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從事醫(yī)療行業(yè),免征增值稅,收到增值稅專用發(fā)票還需要認(rèn)證嗎? 增值稅普通發(fā)票是不是不需要認(rèn)證?
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2021-10-17
小規(guī)模納稅人,季度交稅,月末將增值稅轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,季度減免了增值稅,怎么處理呢?
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2019-05-28
老師,以前月份如果增值稅交多了,可以申請(qǐng)退增值稅或者在本次申報(bào)的時(shí)候抵減應(yīng)繳的增值稅嗎?
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2019-08-27
新出的小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策月銷售額低于10萬(wàn)元的免增值稅,包括自行開(kāi)具的增值稅專票嗎?
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2019-01-20
老師您好! 我本季度由稅務(wù)代開(kāi)增值稅專票8萬(wàn)元, 已納稅。 稅控機(jī)開(kāi)具10004元, 是否還享受小規(guī)模免稅的政策? 我報(bào)稅的增值稅申報(bào)表一直過(guò)不去, 著急請(qǐng)教老師, 給看下?
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2016-07-13
老師您好,我8月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我認(rèn)證的是四小票海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書,請(qǐng)問(wèn),在增值稅申報(bào)表里,填寫完第五行后,還需要再填寫別的數(shù)嗎?
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2019-09-03
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅款有2200,銷項(xiàng)有769.65被我結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了,等于現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有769.65的余額,我怎么把他和減免稅款2220元結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-05-05
我們公司的增值稅稅負(fù)率,是按什么計(jì)算的,我們開(kāi)增值稅發(fā)票是開(kāi)差額發(fā)票征稅的,增值稅率為5%
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2018-04-25
對(duì)方虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票給我們,稅務(wù)局查到要寫書面說(shuō)明怎么寫
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2019-08-02
收到虛開(kāi)增值稅發(fā)票稅務(wù)局需要提供情況說(shuō)明要怎么寫?
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2023-11-03
虛開(kāi)增值稅發(fā)票對(duì)企業(yè)有什么影響
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2016-03-02
發(fā)票是真的還是虛開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
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2016-02-02
朋友是小規(guī)模公司,因?yàn)檫@個(gè)季度要上稅,讓我用我公司幫朋友公司開(kāi)普票算虛開(kāi)增值稅發(fā)票嗎
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2022-03-17
上期應(yīng)交增值稅1967.59,申報(bào)后已經(jīng)繳稅了,本月填增值稅申報(bào)表時(shí) 欠繳稅額還顯示這個(gè)數(shù)?是不是需要手動(dòng)在哪一列輸入一下已繳的這個(gè)數(shù)??
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2019-07-03
老板購(gòu)買虛開(kāi)增值稅發(fā)票 會(huì)計(jì)只做賬 什么責(zé)任
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2015-11-18
虛開(kāi)可抵扣稅款發(fā)票罪和虛開(kāi)增值稅發(fā)票罪的區(qū)別
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2015-12-21
稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票含稅價(jià)554100元 需要繳納增值稅及附加 各是多少 ?
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2017-01-11
請(qǐng)問(wèn)每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)和應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)按哪個(gè)數(shù)據(jù) 本月實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),銷項(xiàng)1萬(wàn),但是按一定稅負(fù)繳納,實(shí)際勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)6000元,繳納增值稅4000元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),---填本月實(shí)際取得10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),--填本月實(shí)際取勾選抵扣6000 ???????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--本月要交的稅 4000 計(jì)提本月應(yīng)交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),--4000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 --4000 以上的數(shù)對(duì)嗎,還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)填取得2萬(wàn)
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2023-03-15
貼現(xiàn)增值稅算入面值里嗎
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2015-11-22
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)預(yù)交增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”,貸記“銀行存款”,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”,應(yīng)交增值稅是負(fù)債類科目,那么一開(kāi)始預(yù)交的時(shí)候,預(yù)交增值稅不是增加嗎,為什么記借方減少,結(jié)轉(zhuǎn)以后,預(yù)交增值稅不是應(yīng)該減少嗎,為什么記貸方呢
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2019-07-17