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老師您好,稅控盤維護(hù)費(fèi)減免增值稅額,在納稅申報(bào)表中怎么填寫
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2019-06-04
我公司是一般納稅人,本月采購(gòu)并出口了一批(裝飾用)鮮花。購(gòu)進(jìn)時(shí)收到普通發(fā)票,出口報(bào)關(guān)單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于出口免稅業(yè)務(wù)嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報(bào)表如何填列?
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2023-03-01
老師,假設(shè)修路的建筑企業(yè),本月結(jié)算單金額800萬,開票800萬,按完工百分比法確認(rèn)的收入1200萬,因?yàn)樵鲋刀惿陥?bào)表上的收入自動(dòng)帶過來是800萬,另外的400萬是不是填在未開票收入一欄,但是聽說有的稅局未開票收入不能填數(shù),所以我都是見票確認(rèn)收入,將收入與成本之間的差填在工程施工-合同毛利,沒有用到工程結(jié)算這個(gè)科目,整個(gè)過程下來,這樣做有沒有什么問題?
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2021-03-15
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報(bào)表,增值稅申報(bào)表怎么填呢,開市場(chǎng)推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
非營(yíng)利性組織接受捐贈(zèng)收入要填入增值稅申報(bào)表嗎?
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2022-03-03
老師,電子稅務(wù)局上的增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額與稅盤導(dǎo)出來的銷項(xiàng)稅額少了0.03元,我已經(jīng)報(bào)增值稅申報(bào)表上的銷項(xiàng)稅額申報(bào)納稅了,我在賬上該怎么調(diào)整過來,怎么寫分錄
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2021-09-11
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是在哪個(gè)科目
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2021-01-14
請(qǐng)問老師收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣除了在增值稅申報(bào)表附表二中一、其他扣稅憑證 里填寫,還需要在四、其他 欄次填寫嗎?
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2020-04-30
增值稅申報(bào)表:出口免抵退已經(jīng)申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物,因?yàn)槭窃诟奖碜詣?dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。 那么出口退稅管理:出口免抵退是否可以申報(bào)技術(shù)服務(wù)+貨物? 我司是醫(yī)療杭州。
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2021-04-19
我客戶十月開了機(jī)打發(fā)票,也申請(qǐng)稅盤開了普票,這個(gè)月的增值稅申報(bào)表是填寫普票的數(shù)嗎?那印花稅呢,是機(jī)打發(fā)票跟普票的總額嗎
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2020-11-06
請(qǐng)問如何在網(wǎng)上電子稅務(wù)局查詢以前年度的增值稅申報(bào)表
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2019-09-12
5月份代開發(fā)票含稅1000元,其中稅額按1%是9.9元已扣款。7月份季報(bào),增值稅申報(bào)表提示免稅,如果對(duì)方抵扣了,這邊又申報(bào)免稅有什么影響?怎么處理比較妥當(dāng)?
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2020-07-11
老師,小規(guī)模代開普票,增值稅申報(bào)表填哪里? 代開水電普通發(fā)票
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2019-07-08
請(qǐng)問老師第三季度有未開票收入 第三季度未填入增值稅申報(bào)表但填入了所得稅的營(yíng)業(yè)收入了 第四季度才發(fā)現(xiàn) 這種情況怎么辦
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2022-01-17
老師增值稅申報(bào)表里銷售額是按1%計(jì)算的不含稅收入,但稅金的免稅額是按3%計(jì)算的,這個(gè)差額怎么做賬
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2021-04-03
外購(gòu)商品贈(zèng)送出去視同銷售,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出好還是做未開票收入計(jì)算銷項(xiàng)稅額,如果計(jì)算銷項(xiàng)稅額,那么增值稅申報(bào)表中的收入和賬上的收入就對(duì)不上了
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2022-11-10
小規(guī)模普票季度銷售額沒有超過45萬,增值稅申報(bào)附表一,附表二是不是都不需要填寫,空保存就可以了呢
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2022-04-08
小規(guī)模企第一季度,開專票10萬元,開普票20萬元,沒開票收入20元,達(dá)到小微企業(yè)起征點(diǎn),那增值稅申報(bào)表怎么添?如開專票10萬,開普票10,沒開票10萬,沒達(dá)小微企業(yè)起征點(diǎn),那增值稅申報(bào)表怎么添?
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2021-04-25
贈(zèng)送隨手禮床上用品的的時(shí)候要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,那這個(gè)在增值稅申報(bào)表中如何反映呢
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2021-07-07
老師您好,想問下增值稅申報(bào)表種期末未交稅額與本期應(yīng)補(bǔ)稅額不一致怎么辦?有預(yù)繳稅額重申報(bào)了上月增值稅,也沒有顯示欠稅
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2021-12-07