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3月出口的收入是500萬(wàn),請(qǐng)問(wèn),那可以申請(qǐng)的出口退稅額是500*0.13萬(wàn)元嗎?(3月的增值稅留抵稅額足夠多,大于500*0.13萬(wàn)元)。
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2022-04-20
如果這個(gè)月做單證收齊申報(bào),國(guó)稅也有數(shù)據(jù),自已的單證也齊了,可以不做,下個(gè)月再做嗎?
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2014-09-30
老師你好,我這個(gè)月一筆出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選錯(cuò)了。稅款已經(jīng)退了。我就做了外貿(mào)調(diào)整申報(bào),審核通過(guò)后,退回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)辦法在勾選重新申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么回事呢?
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2022-10-19
請(qǐng)教一下,我們公司有增值稅要交,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅何不直接抵扣不就行了,為什么非要申報(bào)退呢?
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2020-07-30
新辦企業(yè)做跨境電商的零售的,請(qǐng)問(wèn)需要申請(qǐng)發(fā)票嗎,申請(qǐng)什么發(fā)票,公司之后想要申請(qǐng)出口退稅的
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2018-02-23
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請(qǐng)退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開(kāi)出稅票嗎
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2021-04-13
老師,我這次申報(bào)出口退稅是報(bào)關(guān)單是19年9月到今年1月份,那個(gè)納稅表出口銷(xiāo)售額累加是這個(gè)月的累加還是只是1月份納稅表上的?是不是前幾個(gè)月的累加?
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2020-02-12
:外貿(mào)企業(yè)出口退稅購(gòu)進(jìn)的國(guó)內(nèi)發(fā)票在申報(bào)時(shí)如何錄入,填在那一項(xiàng) 是待抵扣那一項(xiàng)嗎?
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2017-04-15
老師,想請(qǐng)教一下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,出口貨物是盈利的,但是申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)換匯成本高于合理上限,是可以跳過(guò),但是不是很明白為何會(huì)換匯成本會(huì)高于合理上限,也沒(méi)看到哪里需要寫(xiě)說(shuō)明的?
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2019-10-21
外貿(mào)出口退稅怎么更正申報(bào)?已經(jīng)怎么作廢發(fā)票?還有那個(gè)收入,成本報(bào)表怎么填制?
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2019-06-19
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)公司出口退稅,出口進(jìn)貨成本不含稅金額*退稅率中的不含稅金額包含關(guān)稅嗎?
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2019-06-17
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開(kāi)具普票,增值稅申報(bào)填在表一的第幾行,是免稅銷(xiāo)售額還是免抵退辦法出口銷(xiāo)售額
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2023-11-07
擎天出口退稅申報(bào),明細(xì)錄入?yún)R率怎么設(shè)置成每月1號(hào)匯率,因?yàn)槲疑陥?bào)時(shí),系統(tǒng)是按當(dāng)天匯率自動(dòng)帶出的,如果我手動(dòng)修改明細(xì)錄入,那么他的美元金額也跟著改變,怎么辦呢?
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2023-03-14
稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū) 加明細(xì),在哪申請(qǐng)
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2017-02-17
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,申報(bào)表填的是表二的26行,退稅了做了未退稅的轉(zhuǎn)成本了,那要沖減進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
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2019-04-06
老師你好,請(qǐng)問(wèn)4月份的的稅款已申報(bào)完, 在出口退稅系統(tǒng)我選擇的是4月份所屬期。這個(gè)正確嗎?還有是美元匯率是應(yīng)該填671.92980還是填寫(xiě)6.7192980?
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2019-05-21
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬(wàn),2月5萬(wàn),3月7萬(wàn)。但是在填納稅表出口銷(xiāo)售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬(wàn)數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)差額15萬(wàn)怎么去掉啊
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2019-06-22
生產(chǎn)企業(yè),12月份出口200萬(wàn),暫未申報(bào)退稅。打算3月初申報(bào)退稅。2月份有進(jìn)項(xiàng)稅額。要怎么操作?2月份沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)。
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2019-02-24
出口退稅出現(xiàn)這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-01-07
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報(bào)增值稅附二表時(shí)把10月份用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報(bào),稅務(wù)報(bào)表也已申報(bào),我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20