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老師,請問建筑服務(wù)在外地預(yù)繳增值稅稅率是百分之二嗎,預(yù)繳增值稅必須預(yù)繳附加稅嗎,印花稅在異地申報還是自己所在地申報?簡易征收的在外地產(chǎn)生業(yè)務(wù)怎么預(yù)繳增值稅及其他稅以及預(yù)繳稅率是多少?
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2020-07-31
老師,房產(chǎn)公司第一次申報增值稅,是要申報哪些內(nèi)容?根據(jù)預(yù)收賬款的1%預(yù)繳增值稅是在哪填呢?
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2020-05-19
老師金稅盤使用費可以抵增值稅,在報稅時填到增值稅申報表的哪個表哪一行?
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2020-05-09
老師,小規(guī)模開票是1個點的,一個季度收入不超過起征點,然后增值稅申報表稅金是3個點的,做賬未交增值稅是按1個點還是3個點呢?
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2021-11-11
申報增值稅附表4填入280元,還有個增值稅減免明細(xì)表也要填280元嗎
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2019-10-10
請問小規(guī)模自行開具3個點的專票,申報增值稅時填寫在那一格里,開專票的三個點享不享受不滿30萬免增值稅優(yōu)惠政策
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2020-01-05
您 好。建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅,一般計稅的在預(yù)繳時減分包款進(jìn)行預(yù)繳增值稅;那回到本地申報增值稅時是不是也可以用開票銷售額減去分包款再進(jìn)行申報繳納當(dāng)期的增值稅??
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2023-02-13
5.2019年4月9日甲公司(增值稅一般納稅人)外購不需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120萬元,增值稅稅額為15.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明保險費1萬元,增值稅稅額為0.06萬元,取得運輸增值稅專用發(fā)票注明的運費為6萬元,增值稅稅額為0.54萬元。則甲公司購入該固定資產(chǎn)的入賬價值為( )萬元
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2021-09-16
5.2019年4月9日甲公司(增值稅一般納稅人)外購不需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為120萬元,增值稅稅額為15.6萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明保險費1萬元,增值稅稅額為0.06萬元,取得運輸增值稅專用發(fā)票注明的運費為6萬元,增值稅稅額為0.54萬元。則甲公司購入該固定資產(chǎn)的入賬價值為( )萬元
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2021-12-04
合在一起,可以這么理解嗎?一、2017年3月份分錄1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)97914.27貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)97914.27 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費 124075.47應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅) 2971.7應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 425.83貸:銀行存款 1275002、同時借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)97461.44貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 97461.443、交稅時借:應(yīng)交稅
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2017-08-27
(一)A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%),201×年銷售商品共計收入1000000元(不 含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價款500000 元,增值稅65000元;從國外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的 增值稅46800元。采購人員國內(nèi)出差購買機(jī)票稅額1200元。要求計算: (1)銷項稅額(2)進(jìn)項稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額
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2023-05-07
有個稅費的問題1、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅年底需要清零嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下年?2、他們相互之間科目能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果我月底計算出需要繳稅, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 但是我看代賬會計做成借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)哪種分錄正確?
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2017-07-12
一般納稅人,一年沒有進(jìn)項,繳納過2次增值稅,做過2次結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。銀行繳納借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?,F(xiàn)在到12月,結(jié)轉(zhuǎn)銷項要看全年應(yīng)交稅費明細(xì)賬。如圖。摘要結(jié)轉(zhuǎn)全年銷項稅額,分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額315.54 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅315.54對嗎?
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2019-01-20
老師,像我們企業(yè)在疫情期間購買了一些消毒柜捐贈給疫情期間專治新冠病毒的醫(yī)院,這個是免增值稅的,那增值稅申報表上面不用填寫了嗎,要填寫的話,在哪個表填寫呢
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2020-04-14
代開增值稅發(fā)票可以抵扣嗎
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2021-04-13
6月份地稅報表截止幾號?
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2017-06-16
公司習(xí)慣把本月應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里,上月有個減免稅330,這月結(jié)轉(zhuǎn)時把330也結(jié)轉(zhuǎn)呢?還是不結(jié)轉(zhuǎn),只在主表23行填報?
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2017-02-09
老師,代開增值稅發(fā)票有限額嗎?什么流程?增值稅需要提前繳納嗎?
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2021-09-10
你好,土地所得稅是每月都要預(yù)繳嗎,有銷售房款,開一張銷售發(fā)票,同時都要預(yù)繳增值稅和土地增值稅嗎
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2019-11-20
請教一個問題,用預(yù)繳增值稅抵扣實繳増值稅用做會計分錄嗎?
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2019-11-04