@董孝彬老師有在嗎? 問
同學你好 老師這個點不在哦 答
老師,就是如果新接手公司的帳,原來會計設置的科目 問
您好,這個期初最好按他的來 答
我公司砂廠銷售戈壁料,可以根據(jù)礦儲量及費用計算 問
同學,你好 那你出售是按照每立方米出售的嗎? 答
請問工資薪金賬上比個稅系統(tǒng)做多了,是紅沖還是等 問
您好,直接紅沖就可以了 答
老師好!個體戶的營業(yè)執(zhí)照上可以寫兩個人的名字嗎? 問
同學,你好 不可以的 答

企業(yè)匯算清繳,增值稅申報表,是哪個表
答: 你好!發(fā)截圖過來看看,這是兩個表格,企業(yè)匯算清繳是企業(yè)所得稅不涉及增值稅
老師,2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票(都是費用發(fā)票)的進項需要轉(zhuǎn)出的,請問是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報表嗎?如果要更正后面應該怎么處理,做賬要怎么做,匯算清繳需要更正嗎?
答: 具體操作需咨詢專業(yè)會計。通常,更正增值稅申報需在規(guī)定時間內(nèi)完成。涉及賬務調(diào)整,應遵循會計準則,確保準確無誤。匯算清繳時,若影響年度總稅額,也需相應調(diào)整。建議及時與財務顧問溝通,避免稅務風險。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅匯算清繳時的視同銷售在以前沒做增值稅申報,現(xiàn)在是否需要補增值稅申報,還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會自動扣繳應繳納的增值稅?
答: 當前的規(guī)定是,如果以前沒做增值稅申報,但是在匯算清繳時有視同銷售的情況,此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會針對視同銷售自動計算應繳納的增值稅。

