我們公司是一般納稅人,本來要開9%的建筑服務(wù),但是開票開錯了,開成3%的了,那這種情況增值稅申報表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-01
工程項目,我們分包出去的,我想問一下,增值稅申報的時侯是差額交稅,我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去,也應(yīng)差額算收入
但是這樣就和增值稅申報表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對不上
但是如果所得稅里不差額算收入,收入很大,所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17
老師,2020年4個季度的企業(yè)所得稅都報錯了,匯算清繳也報錯了,匯算清繳的收入和增值稅申報表的數(shù)據(jù)不一樣,我只需要更正年度申報表嗎?還是說是個季度的都需要更正?
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2023-03-20
廢舊物資開發(fā)利用公司填寫增值稅申報表的時候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
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2018-07-07
請問收到的退稅額增值稅申報表中沖減了上期留底稅額會計分錄怎么做?
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2020-06-05
一般人增值稅申報表,附表二,其他扣稅憑證下面有一個代扣代繳稅收憑證,是什么意思?
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2021-04-27
廣碩電子增值稅申報表填報時,為什么沒有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元,直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報的,為什么和老師講的這個憑證有出入啊,下面在同學(xué)問答中老師回復(fù)(會計學(xué)堂老師 : 你好,424927.35+32500+15780=473207.35 ,411672.88+4250=415922.88, 473207.35-415922.88=57284.47, 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 )
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2018-01-03
你好,老師。這個增值稅申報表三有一欄服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額好像沒有在主表我填列呢。
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2021-07-15
老師,增值稅申報表應(yīng)稅貨物,應(yīng)稅勞務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)什么填寫
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2020-02-29
消防工程公司,一般納稅人,主要業(yè)務(wù)有兩大類,一個是消防器材的銷售,一個提供消防工程建筑(這個還是跨區(qū)域提供服務(wù),有預(yù)繳)。是不是需要分別核算這兩類的收入成本?那增值稅申報表怎么填寫?期待老師解答
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2019-11-26
老師,2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票(都是費用發(fā)票)的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出的,請問是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報表嗎?如果要更正后面應(yīng)該怎么處理,做賬要怎么做,匯算清繳需要更正嗎?
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2024-08-29
上月單位把運輸車輛賣掉,在稅控盤開具4000價格增值稅581.2元,在申報增值稅時申報表有銷售收入這個怎么賬務(wù)處理
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2018-07-03
你好 老師 我們在申請?zhí)顚懺鲋刀惲舻滞硕惿暾埍頃r 營業(yè)收入是填寫增值稅銷售額不包括出口免抵退銷售額對嗎?
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2023-03-14
個體戶申報季度增值稅,在增值所得稅表格中,填寫第11行的銷售總額后還顯示一個經(jīng)營所得稅沒申報,如何處理???
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2019-10-03
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1)5月25日,A公司決定建造一條車間管理用的生產(chǎn)線,購入工程物資批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款
為600萬元,增值稅稅額為78萬元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。
(2)建造生產(chǎn)線過程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬元,計稅價格為400萬元;發(fā)生建造工人工資100萬元,均符合資本化條件并以銀行存款支付
(3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為25萬元,采用年數(shù)總和法計提折舊。
要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。
(答案中的金額用“萬元”表示)
(1)根據(jù)資料(1)編制購入工程物資時的會計分錄。
(2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時的會計分錄。
3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時的會計分錄。
(4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會計分錄。
(5)根據(jù)資料(1)(2)計算該生產(chǎn)線的入賬價值。
(6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計算2019年應(yīng)計提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
運輸單位開出的運輸費稅率是11的,開完紅字了,但申報增值稅時沒統(tǒng)計上,增值稅申報表里沒有這檔稅率,怎么處理啊
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2019-01-04
做賬時免征增值稅是按1%還是3%做賬,因為它申報時不超過30萬是按3%申報增值稅報表的,但開票時是按1%開票的。
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2020-04-11
老師,增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了,但是發(fā)現(xiàn)勾選錯了,下個月申報增值稅的時候可以在附表二中改成抵扣申報嗎?
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2019-07-25
代開專票當(dāng)時增值稅就交了,到了次月申報表上是不是不加上去的,那申報里收入和增值稅只是當(dāng)月沒交稅的數(shù)嗎
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2017-02-22
小規(guī)模納稅人購買金稅盤的稅額可以抵免,增值稅核定是季度申報,是申報增值稅的時候填入表中嗎?什么時候填呢?
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2019-09-02
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