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請(qǐng)問個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表怎么填寫,而且在稅務(wù)局代開有專票,要不要交個(gè)稅,沒有超過90000元一個(gè)季度
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2019-07-15
老師你好,我們是房地產(chǎn)企業(yè)的老項(xiàng)目,適用簡(jiǎn)易計(jì)稅 1. 收到專票怎么做賬? 2.需要在增值稅申報(bào)表中填嗎?在哪里填
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2019-11-05
預(yù)交增值稅的表要填嗎 什么情況下這個(gè)是要填寫的
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2017-07-12
小規(guī)模報(bào)增值稅填報(bào)表的10行是不是填不含稅金額
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2022-04-15
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過了。
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2018-05-07
老師我是小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表附列資料表,季 度報(bào)表超過30萬元,應(yīng)稅行為3%征收率,這個(gè)地方需要填吧
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2019-07-09
工程確認(rèn)進(jìn)度收入,在本季度所得稅報(bào)表填了收入,還未開發(fā)票,日后收款會(huì)開票的,本期增值稅申報(bào)表收入填0,有沒有影響的
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2019-03-22
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來,是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
老師我收到的增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,不需要認(rèn)證,申報(bào)報(bào)表中也沒有體現(xiàn),是要自己手動(dòng)填寫么 是在附表二的這里填寫么
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2021-04-02
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過了。
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2019-11-13
經(jīng)濟(jì)普查需要增值稅納稅申報(bào)表,是交主表嗎?就是增值稅納稅申報(bào)表(一般適用表)就可以嗎?還是附列資料表一、表二,表三,表四等等都要交呢?
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2019-03-11
#提問#老師我是銷售 苗木 個(gè)體工商戶 國(guó)稅給生成了一般納稅人,但是也是免稅的,上月開了30000的發(fā)票,增值稅申報(bào)表那個(gè)表,我應(yīng)該填哪一欄?還有減免申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2019-10-09
固定資產(chǎn)需要登記嘛?開了專票,需要填一般納稅人的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣表嗎?還是只填增值稅納稅申報(bào)表2進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2017-12-08
老師,局里要填的報(bào)表,新增設(shè)備是汽車,新增產(chǎn)能如何填寫,是填寫汽車的價(jià)值嗎
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2019-08-06
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)型企業(yè),視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)在龍圖申報(bào)系統(tǒng)的操作和免抵退的操作流程一樣嗎?還有視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)在增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2019-12-18
老師,我上月申報(bào)的增值稅申報(bào)表,月初去拿銀行對(duì)賬單的時(shí)候,沒有顯示扣款的金額
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2020-05-04
公司是綜合資源利用企業(yè)屬于即征即退,怎么做增值稅申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅抵扣顯示在一般項(xiàng)目,籌建期企業(yè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅顯示留抵,應(yīng)該顯示在即征即退項(xiàng)目吧?
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2019-03-13
老師,請(qǐng)問在增值稅申報(bào)表中的 “免稅銷售額”中填列的數(shù)字 包含開具普票的稅額跟無票收入的數(shù)字嗎?
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2020-04-16
從19年4月1日起! 國(guó)內(nèi)旅客航空運(yùn)輸電子客票行程單可以相對(duì)應(yīng)的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅!但是這行程單的進(jìn)項(xiàng)并沒有認(rèn)證!這增值稅申報(bào)表要怎么填寫呢?進(jìn)項(xiàng)
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2019-04-04
你好老師,我公司4月份的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證(當(dāng)月發(fā)票全勾選認(rèn)證),但當(dāng)時(shí)發(fā)票沒拿過來,就沒做賬,現(xiàn)在才拿回發(fā)票,那做到9月份還是,還是改4月份的賬補(bǔ)進(jìn)去,如果不補(bǔ)到4月份里,4月份的增值稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅與賬上的不一致。我該怎么做才好。
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2019-10-17