表的營業(yè)成本包括財務報表里面的費用嗎? 企業(yè)所得稅季度報表的利潤總額跟利潤表里的營業(yè)利潤必須一致?
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2022-01-20
你好,我這邊個體經(jīng)營所得少于上期因為本季度沒有開票,沖了40多萬的發(fā)票。所以導致二季度收入少于一季度。現(xiàn)在申報不了,怎么辦啊
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2023-07-11
老師,季度所得稅申報表是不是不超過9萬,按實際數(shù)申報,然后交稅
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2018-10-22
老師,企業(yè)所得稅總分機構匯總申報,本年度季度預繳怎么填寫分支機構所得稅分配表的營業(yè)收入職工薪酬資產(chǎn)總額呢?取那一年的數(shù)據(jù)
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2019-07-13
老師:在申報企業(yè)所得稅時,季初和季末資產(chǎn)總額是指哪個數(shù)?
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2019-07-15
我2018年度所得稅多交了24萬,今年申請抵頂2019年第四季度所得稅(稅務局已批準),怎么做會計分錄
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2020-01-07
老師,你好,請問更正以前年度個人所得稅申報表之后,用不用更正年度企業(yè)所得稅申報表?
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2019-07-12
小規(guī)模企業(yè),季度申報企業(yè)所得稅,現(xiàn)在填完成本,還有4萬多利潤,我現(xiàn)在是在項目還沒實施下先把票給人家開出去了,我能不能預估材料成本在里面,或者我支出的材料費用沒有發(fā)票現(xiàn)在應收上,能不能結轉成本。麻煩老師說的明白易懂點。
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2019-07-02
在工作中前三季度申報企業(yè)所得稅的時候虛增費用,減少利潤總額,避免提前預繳稅。在第四季度的時候在根據(jù)實際情況調整。退稅麻煩,又拖得時間長。稅務局審查在年底的時候主要是看本年累計額嗎
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2017-01-10
老師好,我們公司在18年的時候季度申報企業(yè)所得稅的時候多申報了,在19年匯算清繳后,我申請了退稅。這個退稅下來的款,應該放在哪個會計科目里面呢
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2020-03-27
我企業(yè)去年12月報企業(yè)所得稅的時候報了一個固定資產(chǎn)小于500萬一次性扣除。那我這個季度申報財務報表有什么不一樣嗎,我賬務上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好,企業(yè)所得稅季度申報,填的是本年累計金額,現(xiàn)在出的利潤表是12月份,現(xiàn)在要填寫利潤總額的本年累計數(shù),是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)-9月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)?不用看12月份的數(shù), 謝謝老師
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2022-01-19
老師,小規(guī)模開給一般納稅人房租費專票含稅1190000,普票299970,小規(guī)模季度申報稅,如何計算應交的增值稅,及附加稅,企業(yè)所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛,現(xiàn)在季度申報(7-9月),那么是否可以將此車輛費用以固定資產(chǎn)一次性扣除報在季度申報表里,按照稅法政策說是次月(10月)才可以一次性扣除,那么10月份就屬于第四季度了,因為考慮到公司這個季度(7-9月)利潤總額所要交的企業(yè)所得稅有點多(大概在7萬左右),就想說稅務實操上若這個車的費用能允許一次性抵扣的話 ,目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報抵扣了的話,會不會有相關的涉稅風險。
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2019-10-22
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米,已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了,但是發(fā)票還沒來得及開,我做借方預付賬款,貸方銀行存款,我這個季度申報企業(yè)所得稅時,提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了,不能享受農(nóng)林牧漁減免政策,怎么辦 怎么放到成本類科目?要放到哪個科目?
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2022-04-08
我一季度利潤總額是5000,本年累計金額(利潤總額)5000,申報企業(yè)所得稅時候,彌補以前虧損自動帶出5000,這個我是理解的。 但二季度利潤總額也是5000,這個時候本年累計金額(利潤總額)10000,報企業(yè)所得稅時候,彌補以前虧損自動帶出10000,這個我就不理解了,因為我第一季度已經(jīng)用了一次彌補以前虧損5000的額度了,那二季度應該也應該是彌補虧損5000才是,如果季度申報都是要按照本年累計金額彌補,那豈不是在累加啊。
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2021-07-04
園林綠化公司做財務,因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺,我公司經(jīng)營有綠化工程,苗木銷售,收購等業(yè)余,至16年9月份開票金額上稅的一百多萬,免稅的四百多萬,現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅,一,二季度是零申報這個季度申報的時候是應該按照上稅的金額申報還是全部開票金額申報?企業(yè)是核定征收的
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2016-10-18