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請(qǐng)問(wèn)老師,上個(gè)月的增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額填錯(cuò)報(bào)多了,后來(lái)去稅務(wù)局找專(zhuān)管員更改申報(bào)了,回來(lái)看更改的申報(bào)表為什么還是之前錯(cuò)的數(shù)字,是不是更改后我還需要進(jìn)行什么操作
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2019-07-13
生產(chǎn)型出口企業(yè),免 抵 退 ,內(nèi)銷(xiāo)已經(jīng)抵掉了,不會(huì)有增值稅產(chǎn)生。當(dāng)有免抵稅額時(shí),要交城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育附加。稅金及附加需要計(jì)提。 比如3月份增值稅申報(bào)表,城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育附加這個(gè)數(shù)據(jù)都是自動(dòng)的,不需要手工填寫(xiě)。 這個(gè)數(shù)據(jù)是2月份出口退稅申報(bào)產(chǎn)生的免抵稅額嗎 應(yīng)該不是3月份吧
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2023-04-16
老師,公司有采礦權(quán)許可證,咨詢過(guò)稅務(wù)局可以簡(jiǎn)易征收,簡(jiǎn)易征收只是增值稅采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,那請(qǐng)問(wèn)申報(bào)是增值稅申報(bào)表上,銷(xiāo)售額是填寫(xiě)在下表位置嗎?
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2022-04-12
老師,請(qǐng)問(wèn)我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”與增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”不相等,應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)處理???具體的我上傳圖片了,麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理,使兩處的金額一致
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2022-11-04
外經(jīng)證預(yù)繳增值稅,怎么填寫(xiě)納稅申報(bào)表,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
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2019-08-12
老師,用于出口退稅的銷(xiāo)售額和進(jìn)項(xiàng)稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,怎么填
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2021-06-04
增值稅申報(bào)表中的第15行 免抵退應(yīng)退稅額是指出口退稅實(shí)際退稅金額還是免抵金額
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2024-08-20
老師我填增值稅申報(bào)表時(shí),就一筆代扣代繳退個(gè)人所得稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,沒(méi)有其他收入和進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng),我填報(bào)完后主表顯示有黃色問(wèn)號(hào)提醒
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2025-03-06
老師一般納稅人增值稅申報(bào)表25.32.33欄 系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)需要理會(huì)嗎?我們不欠稅,我每個(gè)月就是把銷(xiāo)售填寫(xiě)了其他的都沒(méi)填。
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2021-07-09
季度超過(guò)30萬(wàn)的小規(guī)模,有未開(kāi)票收入和自開(kāi)發(fā)票,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)總額填在在1,第3剛稅控設(shè)備開(kāi)票是只填寫(xiě)已經(jīng)開(kāi)票的金額還是加上未開(kāi)票的總額呢?
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2019-10-16
在電子稅務(wù)局中,增值稅申報(bào)表(小規(guī)模)報(bào)表中 服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這一欄中是灰色的,不可添加數(shù)字,需要通過(guò)什么報(bào)表才能舉添加上。在哪能找到報(bào)表
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2020-02-17
老師,你好,增值稅申報(bào)表里生成的稅額和做的帳里的稅額有0.03原的差異 ,怎么坐賬務(wù)處理 ,賬上22929.40元,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)系統(tǒng)是22929.37元
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2022-04-11
老師好,小規(guī)模公司無(wú)票收入74273元,稅款怎么計(jì)算?增值稅申報(bào)表本期減免稅額一欄填多少?
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2021-10-15
剛成立的小規(guī)模公司,本季度含稅收入17353.16,增值稅申報(bào)表怎么填?
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2018-01-10
晚上好,老師!增值稅申報(bào)表實(shí)際抵扣稅額是系統(tǒng)自帶的比金碟銷(xiāo)項(xiàng)稅額多0.02,要如何調(diào)整呢?
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2021-01-15
老師您好!小規(guī)模公司開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表是計(jì)算是按3%的稅率,但由于疫情原因,小規(guī)模有優(yōu)惠政策,開(kāi)票可以按1%的稅率,那么在做賬上是按實(shí)際1%做賬呢,還是按照跟增值稅申報(bào)表3%走呢?
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2020-06-24
我們是新成立的軟件企業(yè) 目前還沒(méi)有做軟件企業(yè)和軟件產(chǎn)品的認(rèn)定,關(guān)于研發(fā)費(fèi)用這塊是做認(rèn)定的當(dāng)年對(duì)研發(fā)費(fèi)用有要求嗎?如果22年度我們不做認(rèn)定 是不是就可以不歸集研發(fā)費(fèi)用,等23年做認(rèn)證的時(shí)候23年在開(kāi)始?xì)w集研發(fā)費(fèi)用?還有一個(gè)問(wèn)題 就是我們目前業(yè)務(wù)有銷(xiāo)售軟件 但是增值稅申報(bào)表 只有一般項(xiàng)目 即征即退項(xiàng)目不能填寫(xiě),是要向稅務(wù)做了即征即退備案這欄才能開(kāi)通嗎?
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2022-12-22
我想咨詢一下,就是做賬軟件上的應(yīng)交稅費(fèi),與在電子稅務(wù)局中增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)不一致,我應(yīng)該怎么做賬給處理掉呀?
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2018-12-21
老師好,請(qǐng)問(wèn)我購(gòu)買(mǎi)的稅控設(shè)備已填人增值稅申報(bào)附表四,請(qǐng)問(wèn)在發(fā)票抵扣勾選平臺(tái)還需要勾選嗎?謝謝
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2019-11-28
小規(guī)模八月金稅盤(pán)200 ,稅控服務(wù)費(fèi)280元,480全額減免,會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表可以一次全額抵減嗎?
2/5012
2017-09-19