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對(duì)方開(kāi)了增值稅紅字申請(qǐng)表怎么查詢不到呢
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2021-05-23
請(qǐng)問(wèn),銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),怎么填增值稅銷(xiāo)項(xiàng)申報(bào)表
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2020-07-14
這種增值稅減免申報(bào)表免稅項(xiàng)目里面選哪個(gè)
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2022-01-05
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是不是一般都不用填
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2017-10-13
申報(bào)主表哪里看得到本年累計(jì)的應(yīng)納增值稅?
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2017-09-09
進(jìn)場(chǎng)費(fèi)做的預(yù)交增值稅,在申報(bào)表是填28欄嗎
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2021-02-26
小規(guī)模增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表該怎么填寫(xiě)
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2020-01-01
小規(guī)模的增值稅申報(bào)表,住宿業(yè)自開(kāi)專票填哪?
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2018-10-11
關(guān)于報(bào)稅的增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該如何填寫(xiě),初次報(bào)稅,很多地方不會(huì),請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝! 我填寫(xiě)的1=2 3 ,對(duì)嗎? 收入只有開(kāi)發(fā)票的這些,無(wú)其他收入,本期購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的820元抵扣開(kāi)普票的應(yīng)納增值稅是否要在這個(gè)表中填寫(xiě)?
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2017-07-03
湖北地區(qū),小規(guī)模免征增值稅。本期存在未開(kāi)票收入超過(guò)季度30萬(wàn)的收入。請(qǐng)問(wèn)免征的開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入分別填在增值稅納稅申報(bào)表的那一列。
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2020-07-11
老師好:請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)報(bào)二季度增值稅納稅申報(bào)表 (因?yàn)殚_(kāi)票按照1%的稅率開(kāi)的)。在填這個(gè)表的時(shí)候的第19欄和20欄的小微企業(yè)免稅額自動(dòng)生產(chǎn)的3%的稅率。我硬將20欄改成1%的稅率數(shù)字又保存不了我?guī)ど弦彩前凑?%來(lái)入的帳。該怎么處理?謝謝老師。 沒(méi)有達(dá)到銷(xiāo)售收入起征點(diǎn),此季度減免增值稅。謝謝老師
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2020-07-06
你好,增值稅納稅申報(bào)表默認(rèn)申報(bào)的增值稅是16960.83,金稅設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)應(yīng)納增值稅是16960.84,相差1分錢(qián),請(qǐng)問(wèn)是什么原因引起的呢?應(yīng)該怎么處理呢
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2021-07-02
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表和附加稅以及個(gè)稅報(bào)了月報(bào)還要報(bào)季報(bào)嗎?增值稅和所得稅是季報(bào)的
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2018-08-17
我公司是小規(guī)模納稅人,季度收入不超30萬(wàn),問(wèn)一下城建稅教育稅附加怎么填寫(xiě)申報(bào)表?增值稅927是免稅的
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2020-01-11
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里的現(xiàn)金支出是當(dāng)時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金貸方發(fā)生額嗎
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2019-06-12
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里面的應(yīng)收賬款借方余額欄應(yīng)該填什么?
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2016-11-12
民間非營(yíng)利組織收取的會(huì)費(fèi)免增值稅,那申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表要如何體現(xiàn)還是不填?
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2019-07-12
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
老師好,小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅,企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填,增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填? 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分? 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16
你好 耿老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我公司3月份出口貨物,4月份開(kāi)出口發(fā)票,4月份還沒(méi)申報(bào)出口退稅,5月份準(zhǔn)備申報(bào)出口退稅,申報(bào)出口退稅前在國(guó)稅申報(bào)增值稅報(bào)表填報(bào)時(shí)如何填報(bào)附表二?
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2019-05-18