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老師您好,我想問一下客運發(fā)票是給員工報銷往返路費的,不是差旅費也可以進項抵扣嗎?
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2019-11-01
老師好,關(guān)于報銷差旅費,有這樣個情況,我們在湖北省一個縣里,有三位領(lǐng)導(dǎo)出差,公司司機把他們從縣里送到陜西西安市的機場,他們?nèi)齻€再從陜西坐飛機去杭州,回來三位領(lǐng)導(dǎo)從杭州坐飛機到陜西省安康市,司機再把他們從安康市接回湖北的縣里,因為是鄰縣,這樣比較近,現(xiàn)在的問題是:我第一次在國企上班哈,另一個會計和一個出納都跟我說,這個司機的要單獨報銷 他的道路通行費和住宿費加補貼款,然后三位領(lǐng)導(dǎo)一起報銷所有的機票和住宿費,以及補貼款,我一直在爭論,因為這樣分開來就不是一個完整的行程了,你說是吧老師?司機的補貼又怎么算呢?他是第一天晚上九點多送到西安第二天回來,第三天又去接,這到底給他算1天還是3天的補貼?
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2024-12-13
12月份員工產(chǎn)生的差旅費,報銷流程還沒通過,需要提前計提嗎?怎么樣分錄,次年付款的時候怎么處理?
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2022-01-01
包干制的差旅費如何做賬?還需要發(fā)票嗎? 沒有發(fā)票隨著工資發(fā)放的話需要扣除個稅嗎?
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2020-06-23
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的,收到的住宿費專票都是從本市開出的,不清楚是招待費還是差旅費,從本市開出的專票只能做業(yè)務(wù)招待費是么?
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2018-09-04
員工報銷差旅費500元,8月31日只給對方轉(zhuǎn)了400元,剩余100元9月5轉(zhuǎn)給他,在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應(yīng)付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎?
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2018-09-07
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用(交通費,差旅費),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費,(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用(交通費,差旅費),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費,(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
請問差旅費中的住宿費開的專用發(fā)票可以與打車費,就餐費,車票貼一起么?直接全部列支到管理費用差旅費中還是要分開列支?住宿發(fā)票還沒有認證,可以記賬么?
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2018-12-09
老師,借:其他應(yīng)付款1000貸:銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么?1000元是老板先墊付給員的差旅費,是做借:管理費用差旅費1000貸:其他應(yīng)付款老板1000
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2020-04-10
老師,公司賬戶付款給員工差旅費報銷5000元,后發(fā)現(xiàn)錯誤,多付了500元,讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是:借:管理費用-差旅費 -500 貸:銀行存款 -500??
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2016-02-14
單位員工外出培訓(xùn),沒有培訓(xùn)文件,培訓(xùn)方只給出具培訓(xùn)證明,不單獨報食宿費,填差旅費報銷單每人每天補助100元,記入管理費用一差旅費還是管理費用一培訓(xùn)費?
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2019-05-08
老師,一般納稅人公司,員工出差餐費補貼是每日固定80元,這個是沒有發(fā)票的,那我這個80元是和差旅費一起報銷,還是單獨做到工資里,如果是和差旅費一起報銷,沒有發(fā)票,這個補貼金額能稅前扣除嗎?
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2023-09-13
老師我們單位出差有補助金額,市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進行航拍,可以報差旅費嗎?沒有產(chǎn)生交通費用,可能就是吃飯花錢了,這個可以算差旅費報銷領(lǐng)取補助嗎?還是說按誤餐費走呢?
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2019-08-14
業(yè)務(wù)六:2021年1月23日,綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費,其中住宿取得增值稅普通發(fā)票, 價稅合計600元,火車票票面金額320元,往返640元。差旅費補助200元,銀行轉(zhuǎn)賬支付,沒說是不是一般納稅人,會計分錄
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2024-03-18
齊紅老師,請問新開的公司,2015至今一直沒有建賬,也沒有生產(chǎn),年報的時候只報了有發(fā)票的一點費用(工資1800,差旅費179),前幾天老板又給了一些15年的發(fā)票,都是車費比較多,如果這個月建賬需要把后面給的這些發(fā)票費用都做進去嗎?
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2016-09-01
老師,請問一下,員工7月份報銷的5月份差旅費,過橋費用的還是地稅的發(fā)票,可以嗎
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2016-07-15
4月份我認證了40張發(fā)票,沒有把收到的進項認證完,那我做賬怎么做?比如差旅費收到的住宿發(fā)票,有的認證成功了,我該怎么做賬,沒有認證成功的又該怎么做賬?麻煩寫下分錄給我還有老師,我有的費用收到專票,我們沒有付款,但是我認證了,這樣的話我又該怎么做賬?
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2017-05-02
實際中就沒有餐飲費吧 因為餐飲費肯定是要有出處的 比如說招待 或者差旅
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2017-08-19
股東和法人都不在公司報個稅 都在別的公司報個稅 他們發(fā)生的差旅費 高鐵票能在自己成立的公司報銷嗎
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2022-01-06
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