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老師好,請教個問題,我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉?。?/span>
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2019-06-23
我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22
如果這個月做單證收齊申報,國稅也有數(shù)據(jù),自已的單證也齊了,可以不做,下個月再做嗎?
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2014-09-30
老師你好,我這個月一筆出口退稅進項發(fā)票勾選錯了。稅款已經(jīng)退了。我就做了外貿(mào)調(diào)整申報,審核通過后,退回來的進項發(fā)票沒辦法在勾選重新申報,請問這個是怎么回事呢?
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2022-10-19
請教一下,我們公司有增值稅要交,出口退稅的進項稅何不直接抵扣不就行了,為什么非要申報退呢?
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2020-07-30
我想問一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題:我之前那公司,為什么能按出口的總銷售額退10%的稅,但每月增值稅申報也要交幾萬塊?有退稅不就意味著有留抵多的嗎?為什么還要交增值稅?
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2022-08-12
請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是3+n模式,由一達通全部代辦,每月怎么申報增值稅?
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2019-08-11
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
3、( )適用于原產(chǎn)于與我國簽訂含有關(guān)稅優(yōu)惠條款的區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的國家或者地區(qū)的進口貨物。 A. 最惠國稅率 B. 協(xié)定稅率 C. 特惠稅率 D. 關(guān)稅配額稅率 4、有出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)性企業(yè)自營出口或生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)應(yīng)稅消費品的,享受( )政策。 A.出口免稅并退稅 B. 出口退稅不免稅 C.出口不免稅也不退稅 D. 出口免稅但不退稅
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2021-09-23
我公司十月份開始出口,附加稅零申報,十一份退稅了,附加稅可不可以零申報,不能怎報
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2018-12-09
老師,有個問題,請教下:我們企業(yè)因為當(dāng)年利潤太高了,就把當(dāng)時未申請退稅的稅金做成了成本,等申請出口退稅的時候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因為是以前年度的),這種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補稅?還是說可以在發(fā)現(xiàn)錯誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21
出口退稅過程中,出現(xiàn)免退稅匯總表貨物增值稅退稅額(0.00)與申報明細表(20132.74)不符 提示? 這個一般是什么原因?qū)е碌??需要怎么處理?/span>
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2020-11-09
免抵退稅額=出口金額*退稅率 應(yīng)納稅額=銷項-進項-上期留抵—免抵退征退稅率差這里的免抵退稅率差是《17%減去退稅率》的話,還要乘以出口金額嗎
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2017-05-19
我們單位有一批出口退貨,在7月時開了一份未退稅(已補稅)證明。我在申報6月出口時做了紅沖,沖抵了當(dāng)期的退稅額。但忘記未退稅(已補稅)證明,有一欄寫的是沖減所屬期,選了7月,這樣我這月做0申報時,就提示還需要紅沖這筆退稅款。如何更正?
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2020-08-17
老師你好,請問4月份的的稅款已申報完, 在出口退稅系統(tǒng)我選擇的是4月份所屬期。這個正確嗎?還有是美元匯率是應(yīng)該填671.92980還是填寫6.7192980?
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2019-05-21
生產(chǎn)企業(yè),12月份出口200萬,暫未申報退稅。打算3月初申報退稅。2月份有進項稅額。要怎么操作?2月份沒有內(nèi)銷。
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2019-02-24
“新辦的自營出口企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個月內(nèi)的出口業(yè)務(wù)不計算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于免抵退稅額” 老師 ,這個政策我看了不是很明白, 是說首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個月內(nèi)的出口不能有免抵退稅額(完全沒退稅)。 還是說這12個月沒有免抵稅額(出口貨物的金額*退稅率 ,全部能退稅,不考慮抵內(nèi)銷銷項稅額部分)
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2019-11-23
只做出口的外貿(mào)公司,如果不做出口退稅,平時要怎么報稅呢
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2017-09-10
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報增值稅附二表時把10月份用于出口退稅的進項稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報,稅務(wù)報表也已申報,我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20
生產(chǎn)型出口企業(yè),貨物是從第三方直接購買成品出口國外客戶,該貨物有退稅率,我是直接按照免抵退稅進行申報,還是直接按照免稅進行申報?如果按照免稅是依據(jù)什么來的?
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2022-06-27