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老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬(wàn),2月5萬(wàn),3月7萬(wàn)。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬(wàn)數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)差額15萬(wàn)怎么去掉???
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2019-06-23
我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬(wàn),2月5萬(wàn),3月7萬(wàn)。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬(wàn)數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)差額15萬(wàn)怎么去掉啊
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2019-06-22
老師:過(guò)年好,我想咨詢一下,生產(chǎn)企業(yè),做出口退稅時(shí),錄入完數(shù)據(jù)自檢之前,是不是就得先做增值稅申報(bào)
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2022-02-08
稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū) 加明細(xì),在哪申請(qǐng)
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2017-02-17
老師好,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬(wàn),2月5萬(wàn),3月7萬(wàn)。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬(wàn)數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)差額15萬(wàn)怎么去掉啊
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2019-06-22
我司是貿(mào)易公司,做出口退稅的,我們4月份有出口,并已取得報(bào)關(guān)單,但還沒(méi)開(kāi)始申請(qǐng)退稅,因?yàn)槭切缕髽I(yè),正在備案中,但我們?nèi)绾紊陥?bào)增值稅呢,就是如何確認(rèn)收入呢?貿(mào)易出口企業(yè)是不用開(kāi)銷售發(fā)票給國(guó)外的客戶的,對(duì)吧?,所以我不知道在哪個(gè)時(shí)侯申報(bào)增值稅,我們還沒(méi)收到國(guó)外客戶的貨款
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2019-06-12
出口貨物收匯是什么意思?今年開(kāi)始出口免抵退稅無(wú)需申請(qǐng)延期申報(bào)只要具備關(guān)稅完稅證明和電子普通發(fā)票等資料就可以了嗎?不受4月申報(bào)期限制嗎
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2020-03-07
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報(bào)增值稅附二表時(shí)把10月份用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報(bào),稅務(wù)報(bào)表也已申報(bào),我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20
3、( )適用于原產(chǎn)于與我國(guó)簽訂含有關(guān)稅優(yōu)惠條款的區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家或者地區(qū)的進(jìn)口貨物。 A. 最惠國(guó)稅率 B. 協(xié)定稅率 C. 特惠稅率 D. 關(guān)稅配額稅率 4、有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)性企業(yè)自營(yíng)出口或生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,享受( )政策。 A.出口免稅并退稅 B. 出口退稅不免稅 C.出口不免稅也不退稅 D. 出口免稅但不退稅
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2021-09-23
老師你好,請(qǐng)問(wèn)4月份的的稅款已申報(bào)完, 在出口退稅系統(tǒng)我選擇的是4月份所屬期。這個(gè)正確嗎?還有是美元匯率是應(yīng)該填671.92980還是填寫6.7192980?
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2019-05-21
生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人出口貨物開(kāi)具普票,增值稅申報(bào)填在表一的第幾行,是免稅銷售額還是免抵退辦法出口銷售額
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2023-11-07
生產(chǎn)型企業(yè)做出口免抵退稅時(shí),必須要有出口的銷項(xiàng)發(fā)票嗎
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2021-06-30
外貿(mào)企業(yè),出口收入應(yīng)是免稅銷售額,還是免、抵、退出口銷售額
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2018-04-17
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司4月份有出口貨物,5月份開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,附表一的這個(gè)免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的?
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2020-06-05
我們公司最近剛申請(qǐng)下來(lái)增值稅零稅率。是向境外提供技術(shù)服務(wù)的。之前一直按照百分之六繳納增值稅。現(xiàn)在可不可以把以前交的申請(qǐng)退回呢?這種出口服務(wù)怎么申請(qǐng)退稅呢?和貨物出口應(yīng)該不同吧
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2019-06-12
老師,出口貨物后,退稅申報(bào)時(shí)的日期填寫哪一個(gè),報(bào)關(guān)單上只有一個(gè)申報(bào)日期,是這個(gè)嗎
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2021-01-31
我公司十月份開(kāi)始出口,附加稅零申報(bào),十一份退稅了,附加稅可不可以零申報(bào),不能怎報(bào)
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2018-12-09
出口銷售過(guò)期不能做免抵退稅申報(bào),需要做免稅申報(bào)同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬呢?做成本嗎?
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2019-07-01
“新辦的自營(yíng)出口企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口業(yè)務(wù)不計(jì)算當(dāng)期應(yīng)退稅額,當(dāng)期免抵稅額等于免抵退稅額” 老師 ,這個(gè)政策我看了不是很明白, 是說(shuō)首筆出口業(yè)務(wù)發(fā)生之日起,12個(gè)月內(nèi)的出口不能有免抵退稅額(完全沒(méi)退稅)。 還是說(shuō)這12個(gè)月沒(méi)有免抵稅額(出口貨物的金額*退稅率 ,全部能退稅,不考慮抵內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額部分)
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2019-11-23
出口退稅出現(xiàn)這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-01-07