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下列關(guān)于《紅字增值稅專用發(fā)票信息。》正確的是 A.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負(fù)數(shù) B. 納稅人填寫(xiě)《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票 C.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》只能由購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具 D.使用導(dǎo)入《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》功能時(shí),可以同時(shí)導(dǎo)入多個(gè)信息表電子文件
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2022-05-28
#提問(wèn)#老師我是銷售 苗木 個(gè)體工商戶 國(guó)稅給生成了一般納稅人,但是也是免稅的,上月開(kāi)了30000的發(fā)票,增值稅申報(bào)表那個(gè)表,我應(yīng)該填哪一欄?還有減免申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2019-10-09
小規(guī)模企業(yè)自行開(kāi)增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報(bào)表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專用發(fā)票不含稅5萬(wàn),普通票不含稅金額4萬(wàn),應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
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2017-10-25
請(qǐng)問(wèn),上申報(bào)增值稅時(shí),上年申報(bào)繳納的增值稅金額還會(huì)體現(xiàn)在次年的申報(bào)表中嗎
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2020-06-17
上月應(yīng)繳納增值稅582.52元,購(gòu)置稅控盤和維護(hù)費(fèi)820元可抵減,我的增值稅申報(bào)表上怎么填寫(xiě)呢?在本期應(yīng)納稅額減征額一欄 我是填寫(xiě)820元還是582.52元呢?
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2016-10-12
收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額3%的勞務(wù)加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,增值稅月度申報(bào)時(shí),是不是要在表三中“3%征收率的項(xiàng)目”一行中填寫(xiě)?是填寫(xiě)本期發(fā)生額嗎?
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2019-12-02
小規(guī)模公司一個(gè)月既開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)的票,也開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的票,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填,帶出來(lái)的稅費(fèi)也不一樣,增值稅數(shù)字該怎么算出來(lái)?我需要填表報(bào)稅
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2020-10-20
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤如何撤銷申報(bào)重新申報(bào),不是增值稅報(bào)表
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2020-04-10
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
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2019-04-16
預(yù)交增值稅的表要填嗎 什么情況下這個(gè)是要填寫(xiě)的
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2017-07-12
小規(guī)模報(bào)增值稅填報(bào)表的10行是不是填不含稅金額
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2022-04-15
工程確認(rèn)進(jìn)度收入,在本季度所得稅報(bào)表填了收入,還未開(kāi)發(fā)票,日后收款會(huì)開(kāi)票的,本期增值稅申報(bào)表收入填0,有沒(méi)有影響的
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2019-03-22
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來(lái),是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
老師我收到的增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,不需要認(rèn)證,申報(bào)報(bào)表中也沒(méi)有體現(xiàn),是要自己手動(dòng)填寫(xiě)么 是在附表二的這里填寫(xiě)么
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2021-04-02
我公司是外貿(mào)出口企業(yè),有內(nèi)銷也有外銷,現(xiàn)有一張出口退稅增值稅發(fā)票,因?qū)Ψ介_(kāi)錯(cuò),故先沖紅,又重新開(kāi)出一張,因名稱有錯(cuò)。問(wèn)一下如何填增值稅納稅申報(bào)表附表二
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2018-03-29
現(xiàn)在國(guó)地聯(lián)辦稅務(wù),增值稅資產(chǎn)期初期末都要大于零,不然不能申報(bào),平時(shí)都是零申報(bào)的,現(xiàn)在改怎么填表?
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2019-07-01
7月份認(rèn)證的發(fā)票。能在7月1號(hào)到15號(hào)的申報(bào)期內(nèi)(6月的增值稅申報(bào)表)進(jìn)行抵扣嗎?如圖,該怎樣填呢?
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2017-07-14
小規(guī)模納稅人季銷額在30萬(wàn)以內(nèi),免征增值稅,填申請(qǐng)表寫(xiě)了0申報(bào)可以嗎?如果不可以怎樣更正撤回
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2019-10-03
你好,小規(guī)模企業(yè)申報(bào)所得稅時(shí),按照利潤(rùn)表填總收入,是否要還加上免繳增值稅(銷項(xiàng)稅額)一起申報(bào)的?
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2019-04-11
小規(guī)模季度未超過(guò)30萬(wàn),四月份開(kāi)發(fā)票按百分之一開(kāi)具了含稅149765元!七月份增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)申報(bào)?
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2020-07-08